Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
factura sau bon de casa - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


factura sau bon de casa

16 replies to this topic

#1

  • Guests

Postat 07 October 2004 - 08:24 PM

cum este corect? factura fiscala si chitanta sau factura si bon de casa de marcat? vinzarea este catre persoana fizica, care vrea si factura



#2 OLTEAN ZORITA

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 149 Postari:

Postat 08 October 2004 - 07:15 AM

Factura fiscala si bon de casa, daca factura se achita integral.




#3 NICOLETA p

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 282 Postari:
  • Location:bucuresti

Postat 09 October 2004 - 03:38 AM

si totusi ambele sint purtatoare de tva si inregistreaza veniturile. cum se trec in registrul de vinzari ? de unde stiu ca bonul de casa tine loc numai de chitanta? apoi in raportul lunar nu este inclus si bonul care insoteste factura? cum fac diferentierea cind exista si facturi incasate cu chitanta? se poate ca factura sa fie emisa in ziua X si bonul de casa pentru incasare integrala in ziua y? de unde stiu cind o factura este incasata si cind nu, si cui ii apartine bonul de casa?
situatiile astea sint reglementate undeva?



#4 LAURA DODA

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 133 Postari:
  • Location:Timisoara

Postat 09 October 2004 - 09:21 AM

Eu am facut asa:
In jurnalul de vinzari inregistrez doar z-etul de la casa de marcat impreuna cu facturile care nu se incaseaza pe loc sau se incaseaza cu CEC sau cu Op .
Iar pentru facturi emise in baza bonului fiscal am retinut un facturier separat ( care nu mai apare nici unde).
Cit despre reglementari , nu stiu sa existe pentru situatiile astea!
Dar poate ca gresesc si ma corecteaza cineva.



#5 NICOLETA p

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 282 Postari:
  • Location:bucuresti

Postat 09 October 2004 - 07:52 PM

si totusi la un control cum justific diferenta intre registrul de vinzari si decontul de TVA sau intre suma TVA de pe facturi + bonuri de casa si totalul din JV. o baza legala, o reglementare trebuie sa existe.
Mie una mi se pare corect sa intocmesti chitanta pentru facturi (pentru ca in mod normal facturile se adreseaza SC-urilor si atunci plata se inregistreaza pe baza chitantei) si pentru celelalte vinzari (catre PF) - bon de casa (care are rol de factura si chitanta concomitent).



#6 handi

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 29 Postari:
  • Location:deva
  • Interests:contabilitate

Postat 15 April 2005 - 10:22 AM

Factura si bon casa marcat


La art 1 pct 2 din OU nr28din25mart1999 republicata in MO75/21ian2005 se specifica : Agentii economici prevazuti la alin (1) au obligatia sa emita bonuri fiscale .La solicitarea clientilor, vor elibera acestora si factura fiscala.


Se nasc mai multe intrebari:
1. Clientul este persoana juridica: Dau Factura +chitanta sau Factura+ bon casa

Daca dau bon poate apare urmatorul caz:
Clientul persoana juridica cumpara in 31mart dar plateste in 1 aprilie, in 1 apr dau chitanta sau bon ? Veniturile le inreg. pe mart
sau apr ?

Daca nu marchez pe casa in 31mart incalc art 1 pct (2) !!!




in alta ordine de idei
la art 4 pct (1) se specifica obligativitatea ca bonul sa contina "denumire fiecarui bun livrat" se naste intrebarea

este suficient sa pe specifice "biscuiti" sau trebuie specificat "biscuiti marca x y x grame"



#7 cabira

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 83 Postari:
  • Location:Bucuresti

Postat 15 April 2005 - 01:34 PM

Au fost puse in discutie mai multe probleme.
Sa luam cateva exemple:
1.Marfa este vanduta si achitata integral.
Se emite bon fiscal, dc plata se realizeaza cash sau cu card.Daca clientul cere si factura fiscala, cel care intocmeste factura are obligatia sa mentioneze pe factura "achitat cu bon nr....din data...."
In acest caz, atata timp cat Z-ul este documentul fiscal, tva-ul se colecteaza in baza lui.In acest caz, factura nu va mai fi inregistrata in ctb.
In baza Z-ului se inregistreaza:
5311=707
5311=4427, respectiv se utilizeza ct 411, cu un analitic, pt incasarile prin card.
Tot in acest caz, poate intra si incasarea prin OP.
In acest caz, parearea mea este ca poate fi emisa factura fiscala in respectiva zi, dar pe casa de marcat, se va realiza vanzarea(resp desc de gestiune) doar in mom in care banii sunt efectiv incasati in banca.
Dc reglarea are loc in aceeasi luna, nu este nici o pb, dar daca factura se emite in luna resp, iar plata intervine in urmatoarea luna (resp. se bate pe casa de marcat), se fac urm. inreg.:
411=419
411=4427, pt luna in curs.
In luna urm. se storneaza inreg. initiala, si se face urm. inreg:
411=707
411=4427.
Tva-ul din rapoartele lunare nu tb sa bata cu tva-ul total din jurnalul de vz.Poti sa ai si incasari in avans, pt care cf. Codului Fiscal tb sa colectezi TVA.Insa doar Z-ul este cel care atesta vanzarea de marfa, resp.inreg in ct. de venituri (707)(principiul conectarii cheltuielilor la venituri).
2.Se incaseaza partial valoarea marfii.
Ca urmare, marfa nu este vanduta, nu apare in Z, se emite factura de avans, respectiv chitanta pt banii incasati.
411=419
411=4427
In mom. in care se plateste diferenta, se emite factura finala din care care se scade avansul achitat anterior, precizandu-se de asemenea nr. chit cu care a fost achitat initial, si resp. al bonului.
Se storneaza inreg. initiala, dupa care se inreg vz de marfa cu suma totala
411=707
411=4427
Ce trebuie retinut, pe scurt:
Documentul fiscal pt colectarea tva-ului este Z-ul, factura fiind intocmita doar la cererea clientului, caz in care ac. nu se mai inreg. in ctb, doar se arhiveaza.(exceptie face factura de avans).
Bonul fiscal se emite doar in cazul in care marfa este cumparata(iese din gestiune), resp. este achitata integral, si nu si in cazul achitarii partiale.
Este adevarat insa ca achitarea partiala poate aparea doar in cazul in care este comert cu ridicata, nu cu amanuntul.
Consider insa ca exemplele mele poate, vor ajuta si alte persoane.
Mult succes!



#8 NICOLETA p

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 282 Postari:
  • Location:bucuresti

Postat 15 April 2005 - 01:42 PM

problema ta nu este reala. Persoanele juridice nu achizitioneaza marfuri pe baza de bon fiscal, acesta adresindu-se numai persoanelor fizice.
Pentru PJ vei emite fact + chitanta.
PF-urilor care nu platesc marfurile pe loc li se emite factura (pe 31 martie-pt evidenta gestiunii) si se incaseaza alta data, cu chitanta (pentru a nu descarca gestiunea de 2 ori cu aceleasi produse)
Ref denumire produs pe bon, nu cred ca scrie undeva ca denumirea produselor trebuie sa aiba 15 caractere (...) important este sa se faca diferentierea (intr-o oarecare masura), sa nu scrii "marfa" si atit.



#9 Mika

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 124 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 15 April 2005 - 03:50 PM

NICOLETA p a spus:

problema ta nu este reala. Persoanele juridice nu achizitioneaza marfuri pe baza de bon fiscal, acesta adresindu-se numai persoanelor fizice.
Pentru PJ vei emite fact + chitanta.
PF-urilor care nu platesc marfurile pe loc li se emite factura (pe 31 martie-pt evidenta gestiunii) si se incaseaza alta data, cu chitanta (pentru a nu descarca gestiunea de 2 ori cu aceleasi produse)
Ref denumire produs pe bon, nu cred ca scrie undeva ca denumirea produselor trebuie sa aiba 15 caractere (...) important este sa se faca diferentierea (intr-o oarecare masura), sa nu scrii "marfa" si atit.

Dar societatile care achizitioneaza marfuri din Selgros, si primesc factura si bonul fiscal?!....Aceasta ce fel de situatie este? Reala sau ireala?



#10 stefan mihaela

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 66 Postari:
  • Location:bucuresti

Postat 21 May 2005 - 11:27 PM

consider ca sunt amestecate doua probleme si anume inregistrarile contabile in comertul cu ridicata si amanuntul.in cel cu ridicata se foloseste factura +chitanta si TVA se deduce conform facturii iar in comertul cu amanuntul se foloseste bonul fiscal,TVA se scoate din Z-ul casei de marcat.En-gross nu are casa de marcat iar en-detail-ul are obligatoriu deoarece este un comert in general axat pe gestiuni global valorice ,consumatorul final fiind persoana fizica si TVA este suportata de el.Amestecul de factura+ bon fiscal compromite z-ul celui ce il emite pe cata vreme chitanta insoteste factura.in comertul cu amanuntul se presupune o incasare in numerar prin bon fiscal iar incasarea in numerar la comert cu ridicata prin chitanta. ORICE combinatie COMPLICA LUCRURILE....Sper sa fii inteles bine speta.exista si combinatii in obiectul de activitate cand firma respectiva poate avea comert cu ridicata si cu amanuntul insa preturile si cantitatea difera.este clar ca pentru cel care cumpara la bucata pretul este mai mare .
MIHAELA



#11 stefan mihaela

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 66 Postari:
  • Location:bucuresti

Postat 21 May 2005 - 11:35 PM

consider ca sunt amestecate doua probleme si anume inregistrarile contabile in comertul cu ridicata si amanuntul.in cel cu ridicata se foloseste factura +chitanta si TVA se deduce conform facturii iar in comertul cu amanuntul se foloseste bonul fiscal,TVA se scoate din Z-ul casei de marcat.En-gross nu are casa de marcat iar en-detail-ul are obligatoriu deoarece este un comert in general axat pe gestiuni global valorice ,consumatorul final fiind persoana fizica si TVA este suportata de el.Amestecul de factura+ bon fiscal compromite z-ul celui ce il emite pe cata vreme chitanta insoteste factura.in comertul cu amanuntul se presupune o incasare in numerar prin bon fiscal iar incasarea in numerar la comert cu ridicata prin chitanta. ORICE combinatie COMPLICA LUCRURILE....Sper sa fii inteles bine speta.
MIHAELA



#12 Alina Armasu

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 56 Postari:
  • Location:Iasi
  • Interests:Fiscalitate si contabilitate

Postat 24 May 2005 - 02:45 PM

Buna

Tin contabilitatea la un restaurant, deci ma adresez atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice (mesele festive). La inceput foloseam bon fiscal pentru mesele curente, cand imi cerea clientul se elibera si factura. Pentru mesele festive foloseam sistemul factura + chitanta: taiam chitanta si factura de avans, iar cand avea loc evenimentul stornam avansul si facturam intreaga valoare a marfii. A venit si Garda si fiscul si mi-au spus ca nu e corect sa tai chitanta ca totul trebuie "fiscalizat". Adica indiferent de situatie (avans, masa festiva, masa curenta) totul trebuie trecut prin casa de marcat.
Sper ca am fost de folos.



#13 stefan mihaela

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 66 Postari:
  • Location:bucuresti

Postat 24 May 2005 - 09:45 PM

consider ca aveau dreptate deoarece tu practici un comert cu amanuntul si ca atare chiar daca mananca si persoane juridice sunt tot consumatori finali.ca sa folosesti factura +chitanta inseama ca tu sa ai in obiectul de activitate comertul en-gros si binenteles preturi diferite de en-detail.daca o singura persoana juridica cere factura (+chitanta)nu are acest drept deoarece fiind consumator final el nu are drept la deducere TVA.Ii intocmesti factura +chitanta,faci inregistrarile aferente en-gros,daca el cumpare cantitati mai mari , daca este persoana juridica si daca cumpara in scopul revanzarii.daca vinzi produsele tale la o masa festiva si le si servesti la masa se presupune ca practici comert cu amanuntul si ai gestiune globalo valorica si lantul TVA-ului se opreste deoarece este suportat de ultimul venit care la randul sau nu mai poate modifica,adauga ceva peste marfa respectiva ptr. ao revinde.mmm



#14 Alina Armasu

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 56 Postari:
  • Location:Iasi
  • Interests:Fiscalitate si contabilitate

Postat 25 May 2005 - 08:45 AM

Justa completarea ta Mihaela.

Insa eu am venit cu precizarea respectiva pentru a combate o teorie de mai sus: factura si bon fiscal ptr pers fizice si factura si chitanta ptr pers juridice.

Cred ca mesajul initial la acest lucru se referea - vanzare catre persoana fizica. Am presupus ca implicit este vorba de comert cu amanuntul.



#15 danae

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 951 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:bucuresti

Postat 25 May 2005 - 02:35 PM

:shock: recunosc deschis ca nu sunt specialista dar
daca o singura persoana juridica cere factura (+chitanta)nu are acest drept deoarece fiind consumator final el nu are drept la deducere TVA
nu inteleg cum vine asta si vreau temei legal pt ca oriunde am citit nu am gasit ca deducerea tva-ului pe baza de factura e conditionata intr-un fel de ce fel de comert practica furnizorul, ZAU!
ba mai mult daca masa aia festiva pt care ma facturezi tu pe mine e pt clientii mei dragi si se incadreaza in stiti voi ce plafon, atunci scrie frumusel in cf ca este deductibila cheltuiala si cum eu am factura corect intocmita si tva-ul ( :) pt ca nu am baut decat apa)



#16 nicole33

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1373 Postari:
  • Location:bucuresti

Postat 26 May 2005 - 07:18 AM

Nici mie nu mi se pare important daca persoana juridica-cumparatoare este consumator final sau nu. Nu poate sa afecteze dreptul de deducere a TVA-ului.



#17 silvia stanciu

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 247 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 27 May 2005 - 12:15 PM

Laura, nu poti emite facturi fara sa le inregistrezi in contabilitate. Incearca , dupa ce inregistrezi Z-ul, sa stornezi bonul fiscal pentru care s-a emis factura si sa inregistrezi factura. Stiu ca pare o tampenie dar trebuie neaparat sa-ti inregistrezi intr-un fel facturile fara sa denaturezi vanzarile.






Similar Topics Collapse

  Topic Forum Deschis de Statistici Ultima postare

2 useri citesc topicul

0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL