Am primi o factura cu discount aferent de 0.75% aplicat la total achizitii din 2015. Factura am primit-o in februarie 2016, dar se refera la o reducere aferenta achizitiilor din 2015.pa factura apare discountul de 10000 ron si tva aferent 2000 ron
Avand in vedere 1802/2014
(6) În cazul în care reducerile comerciale reprezintă evenimente ulterioare datei bilanțului care conduc la ajustarea situațiilor financiare anuale, acestea se înregistrează la data bilanțului în contul 408 "Furnizori ‐ facturi nesosite", respectiv contul 418 "Clienți ‐ facturi de întocmit", şi se reflectă în situațiile financiare ale exercițiului pentru care se face raportarea, pe baza documentelor justificative. Reducerile care urmează a fi primite, înregistrate la data bilanțului în contul 408 "Furnizori ‐ facturi nesosite", corectează costul stocurilor la care se referă, dacă acestea mai sunt în gestiune.
m-am gandit sa fac urmatoarele inregistrari:
in DEC 2015: 609=408 -10000
4428=408 -2400 (TVA era 24%)
in Ian 2016 fac corectia TVA: 4428=408 400 adica (24%-20%)*10000
in Febr cand primesc factura de discount : 408=401 -10000
4426=4428 - 2000
sau
inregistrez direct in febr factura :609=401 -10000
4426=401 -2000
Va rog o sugestie.
Multumesc!
Aceasta postare a fost editata de cristicros: 29 February 2016 - 09:07 PM