Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
factura's Content - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


factura's Content

There have been 4 items by factura (Search limited from 04-December 07)


Sort by                Order  

#240714 transfer de active

Postat de factura on 28 April 2011 - 11:04 AM in Arhiva

Buna ziua,

Am o situatie care se incadreaza la art 128 Cod Fiscal, este transfer active.
Data documentului de transfer este 01.11.2010. Pana azi nu au fost virati banii. La ce data inregistrez veniturile? La data documentului de transfer sau la data incasarii? Nu este livrare de bunuri. Ma intereseaza din punct de vedere al impozitului pe profit.

Multumesc frumos.



#235562 decl. 394 / topic 2011

Postat de factura on 18 January 2011 - 05:35 PM in Arhiva

Buna seara,

Cum se procedeaza (declara) in cazul agentiilor de turism ? Am gasit pe un blog de contabilitate urmatoarele:

In cazul agentiilor de turism sau a altor entitati care aplica regimurile speciale prevazute la art.1521 si art.1522 din Codul Fiscal, facturile emise/primite cu mentiunea “TVA inclus”, se vor cuprinde in declaratie astfel:
- in coloana “baza impozabila totala” se va inscrie valoarea totala inscrisa pe factura;
- in coloana “Taxa pe valoarea adaugata totala” se va inscrie 0 (zero).


(este o postare din 2009, cu referire la niste precizari ANAF in legatura cu declaratia 394).

Dar nu gasesc nimic in legislatie care sa confirme cele de mai sus.
Multumesc frumos.



#234208 DECL. 390 / 2010

Postat de factura on 15 December 2010 - 03:03 PM in Arhiva

Multumesc frumos pentru raspuns.
Imi cer scuze ca am postat aiurea si am deschis topic nou.



#234172 DECL. 390 / 2010

Postat de factura on 14 December 2010 - 05:24 PM in Arhiva

Buna ziua,

Mai intai imi cer scuze daca am postat unde nu era cazul. In sensul ca am gresit topicul. Am o problema legata de declaratia 390. In luna iulie a fost emisa de catre furnizor extern (intracomunitar) o factura de avans de 30000 euro, care a fost achitata integral. In 390 si in 300 aferente lunii iulie s-a declarat valoarea avansului, marfa urmand sa soseasca pe parcurs. In luna noiembrie, am avut intrare de marfa de 10000 euro dar am si stornare de avans pe 10000, valoarea marfii intrate in luna noiembrie.

Cum declar in 390 ? Pot sa declar cu valoare zero? Am sunat azi la Administratie, dar nu m-a lamurit deloc. Doamna de acolo o tinea una si buna ca trebuie declarata intrarea. Pentru ca si ei, cei din statul membru, declara. Lucru care mie imi e foarte clar. Cum pot insa sa declar in 390 si valoarea avansului storno si valoarea marfii in conditiile in care formatul declaratiei nu imi permite? Am incercat sa introduc de doua ori acelasi furnizor cu suma pe plus si suma pe minus, dar nu o valideaza corect. In casuta in care ar trebui semnata se mentioneaza ceva de genul ca nu este posibila semnatura pana la o validare corecta.

Ce pot sa fac?
Multumesc frumos pentru timpul acordat.




Cometa SQL