O stornezi in urmatoarea luna, desigur !
Si iti asumi eroarea, daca nu o poti corecta in luna sept., dar nu e un capat de tara ...
Daca firma Y este microintreprindere platitoare de impozit pe venit, nu ai nimic de corectat aici, factura de curierat fiind o cheltuiala, nu un venit.
Doar ceva TVA dedusa in plus, pe care o regularizezi tot luna urmatoare. Cata TVA poate sa fie la o factura de curierat ?

Las-o-ncolo ... nu te supara pt asta !
Daca vrei neaparat sa fii f corecta (ceea ce nu e rau deloc) si ai TVA de plata la luna sept. pt firma Y, plateste in plus cu TVA dedusa eronat si este f bine asa, Fiscul e f multumit i-ai dat cat ii datorai de fapt. Daca Firma Y oricum nu a platit in termen TVA de plata aferent lunii sept (daca aceasta a existat), atunci chiar nu ai de ce sa-ti faci pbl.fiindca oricum nu s-a platit nimic (cu sau fara ce era in factura de curierat).
Deci trebuie sa analizezi putin situatia si asa o sa iei cea mai buna decizie.