Va multumesc pentru raspuns.
tva
#1
Postat 12 July 2005 - 01:03 PM
Va multumesc pentru raspuns.
#2
Postat 12 July 2005 - 01:14 PM
#3
Postat 12 July 2005 - 05:09 PM
#4
Postat 12 July 2005 - 06:46 PM
Eu asa am facut:
- daca pretul de vanzare cu amanuntul ramane acelasi atunci adaosul comercial al marfii se va micsora cu valoarea TVA-ului neexigibil:
371% 0
378 -valoare TVA neex.
4428 -valoare TVA neex
- daca pretul se modifica prin adaugare de TVA (19%) atuni se mareste valoarea lui 371 cu valoare TVA_ului neexigibil:
371=4428 valoare TVA neexigibil.
Gandeste-te cum ai face descarcarea de gestiune la sfarsitul lui iulie daca nu-ti intra nici o marfa in gestiune (sa presupunem ca nu faci cumparari ca ai marfa destula). De unde descarci 4428?
#5
Postat 12 July 2005 - 07:47 PM
Conditia este sa ai facturi pt. marfa in stoc de la firme platitoare de TVA.
O.Dinu
#6
Postat 12 July 2005 - 07:54 PM
#7
Postat 12 July 2005 - 07:56 PM
#8
Postat 13 July 2005 - 10:31 AM
Eu am devenit platitor de TVA cu 1 mai 2005. Prima raportare trimestriala referitoare la TVA (decl 300) o fac acum si o depun pana la 25 iulie? (adik se includ doar lunile mai si iunie) sau trebuie sa treaca 3 luni de la data cand am devenit platitor de TVA?
#9
Postat 13 July 2005 - 11:31 AM
#10
Postat 13 July 2005 - 03:45 PM
#11
Postat 13 July 2005 - 04:13 PM
O.Dinu a spus:
Dar inregistrarea 4426 = 4428 ce are?
Oricum, parerea mea este ca trebuie sa inregistreze undeva si un 4426, deoarece daca vinde marfa aflata pe stoc in iulie cand devine platitor TVA, ar avea numai colectari de TVA.
Similar Topics
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi