Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
loredana19's Content - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


loredana19's Content

There have been 115 items by loredana19 (Search limited from 03-December 07)



Sort by                Order  

#212417 livrare intracomunitara cu accize platite

Postat de loredana19 on 19 October 2009 - 03:16 PM in Arhiva

Deplasarea produselor accizabile cu accize platite se face obligatoriu cu DIS. Prin DIS poti sa ceri si recuperarea accizelor.



#204313 materiale in custodie

Postat de loredana19 on 13 June 2009 - 03:52 PM in CONTABILITATE STOCURI

Multumesc mult pentru raspunsul prompt. Eu sunt cea care acorda marfa in custodie.
Initial faceam cum ai zis tu, dar in timp am sarit peste inregistrarea 357 = 371, finalitatea fiind aceeasi, din punctul meu de vedere.



#204309 materiale in custodie

Postat de loredana19 on 13 June 2009 - 03:28 PM in CONTABILITATE STOCURI

Buna ziua,

Este corect sa inregistrez marfa pe care o achizitionez direct in contul 357, urmand ca pentru descarcarea din gestiune, in momentul livrarii sa fac articolul contabil: 607 = 357? Mentionez ca am incheiat un contract cu o firma de logistica. Marfa ajunge direct in depozitul firmei de logistica; acolo se fac NIR-urile si procesele vebale de custodie. Eu fac doar un aviz pentru marfa intre firma mea si firma de logistica.
Depozitul firmei de logistica este declarat la Registrul Comertului, nu si la Administratie ( cu siguranta va fi declarat, cu amenda ). Intrebarea mea: pentru perioada in care nu a fost declarat punct de lucru pot exista consecinte din punct de vedere fiscal?

Multumesc, :sad:



#186775 REZULTATE - examen acces Expert Contabil 2008

Postat de loredana19 on 10 November 2008 - 10:26 AM in Arhiva

am intrat si eu pe site dar nu am vazut rezultatele....nu ar trebui sa fie pe prima pagina???



#185343 Despre subiectele date la examen CECCAR 2008

Postat de loredana19 on 24 October 2008 - 08:00 AM in Arhiva

Caz concret. Societate infiintata in anul 2008. Nu are inca venituri dar are cheltuieli. La sfarsitul anului societatea inregistreaza o pierdere de 2000 lei. In 2009 ramane fara angajati si trece la impozit pe profit. Pierderea din 2008 nu se recupereaza?
[/quote]


nu se recupereaza...vorbim de doua sisteme de impunere diferite.



#185211 Despre subiectele date la examen CECCAR 2008

Postat de loredana19 on 23 October 2008 - 03:46 AM in Arhiva

Vezi postareateofilia, la Oct 22 2008, 05:35 PM, a spus:

A avut cineva problema 95 de la fiscalitate? Daca da, ce ati raspuns? Se recupereaza sau nu pierdere daca ai fost microintreprindere platit de imp pe ve si ai trecut la imp pe profit?


Pierderea inregistrata de microintreprindere nu se recupereaza!

daca ai fost platitoare de impozit pe profit, ai inregistrat pierdere, dupa care ai devenit micro, si in final ai revenit la sistemul de impozitare pe profit, poti sa recuperezi pierderea inregistrata ca platitoare de impozit pe profit, inregistrata inainte de a deveni micro!




Vezi postareahamlly, la Oct 22 2008, 11:43 PM, a spus:

pierderea inregistrata in perioada cat intrepr a fost micro poate fi recuperata asa cum si impozitul pe venit platit se scade din impozitul pe profit calculat dupa trecerea de la micro.

Vorbesti de doua lucruri diferite: pierdere si impozit! Legea iti pemite sa deduci impozitul pe venit platit din impozitul pe profit, daca in timpul anului nu mai respecti conditiile referitoare la venituri si esti obligat, incepand cu trimestru in care nu mai indeplinesti conditiile sa treci la impozit pe profit.Avand in vedere ca impozitul pe profit se calculeaza luand in considerare ch si veniturile cumulate de la inceputul anului, este logic sa scazi ce ai platit ca impozit pe venit!

Nu exista notiunea de pierdere fiscala la micro!



#185099 examen consultant fiscal - vechime si crestere copil?

Postat de loredana19 on 22 October 2008 - 10:05 AM in Arhiva

sigur nu, perioada pe care o petreci cu bebe acasa nu e luata in considerare la vechimea de 5 ani. Daca nu ai pe cartea de munca contractul de munca suspendat, poti sa mergi pe burta..



#148597 grile rezolvate iunie 2007-cons. fiscal

Postat de loredana19 on 22 October 2007 - 01:14 PM in CONSULTANT FISCAL

Buna ziua!

186. Un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de alcool etilic produce 10.000 de hl de alcool etilic rafmat, din care 2.000 de hl livreaza catre un antrepozit fiscal de productie de bauturi alcoolice din Spania, 1.000 de hl catre o fabrica de medicamente din Romania, 7.000 de hl pentru productia proprie de otet alimentar eu codul NC 2209. Pentru ce cantitate de alcool etilic datoreaza aceize antrepozitul fiscal de productie de alcool etilic :

Nu datoreaza

187. Un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de alcool etilic produce o cantitate de 20.000 de hl alcool etilic, din care : 15.000 de hl îi utilizeaza în sistem intégrat pentru productia de bauturi alcoolice spirtoase, 1.000 de hl livreaza catre spitale si farmacii, 2.000 de hl catre depozite farmaceutice, iar diferenta de 2.000 de hl sunt utilizati în productia de otet alimentar eu codul NC 2209. Pentru ce cantitate de alcool etilic datoreaza aceize antrepozitul fiscal de productie de alcool etilic :
Nu datoreaza


Acestea sunt intrebarile cu raspunsurile luate de pe forum.

La intrebarea 186, eu as pune 1000 de hl - livrati catre o fabrica de medicamente din Romania , pentru ca, citind si normele la codul fiscal, am desprins urmatoarele:

1. scutirea de la plata accizelor se acorda numai utilizatorului, cu conditia ca aprovizionarea sa fie efectuata direct de la un antrepozit fiscal;
2. scutirea se acorda direct antrepozitarilor autorizati ptr productia de alcool etilic care utilizeaza alcool etilic ca materie prima in scopurile prevazute la art 200, al 1, li a,b,c si e.

La intrebarea 187, raspunsul pe care l-as da eu ar fi: pentru 1000 hl livrati catre spitale si farmacii +2000 hl catre depozite farmaceutice.

Ce parere aveti?

Multumesc



#138235 compensare externa

Postat de loredana19 on 26 July 2007 - 07:51 PM in Arhiva

Faci proces verbal de compensare, completezi anexa de care ziceai si cam atat. anexa se depune/trimite la Bnr pana la 20 ale lunii urmatoare lunii in care ai facut compensarea.



#134927 compensari

Postat de loredana19 on 20 June 2007 - 11:53 AM in Arhiva

[unde anume la BNR? Stii cumva cum se procedeaza? Si care e baza legala la chestia asta?


intri pe site-ul bnr, la statistica, raportari statistice catre bnr, balanta de plati, anexa 6, operatiuni nemonetare. trimiti anexa completata la adresa de pe anexa.



#132395 compensari

Postat de loredana19 on 28 May 2007 - 08:46 PM in Arhiva

Vezi postareavalentinaB, la May 28 2007, 04:59 PM, a spus:

Aveti cumva vreun model de proces verbal de compensare (externa)?
sa-mi dai te rog adresa ta de email si iti voi trimite un model :smile:



#131318 compensari

Postat de loredana19 on 16 May 2007 - 09:51 AM in Arhiva

Vezi postareasweet anca, la May 3 2007, 10:06 PM, a spus:

Eu am o intrebare: se pot face compensari cu parteneri straini?
Am un client caruia ii vindem produsele noastre iar el imi da produsele lui.
La ei se poate sa platesti doar diferentele fara atatea harti.La noi trebuie ompletat ordinul de compenssare.Intrebareae : pot sa il utilizez in relatie cu o persoana juridica straina?
Se pot face compensari cu parteneri externi, dar nu se completeaza ordine de compensare. Faci un proces verbal de compensare, in dublu exemplar. Pentru compensarile externe, se declara la bnr, pana pe data de 20 a lunii urmatoare lunii in care ai facut compensarea.



#131109 Leasing financiar

Postat de loredana19 on 14 May 2007 - 08:39 AM in Arhiva

Vezi postareaMihaela A, la May 12 2007, 12:02 PM, a spus:

Ceau

Am un leasing de la VBL Broker si am primit o factura de dobanda de prefinantare. a mai primit cineva asa ceva? :smile:


Mersi
si eu am primit, nu una, ci vreo trei facturi cu dobanda prefinantare; am inreg pe 666



#129456 calcul salarii 2007

Postat de loredana19 on 23 April 2007 - 08:38 AM in Arhiva

Revin cu problema ridicata mai sus:

cas-ul 19.5% ptr cm aferenta cm suportate de FNUASS se recupereaza de la stat? pun intrebarea ptr ca daca este asa ( lucru care mie mi se pare absurd: statul sa ma puna sa platesc o obligatie ca apoi sa mi-o restituie ) este ok sa inreg cum am zis mai sus. Mi se pare logic ca firma e cea care trebuie sa suporte ( sa plateasca) si cm suportate de FNUASS urmand apoi sa se urmeze procedura de restituire a acestor indemnizatii, dar sa-mi dea si cas-ul aferent?????



#129374 calcul ore suplimentare?

Postat de loredana19 on 21 April 2007 - 07:07 AM in Arhiva

Orele lucrate sambata si duminica se platesc dublu, adica cum a scris si Iuliana "*2", dar 1.75 nu stiu ce reprezinta.



#129321 calcul salarii 2007

Postat de loredana19 on 20 April 2007 - 01:45 PM in Arhiva

Ea plateste tot CAS-ul, doar ca o parte e inreg pe ch ( cea af cm sup de unitate ) iar cealalta parte o deduc din cci , si nu o mai trece pe ch. ceea ce nici nu mi se pare corect , iar pe de alta parte este o ch ded pana la urma....
i-am zis si parerea mea si drept raspuns am primit:" Pai tocmai, ca nu e cheltuiala noastra, noi suntem doar “intermediari’, dam banii la casa de pensii si ii luam de la casa de sanatate.
E la fel cum inregistrezi si concediul medical suportat din fd. de sanatate, nu il bagi pe cheltuieli ci il scazi direct – nu ?"

Pierd o zi intreaga cu prostii, in loc sa fac ceva constructiv. Eu lucrez de acasa, pentru ca sunt in cic si e foarte greu sa comunici asa, desi de multe ori e bine sa ai totul scris ...



#129312 calcul salarii 2007

Postat de loredana19 on 20 April 2007 - 12:57 PM in Arhiva

quote name='Violeta Tihon' date='Apr 20 2007, 01:39 PM' post='129305']
Si ce parere are Dir. ec. despre rezolvarea soldului debitor al contului 4311.1?

nu, nu ai inteles Violeta; ea, ce o ea, imi cere sa inreg acum doar ch cu cas 19.5 ptr cm aferent cm suportate de unitate
cas-ul aferent zilelor de cm suportate din FNUASS nu o mai inreg pe ch, tocmai ca sa iasa bine , si nu mai fac cum zicea initial:
43111- 43113 CIAS ANGAJATOR suportat de FNUASS ( nr de zile cm suportate din FNUASS/nr zile lucratoare)*390*19.5%}, ci:

43113- 43111 CIAS ANGAJATOR suportat de FNUASS ( nr de zile cm suportate din FNUASS/nr zile lucratoare)*390*19.5%}.,

Dispare si inreg :6451 - 43111 - CIAS ANGAJATOR suportat de FNUASS ( nr de zile cm suportate din FNUASS/nr zile lucratoare)*390*19.5%}

Asa ca in mintea ei, eu nu mai trebuie sa inreg si aceasta ch



#129300 calcul salarii 2007

Postat de loredana19 on 20 April 2007 - 12:25 PM in Arhiva

Dragi colegi de breasla!

Multumesc sincer ptr toata atentia pe care ati acordat-o acestei probleme. Am vb inca o data cu Dir...i-am atras atentia ca in felul asta, 43111 ramane pe debit. Ce raspuns am primit? Ok, Nu mai inreg pe ch tot Cas -ul angajator ptr Cm , ci doar cel aferent cm suportate de unitate, adica:
6451 - 43111 - CIAS ANGAJATOR suportat de unitate{ ( nr de zile cm suportate de unitate/nr zile lucratoare)*390*19.5%}

43113- 43111 CIAS ANGAJATOR suportat de FNUASS ( nr de zile cm suportate din FNUASS/nr zile lucratoare)*390*19.5%}.

Deci, pot sa zic ca mai am putin si o sa primesc portocale la NOUA.
:pullhair: :pullhair: :lostit (13): :lostit (13): :lostit (13):
Multumesc Robert pentru monografia atasata. Doar o intrebare: am vazut ca ai pus la prime contul 425..Cred ca era vb de avans din salarii, nu?



#129288 calcul salarii 2007

Postat de loredana19 on 20 April 2007 - 10:58 AM in Arhiva

Ma bucur ca mi-ati raspuns, pentru ca deja simteam frustrarea;ma gandeam ca toata lumea face asa, cum pot sa vin eu sa pun o intrebare asa stupida?!
Cum stau lucrurile la firma la care lucrez: o persoana calculeaza salariile, pe baza programului WIZ SALARY, eu, la contabilitate le contez, iar declaratia 100 o intocmeste Dir.Ec, cel care de altfel mi-a atras acum atentia asupra acestui lucru. Asa ca eu mai mult orbecai,desi ma straduiesc sa fiu la curent cu toate modificarile legisaltive.
Poate cineva specializat pe salarii ne va deschide ochii, indiferent in ce directie.



#129285 calcul salarii 2007

Postat de loredana19 on 20 April 2007 - 10:37 AM in Arhiva

Nu exista nici o parere? Sa inteleg ca asa se face? Mi se pare ciudat si de aceea am apelat la forum.
Poate obtin macar o confirmare.



#129256 calcul salarii 2007

Postat de loredana19 on 20 April 2007 - 08:04 AM in Arhiva

Daca as inregistra cum am zis mai sus, 43111 ar ramane cu sold debitor, reprezentand CM suportate din FNUASS, care ar urma sa le recuperam, pentru ca atunci cand platesc CAS 19.5%, nu scad aceste sume.
Este deci corect sa fac inregistrarile asa cum le-am expus?

Multumesc ptr orice fel de raspuns.



#129252 calcul salarii 2007

Postat de loredana19 on 20 April 2007 - 05:29 AM in Arhiva

D-na Mioara Fica, asa fac si eu inregistrarile, doar ca ptr CAS-UL de 19.5% ptr CM am facut un analitic.
Mie mi s-a cerut acum, sa despart acest CAS in:
suportat de unitate si suportatat din 0.85%, adica ceva de genul:
6451 - 43111 - CIAS ANGAJATOR suportat de unitate{ ( nr de zile cm suportate de unitate/nr zile lucratoare)*390*19.5%}
6451 - 43111 - CIAS ANGAJATOR suportat de FNUASS ( nr de zile cm suportate din FNUASS/nr zile lucratoare)*390*19.5%}
si concomitent:
43111- 43113 CIAS ANGAJATOR suportat de FNUASS ( nr de zile cm suportate din FNUASS/nr zile lucratoare)*390*19.5%}

Pana la urma care ar treb sa fie soldul lui 4113?

Multumesc mult



#129224 carte verde autovechicul

Postat de loredana19 on 19 April 2007 - 06:10 PM in Arhiva

613



#129220 Calcul Salarii (Fonduri baza de calcul,Procente) 08.02.2006

Postat de loredana19 on 19 April 2007 - 05:59 PM in Arhiva

incep prin a va da datele, asa cum apar ele pe state si inreg contabile asa cum le-am facut pana acum:
brut realizat: 13775
CM total: 595 ( zile CM total : 17 );
CM din FNUASS : 315 ( zile CM din FNUASS: 9 )
CAS 19.5% : (13775-595)*19.5%=2570 si nota: 64511=43111
CAS 19.5% PTR CM : 17/20*390*19.5%=65, unde 20 este numarul de zile lucrat din luna febr si nota: 64513=43113
CCI: (13775-315)*0.85%=114 si nota: 64532=43132
si mai am:
641=421 13460
43132=423 315

acum, mi s-a spus sa defalc CAS-UL 19.5 PTR CM in, citez

"-suportat de unitate ( in functie de zilele de CM suportate de unitate)

-suportat din 0.85% contrib. conc.med.

Si pentru suma suportata din 0.85% faci inregistrarea :

43113 = 43132 ".

iar eu nu pot sa inteleg logica. Nu sunt o experta in salarii, dar daca mi se explica claras intelege.
Ce reprezinta soldul contului 43132?



#129195 121 pe credit

Postat de loredana19 on 19 April 2007 - 04:10 PM in Arhiva

121 cu sold creditor nu inseamna profit?




Cometa SQL