Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
krina03's Content - Forum 100% contabilitate - Conta.ro - Pagina 2

Salt la continut


krina03's Content

There have been 148 items by krina03 (Search limited from 05-January 08)



Sort by                Order  

#171597 Impozit profit - Sponsorizare

Postat de krina03 on 07 May 2008 - 03:34 PM in Arhiva

Gradul de indatorare - doar pentru cele mai mici de 1 an. Dar daca vor depasi termenul, le vei lua si pe ele in calcul.



#171499 impozitare nerezident

Postat de krina03 on 07 May 2008 - 09:21 AM in Arhiva

Ajutati-ma va rog intr-o problema: o PJ nerezidenta si non- UE detine in proprietate un apartament in Romania. S-a hotarat sa-l vanda unui rezident roman. In ce mod intervine plata TVA si a impozitului respectiv. (la notariat s-a spus ca nu i se pot retine sumele respective fiind o PJ straina).
Deci va exista TVA pe factura? Impozitele si le va plati aici sau in tara lui?
Multumesc mult.



#171002 bilant in limba engleza

Postat de krina03 on 30 April 2008 - 02:28 PM in Arhiva

Va rog frumos , daca are cineva un bilant anual tradus in limba engleza sa-mi trimita si mie la adresa crinarug@yahoo.com
Nu ma intereseaza cifre ci doar traducerea textelor.
Multumesc.



#170915 bilant la 31.12.2007

Postat de krina03 on 29 April 2008 - 07:58 AM in Arhiva

Este adevarat ca termenul de depunere al bilantului este pana la 29.05 ?



#170230 Cerere monografie activitate hotel

Postat de krina03 on 18 April 2008 - 09:14 AM in MONOGRAFII CONTABILE

Daca se poate si la adresa crinarug@yahoo.com
Multumesc.



#169332 declaratia 101 - IMPOZIT PE PROFIT

Postat de krina03 on 10 April 2008 - 10:47 AM in Arhiva

Va rog sa-mi spuneti daca odata cu depunerea decl. 101 pt. 2007 pot depune si rectificative pt.2004,2005 si 2006? Mai sunt necesare si alte documente care sa insoteasca rectificativele ?
Multumesc.



#169046 TVA reglementari valori mari

Postat de krina03 on 08 April 2008 - 11:59 AM in Arhiva

Exista vreo reglementare pentru facturile cu valori mari la care TVA-ul aferent este mai mare de 50.000 lei ? In sensul ca peste aceasta valoare se modifica procentul sau apar alte taxe?



#168137 reportare cheltuieli

Postat de krina03 on 31 March 2008 - 09:46 AM in Arhiva

Vezi postareaaura72, la Mar 28 2008, 09:48 PM, a spus:

in primul rand intai se verifica daca nivelul dobanzii este sub nivelul de referinta al dobanzii comunicata de BNR si daca este peste atunci se calculeaza gradul de indatorare si se aplica prevederile codului fiscal , adica art 23 alin 2 la care faci tu referire.
uita-te la art 23 aliniatul 5 si 6, cel putin aliniatul 6 spune clar ca limita de la aliniatul 5 , adica verif incadrarii in niveulul de referinta BNR se aplica inainte de aplicarea aliniatului 1 si 2 care se refera la faptul ca, chelt cu dobanda e neded daca grd de indatorare e mai mare de 3...
si daca imprumutul era de la un asociat se putea tine cont in contract sa fie sub nivelul de referinta al BNR.
in fine, daca nu ai cum sa modif ctr , parerea mea e sa mergi cu 2 analitice distincte ale ct 666, deductibil si nedeductibil, in fond e o evidenta extracontabila care o faci in legatura cu chelt cu dobanda, adica numai dpdv fiscal, nu modifici nimic pe balanta.


Te rog lamureste-ma : in cazul meu dobanda este cea a BNR. Nu mai tin cont de gradul de indatorare (contractul a depasit un an) si pot deduce toata dobanda si chelt. din dif. de curs ?
Multumesc.



#167902 reportare cheltuieli

Postat de krina03 on 28 March 2008 - 04:05 PM in Arhiva

Vezi postareavrinceanu, la Mar 28 2008, 03:45 PM, a spus:

Vezi postareakrina03, la Mar 28 2008, 01:02 PM, a spus:

Vezi postareavrinceanu, la Mar 28 2008, 11:52 AM, a spus:

Vezi postareakrina03, la Mar 28 2008, 10:05 AM, a spus:

Vezi postareamadalinab, la Mar 27 2008, 10:53 PM, a spus:

ce vrei sa spui cu reportare chelt nedeductibile? la ce te referi?

Am la sfarsitul anului cheltuieli cu dobanda care nu sunt deductibile din cauza gr. de indatorare. Cum le reportez pentru anul urmator, adica cum trebuie sa arate inregistrarea contabila aferenta?
Multumesc.
Foloseste contul 471

Dar 471 stiu ca este pt. cheltuieli in avans efectiv platite ce nu tin de ex. financiar curent. La mine nu sunt platite dobanzile inca. Nici in 473u merge pt. ca acel sold trebuie justificat in termen de 3 luni (parca).
Poate mai ai vreo parere.
Multumesc.
Contul 471 este pentru cheltuieli efectuate in avans nu pentru cheluieli efectiv platite.
Despre ce dobinzi vorbesti de spui ca nu sunt platite?

Ex.: am platit chiria in avans : 471=5311
La un imprumut de la asociat, pentru ca gr. de indatorare >3 nu pot trece dobinda calculata la sf. anului pe chelt. adica 666=455 . Nu este inca platita si se refera la anul 2007 nu la ex. viitoare .Dupa ce am calc. dob. am facut un analitic la 455 pt. ea dar nu stiu : ? = 455.1 lei ......



#167847 reportare cheltuieli

Postat de krina03 on 28 March 2008 - 01:02 PM in Arhiva

Vezi postareavrinceanu, la Mar 28 2008, 11:52 AM, a spus:

Vezi postareakrina03, la Mar 28 2008, 10:05 AM, a spus:

Vezi postareamadalinab, la Mar 27 2008, 10:53 PM, a spus:

ce vrei sa spui cu reportare chelt nedeductibile? la ce te referi?

Am la sfarsitul anului cheltuieli cu dobanda care nu sunt deductibile din cauza gr. de indatorare. Cum le reportez pentru anul urmator, adica cum trebuie sa arate inregistrarea contabila aferenta?
Multumesc.
Foloseste contul 471

Dar 471 stiu ca este pt. cheltuieli in avans efectiv platite ce nu tin de ex. financiar curent. La mine nu sunt platite dobanzile inca. Nici in 473u merge pt. ca acel sold trebuie justificat in termen de 3 luni (parca).
Poate mai ai vreo parere.
Multumesc.



#167797 reportare cheltuieli

Postat de krina03 on 28 March 2008 - 10:05 AM in Arhiva

Vezi postareamadalinab, la Mar 27 2008, 10:53 PM, a spus:

ce vrei sa spui cu reportare chelt nedeductibile? la ce te referi?

Am la sfarsitul anului cheltuieli cu dobanda care nu sunt deductibile din cauza gr. de indatorare. Cum le reportez pentru anul urmator, adica cum trebuie sa arate inregistrarea contabila aferenta?
Multumesc.



#167252 Opriti Haosul din Legislatia Fiscala Romaneasca !,

Postat de krina03 on 26 March 2008 - 09:33 AM in Arhiva

1608



#167137 TVA LA VANZARI CLADIRI SI TERENURI

Postat de krina03 on 25 March 2008 - 02:33 PM in Arhiva

Stiu ca s-a mai discutat subiectul, dar totusi as avea nevoie de o parere : o societate vrea sa vinda cladire + teren astfel :
- cladirea catre persoana fizica (cladirea a fost achizitionata in 2006 cand societatea nu era platitoare de TVA)
- terenul (pe care se afla si constructia ) catre o alta societate

1. Legal se poate vinde terenul altui beneficiar atata timp cat se afla cladirea pe el?
2. La vanzarea catre societate operatiunea este scutita de TVA? (atat pentru teren cat si pentru cladire)

Multumesc.



#166978 capital social - diverse aspecte

Postat de krina03 on 24 March 2008 - 01:32 PM in Aspecte juridice privind societatile comerciale

Multumesc dar aici e vorba de un SRL. Mai explicit : asociatul cand a varsat capitalul 1000 eur x 3.2 = 3200 ron . Acum daca vrea sa inchida societatea si sa-si retraga capitalul va putea lua 1000 eur x 3,7 = 3700 ron ? Stiti si ce inregistrari ar interveni.
Multumesc inca o data .



#166937 capital social - diverse aspecte

Postat de krina03 on 24 March 2008 - 09:16 AM in Aspecte juridice privind societatile comerciale

Am si eu o intrebare : capitalul social al unui SRL care este de ex. 1000 Eur a fost initial inregistrat la data varsarii lui la cursul din ziua respectiva. Daca in prezent cursul de schimb este altul ( mai mare) se poate recalcula si capitalul echivalent in lei ? Adica daca a fost 3100 ron ( 1 eur=3.10 ron) acum poate fi recalculat la 3700 (1 eur=3.7 ron)?
Multumesc , astept orice parere.



#165708 cereri materiale de studiu examen de acces 2008-2009

Postat de krina03 on 12 March 2008 - 09:05 AM in Arhiva

Va rog si la crinarug@yahoo.com
Multumesc.



#165706 declaratia 101 - IMPOZIT PE PROFIT

Postat de krina03 on 12 March 2008 - 09:01 AM in Arhiva

Cand se depune o rectificativa la 101 pentru 2005 si 2006 mai cer si alte documente?



#165232 reportare cheltuieli

Postat de krina03 on 07 March 2008 - 09:11 AM in Arhiva

Referitor la reportarea cheltuielilor nedeductibile , in ce cont este cel mai corect sa fie inregistrate? Poate cineva sa dea si un emeplu de inregistrare in contabilitate a acestora?



#164903 Zambiti, va rog !

Postat de krina03 on 04 March 2008 - 04:24 PM in Diverse subiecte

cea mai tare!!!



#164726 sold 581 la inchiderea ex

Postat de krina03 on 03 March 2008 - 12:53 PM in Arhiva

Daca in banca nu sunt, poate a facut plati din ei: furnizori, credite, imprumuturi, mijloace fixe... este totusi o suma prea mare sa nu sa regaseasca. Incearca sa te uiti in balante pe rulajele lunare si vezi daca nu regasesti suma.



#164568 impozit pe veniturile din dobanzi

Postat de krina03 on 29 February 2008 - 04:11 PM in Arhiva

Vezi postareanopris, la Feb 29 2008, 04:02 PM, a spus:

Eu stiu ca, pentru dabanzile din depozitele bancare, banca retine si vireaza impozitul (care e final), nu deponentii.


Pai daca banca iti opreste iti ia 16% ! Ca micro platesti 2%. Deci cum ar fi corect pana la urma?



#164562 Anulare cheltuieli cu dobanda

Postat de krina03 on 29 February 2008 - 03:59 PM in MONOGRAFII CONTABILE

Vezi postareaAnca_27121983, la Feb 29 2008, 11:16 AM, a spus:

Daca stiti ceva referitor la subiect va rog sa-mi raspundeti cat mai repede deoarece sunt destul de presata de timp.

Multumesc.


Parerea mea : se face un alt act aditional prin care asociatul renunta la dobanda, iar apoi reglezi inregistrarile facute. Cum le-ai inregistrat initial? Le-ai trecut pe cheltuiala (si de care : deductibila sau nu),in sume de clarificat... Cum au fost inregistrarile initiale, dobanda a fost in limita deductibilitatii, daca ai dedus cheltuiala aveai gradul de indatorare corespunzator... Spune mai multe.



#164559 impozit pe veniturile din dobanzi

Postat de krina03 on 29 February 2008 - 03:52 PM in Arhiva

Vezi postareaBajinaru Ramona, la Feb 29 2008, 02:08 PM, a spus:

Buna ziua. Firma mea este platitoare de impozit pe venit. In luna XI am constituit un depozit bancar. Lunar banca imi calculeaza dobanda.Trebuie sa calculez impozit in cuantum de 2% din venitul obtinut din dobanda acestui depozit? Va multumesc


Da.



#164558 sold 581 la inchiderea ex

Postat de krina03 on 29 February 2008 - 03:50 PM in Arhiva

Nu stiu daca inteleg corect ce vrei sa spui : cu ce ai inchis tu pe 581 cand ai remarcat ca ti-a ramas prima oara o suma in sold? Nu poti sa vezi o fisa de cont a lui 581 si o fisa de cont al depozitului? Cum facea ea inregistrarile? Poate ca a uitat la sfarsitul unei zile/luni sa-l reconstituie. Poate reusesti sa explici mai mult.



#164380 expert contabil fara experienta

Postat de krina03 on 28 February 2008 - 08:57 AM in Arhiva

Pt. Laura : poti sa-mi transmiti o adresa de e-mail la care poti fi contactata? (A mea este crinarug@yahoo.com)




Cometa SQL