Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Gianina Inculet's Content - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


Gianina Inculet's Content

There have been 77 items by Gianina Inculet (Search limited from 01-December 07)



Sort by                Order  

#64591 Modificari contributii pe salarii incepind cu 2006

Postat de Gianina Inculet on 04 February 2006 - 11:59 PM in Arhiva

Am urmarit discutiile de pe forum si sunt de acord cu concluziile la care s-a ajuns. Astept sa se lamureasca problema cas-ului la angajator, calculat la fd_sal_1 sau poate la fd_sal_2.
1. Ceea ce va supun atentiei se refera la suma cu care se va diminua partea din 0,75% CCI calculata la fd_sal_2. Cat este aceasta suma, stim ca se refera la zilele de indemnizatii care nu se suporta de unitate, dar si pentru ea, cat si pentru partea suportata de unitate, cas-ul se calculeaza altfel. Eu cand fac calculul de salarii nu separ partea de concedii medicale de partea aferenta zilelor lucrate, pentru calculul impozitului merg cu sumele impreuna. Ca sa fiu mai explicita, sa presupunem
300 suma indeminzatii suportate de unitate pentru 5 zile
300 suma indemnizatii suportate din CCI pentru 5 zile
cas-ul aferent 274 = 600*9.5*10/21
pentru partea suportata de unitate voi face 6458 = 423 300
daca admitem ca 4317 este fondul CCI
cu ce suma voi face 4317 = 4423 ?
a. 300
b. 300 - (300*9.5*5/21=cas aferent)
c. 300 - cas aferent - somaj - impozit,cat?
Chiar va trebui sa separ calculul pentru lucrat efectiv si medical? nu mi se pare corect pentru calculul impozitul pe salariu.
2. O alta problema se refera la impartirea zilelor de indemnizatii intre unitate si cci:
a- zilele calendaristice de c.medical le impart in functie de limita pt.nr.salariati, apoi socotesc cate zile lucratoare am in ambele parti
b- socotesc total zile lucratoare din c.medical pe care le impart direct intre unitate si cci
Cu stima, va multumesc !



#166438 diverse probleme mijl. fixe

Postat de Gianina Inculet on 18 March 2008 - 09:01 PM in Arhiva

Stiu ca s-a mai discutat si totusi am o problema.
S-a facut cedarea ultimelor rate de leasing, nu are importanta cate, nu s-a facut contract de novatie, ci de cedare, cu desfasurator pentru ratele ramase. Se precizeaza ca s-au cesionat drepturile si obligatiile ce decurg din contractul de leasing si nu s-a facturat si nici nu se va factura nimic de catre firma care a cedat leasingul noului utilizator. Pe copia de contract initial care au trimis-o scrie intr-un colt cate luni s-a amortizat si cate au mai ramas, dar nici macar nu scrie ca e liniara amortizarea, dar admitem asta.
Asa ca valoarea de inventar a mijlocului fix din contractul initial se compune din partea cedata + partea amortizata + diferenta nefacturata corespunzatoare partii neamortizate.
Solutia de inregistrare a mijlocului fix in conditiile date o consider a fi la valoarea cedata cu o perioada de amortizare egala cu durata ramasa ! S-ar mai putea inregistra eventual si partea amortizata, totusi nu am nimic care sa ma sustina, cat despre partea neamortizata, e aberant, doar n-am s-o trec pe venituri.
V-as fi recunoscatoare daca m-ati indruma, care ar fi riscurile la un eventual control ?
Va multumesc !

As fi tare bucuroasa sa nu vorbesc singura !



#43781 De unde sunteti?

Postat de Gianina Inculet on 08 October 2005 - 09:43 PM in Arhiva

Va salut din Onesti !



#251680 ONG - Contabilitate

Postat de Gianina Inculet on 09 January 2013 - 11:25 PM in ONG

Buna ziua,

Am urmatoarea problema :
Un ONG a cumparat niste arbusti, ma rog, ce-or fi, afini, mure; initial am inregistrat 6025 = 401
si paralel imobilizari in curs 2313 = 722 , in ideea ca voi inregistra plantatia 213 = 2313 la terminarea lucrarilor. Lucrarile se fac cu voluntari. Ramane valoarea plantatiei la valoarea arbustilor ? Si la ce valoare sa inregistrez productia care e foarte mica in primul an ? Recolta se doneaza.

De asemenea, se fac amenajari la o cladire cu materiale cumparate, dar tot cu voluntari. Pana la receptia finala si reevaluarea autorizata care se va face, maresc valoarea cladirii doar cu valoarea materialelor ?

Va multumesc



#165030 contract drepturi de autor

Postat de Gianina Inculet on 05 March 2008 - 03:02 PM in CONTRACTE comerciale

Ma intereseaza si pe mine acest subiect.
In cazul in care veniturile sunt din strainatate in declaratia 201 la cap. IV se trec la veniturile brute si impozitul in lei calculate conform cursului mediu BNR din documentele primite, iar la cap.III la venit lei se trece venitul net calculat ca venit brut - ch.deductibile(40%din v.brut), fiind vorba de contracte de cercetare, pentru fiecare tara? In 2006 cota de cheltuiala deductibila era tot de 40%?

As vrea si eu o confirmare, nu am mai completat pana acum tipul acesta de declaratie.
Merci si o primavara plina de rasfat tuturor !



#165026 contract drepturi de autor

Postat de Gianina Inculet on 05 March 2008 - 02:43 PM in CONTRACTE comerciale

Vezi postareaElena Pana, la Mar 3 2008, 09:11 PM, a spus:

Numai la sanatate!



Eu stiam ca platesti la sanatate numai daca nu ai contract de munca, iar in situatia data nu e cazul !



#166686 Casare mijloc fix

Postat de Gianina Inculet on 20 March 2008 - 06:42 PM in Arhiva

La casare, daca mijlocul fix are data punerii in functiune sub 5 ani fata de data casarii, se face ajustare astfel:
presupunem data punerii in functiune 2005, ajustarea se face pe 5 ani incepand cu 2005 pana in 2009 inclusiv.
Daca s-a dedus tva la cumparare sa zicem de 2000 lei, au trecut 3 ani din 5 pentru care aveam dreptul sa deduc tva, in anul 2008 ajustez tva-ul dedus cu 2000/5*2=800 lei in favoarea statului. Perioada de ajustare nu are nici o legatura cu durata de functionare a mijlocului fix si nici cu faptul ca mijlocul fix poate fi amortizat complet.
Sper ca s-a inteles.



#66936 declaratii somaj - Se modifica declaratiile la somaj

Postat de Gianina Inculet on 13 February 2006 - 11:33 PM in Arhiva

S-a schimbat modul de calcul la somaj ? Eu stiam ca la salariat se plateste la tarifar corespunzator cu zilele lucrate, fara per.de suspendare a contractului de munca, iar pentru angajator la nivelul fondului de salarii realizat, mai putin pensionarii. Ce se intampla cu programul de somaj, dupa ei ar trebui sa introducem realizatul si la salariati, pentru ca suma bazelor de calcul individuale sa dea fd.salarii !!!!
Ce-i de facut ? Schimbam modul de calcul la salarii ? Sau poate am ramas de caruta :cry:



#34297 Reduceri comerciale

Postat de Gianina Inculet on 25 August 2005 - 11:27 AM in Arhiva

Buna ziua, este interesant subiectul vostru, eu am gandit asa:
Daca avem in vedere ca :
- in cifra de afaceri neta nu se includ reducerile comerciale, risturnurile -
- nici in costul de achizitie nu se includ ... vezi Ordinul 306 ,
atunci solutia ar fi cam ca la o factura de decontare in numele clientului :
* primesc factura % 462(a), 4426(b) = 401(a+b) si
* totodata fac 462(-a) = 707 (-a) sau mai degraba 758 pentru a nu afecta decontarea marfurilor,
urmand apoi sa fac compensarea intre 411 si 401 pentru suma (a+b).

Cat priveste tva-ul, precizarea din codul fiscal este
(3) Nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata urmatoarele:
a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret acordate de furnizori direct clientilor;
b) ..... Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care, in fapt, reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate;

Ce ziceti ? O zi buna va doresc !

Cu stima,
Gianina



#34323 O FACTURA DE 65MIL LEI

Postat de Gianina Inculet on 25 August 2005 - 12:41 PM in Arhiva

Eu cred ca pot fi facute incasari in transe prin banca pana la incasarea completa a facturii, valabil la persoanele juridice;

In cazul unei persoane fizice eu cred ca se pot face incasari si prin casa, chiar cu fragmentare, respectand doar limita de rulaj zilnic.



#34351 O FACTURA DE 65MIL LEI

Postat de Gianina Inculet on 25 August 2005 - 02:23 PM in Arhiva

Da, Nicoleta, ai dreptate, nu stiu de ce le-am ametit, probabil ca m-am gandit la un caz pe care l-am intalnit, in care incasarea unei facturi de avans catre o persoana fizica s-a facut in transe, dar la persoanele fizice nu e nici o restrictie.



#43341 OP-uri dobanzi, penalitati TVA

Postat de Gianina Inculet on 06 October 2005 - 02:09 PM in Arhiva

Incerc sa recapitulez partea de procente dobanzi, penalizari, etc.

= penalitatile pt.sume cu retinere la sursa de 10% la suma datorata functioneaza de la 01.01.2003 la 28 mai 2004

= majorarile (dobanzile) % pe zi intarziere se prezinta astfel :
interval
de la 29.01.1998 pana la 07.05.1999 - 0.25 (se cheama majorari)
de la 07.05.1999 pana la 01.08.2000 - 0.30
pana la 29.10.2001 - 0.15
pana la 01.09.2002 - 0.10
pana la 01.01.2003 - 0.07
pana la 01.01.2004 - 0.06
de la 01.01.2004 pana la 01.09.2005 - 0.06 (se cheama dobanzi)
pana la 01.01.2006 - 0.05
de la 01.01.2006 -> - 0.10 (se cheama majorari)

= penalitatile % pe fractiune de luna se prezinta astfel :
interval
de la 29.01.1998 pana la 01.01.2004 -
pana la 15.07.2005 - 0.50
de la 15.07.2005 pana la 01.01.2006 - 0.60
de la 01.01.2006 -> -


sper sa fie de ajutor



#43350 OP-uri dobanzi, penalitati TVA

Postat de Gianina Inculet on 06 October 2005 - 02:57 PM in Arhiva

Cel mai bine este sa intrebi la administratie si poti sa ne spui si noua !

GIanina



#34345 OP-uri dobanzi, penalitati TVA

Postat de Gianina Inculet on 25 August 2005 - 02:05 PM in Arhiva

geambazumariana a spus:

scadenta va fi ziua in care platesti aceste dobinzi si penalitati pentru ca numai pentru aceasta perioada sunt calculate.

Da, imi pare rau ca nu merge fara scadenta, doar am patit si eu, initial eu am completat la scadenta data pana la care s-au calculat majorarile, dar am facut o confruntare la administratie si cand am corectat nr.de evid.a platii am vazut ca la ei partea asta ramanea 000000. Mai sigur sa verifici cum se vor descarca platile.



#34327 OP-uri dobanzi, penalitati TVA

Postat de Gianina Inculet on 25 August 2005 - 01:06 PM in Arhiva

Pentru categoria de impozit - tva in cazul tau se alege :
pe butonul de ajutor pentru completarea numarului de evidenta a platii, apoi in ordine 24 in cazul in care ai primit o decizie de calcul accesorii, 03 la dobanda si nu 07 ci 11 la penalitati de intarziere, la perioada treci perioada de baza la care se refera debitul pentru care s-au calculat majorarile, iar la scadenta nu treci nimic, sa raman 000000; astfel ca platile de majorari se fac separat pentru sumele de baza de care sunt legate.
Eu asa am procedat. Totusi e posibil sa ai surprize ca nu se vor descarca sumele corect la trezorerie si atunci e mai bine sa intrebi la administratie inspectoarea care se ocupa cu evidenta datoriilor. In caz ca sumele nu se descarca corespunzator se face o cerere la administratie pentru corectarea numarului de evidenta a platii.

Mai nou, cu schimbarea codului de procedura fiscala, cica, daca in termen de 15 zile de la depunerea declaratiilor lunare nu se face plata obligatiilor, atunci se genereaza alte numere de evidenta a platii, sa te tii atunci.



#51196 inregistrarea corecta a importului de marfa

Postat de Gianina Inculet on 15 November 2005 - 08:07 PM in Arhiva

Nu va suparati, tardiv, dar m-am intalnit si eu cu problema tva-ului platit in vama. Am inregistrat tva-ul in jurnalul de cumparari , asa cum imi permite programul, am facut 371,4426 = 401 si am platit 401 = 5121 partea de tva. Nimic deosebit aici, voi avea tva de dedus si am facut decontul de tva din care mi-a rezultat tva de plata, din cauza ca tva colectat era mai mare. Patronul zice ca nu e corect, ca el a platit tva in vama. M-am blocat, poate ma ajutati.



#51265 inregistrarea corecta a importului de marfa

Postat de Gianina Inculet on 16 November 2005 - 09:36 AM in Arhiva

Si eu am gandit tot asa, e ca orice aprovizionare, multumesc, Septimiu !
E buna si ideea lui Ocsi cu ce ar fi fost daca n-ar fi fost, multumesc mult, Ocsi ! :D



#35632 raport lunar

Postat de Gianina Inculet on 01 September 2005 - 02:23 PM in Arhiva

Din cate stiu eu casele de marcat se pot programa si nu cred ca ar fi mare lucru sa apese pe un alt buton cand e vorba de pr.tutun, b.alc., etc., apoi sumele din raportul z sa fie trecute pe un borderou, separate pozitiile ce te intereseaza.



#34473 Refacturare

Postat de Gianina Inculet on 26 August 2005 - 09:36 AM in Arhiva

Pentru facturile de decontare plati in numele clientului nu se inregistreaza tva, inregistrarile sunt bune.



#35135 Sf Alexandru

Postat de Gianina Inculet on 30 August 2005 - 08:46 AM in Arhiva

La multi ani ! Cineva acolo, de sus, sa va ocroteasca !



#30006 Case de lemn

Postat de Gianina Inculet on 28 July 2005 - 07:23 AM in Arhiva

Bine, bine , dar nu am inteles pentru care varianta sa optez, pentru cea cu prestare de servicii ?



#30065 Case de lemn

Postat de Gianina Inculet on 28 July 2005 - 01:19 PM in Arhiva

Multumesc mult, da, era vorba de act.constr.cladiri si lucr.de geniu



#30227 Case de lemn

Postat de Gianina Inculet on 29 July 2005 - 01:31 PM in Arhiva

Eu am inteles si partea cu produsul finit, dar ma indoiesc ca pot inregistra ditamai casa astfel. Casa se construieste direct pe terenul clientului, nu e o casuta, e chiar casa cu structura din lemn, mai putin fundatia.



#29861 Case de lemn

Postat de Gianina Inculet on 27 July 2005 - 09:19 AM in Arhiva

O firma construieste case de lemn contractate pentru diversi beneficiari.
Este o activitate de prestare de servicii, in final se va factura lucrarea, 411 = 704, fac abstractie de tva. Problema e ca treptat firma se incarca cu cheltuieli, materiale, salarii, etc, fara a avea venituri decat la finalizarea si facturarea lucrarii, pe baza unei situatii de lucrari. ( nu se lucreaza cu deviz amanuntit ). O lucrare dureaza cam trei luni.

Daca as privi lucrarea ca o investitie, as putea inregistra lunar situatiile de lucrari 231 = 722 si in final 212 = 231, simultan cu vanzarea mijlocului fix, 658 = 212 si 461 = 758. Pentru mijlocul fix nici nu se pune problema amortizarii, ar fi nedeductibila partea neamortizata a mijlocului fix si as ajunge la impunere dubla la calculul imp.pe profit ?

As putea sa inregistrez facturile de avans pentru lucrari ca 411 = 704 ?

V-as ruga sa analizati putin situatia prezentata, va multumesc.



#30185 Case de lemn

Postat de Gianina Inculet on 29 July 2005 - 10:11 AM in Arhiva

Situatia s-a mai lamurit, firma doar presteaza serviciul de a construi, actele de proprietate, autorizarile, chiar si proiectul tin de beneficiar. In concluzie, nu e nici produs finit, nici imobilizare, ci doar prestare de serviciu.
Va multumesc !




Cometa SQL