Septimiu,sper ca nu le-ai mai postat si tu pe undeva...Poate la "noutati legislative",ca aici la "noutati legislatie" nu le-am gasit
OMFP.86-D.392,393 si OMFP.80-D.100
#1
Postat 07 February 2007 - 01:53 AM
Septimiu,sper ca nu le-ai mai postat si tu pe undeva...Poate la "noutati legislative",ca aici la "noutati legislatie" nu le-am gasit
#3
Postat 08 February 2007 - 04:52 PM
#4
Postat 08 February 2007 - 06:47 PM
Trebuie sa depuna decl 392, 393:
platitorii de tva cu CA < 33817 lei si
NEplatitorii de tva cu 33817 < CA < 200000 lei
Deci daca esti neplatitor tva cu CA < 33817 nu depui, iar daca esti platitor tva cu CA peste 33817 nu depui.
( cei care nu trebuie sa depuna, ce fac? declara pe proprie raspundere? sau balanta/bilantul le e motiv suficient pt nedepunere?)
#5
Postat 09 February 2007 - 10:25 AM
#6
Postat 09 February 2007 - 11:10 AM
- persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA la data de 31 decembrie 2006, a căror cifră de afaceri efectiv realizată la această dată este inferioară sumei de 10.000 euro, stabilită la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la finele anului 2006, și anume 33.817 lei;
- persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie 2006, se aflau în regimul special de scutire în condițiile art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, în vigoare până la data de 31 decembrie 2006, a căror cifră de afaceri realizată la această dată, excluzând veniturile obținute din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, este cuprinsă între 33.817 lei și 200.000 lei.
Formularul "Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii" se depune la organul fiscal competent, până la data de 1 martie 2007 inclusiv.
Formularul "Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii " se depune, în format electronic, astfel:
- la registratura organului fiscal competent;
- la poștă, prin scrisoare recomandată.
Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi însoțit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat conform legii.
Formatul electronic se editează în două exemplare:
- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;
- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.
Formatul electronic al formularului "Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii" se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.
Programul de asistență este pus la dispoziția persoanelor impozabile, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
NU O CAUTATI CA NU A APARUT INCA DESI TERMENUL ESTE DESTUL DE STRANS.
LA INTREBAREA MEA mfin a raspuns
In ceea ce priveste intrebarea dv., dupa publicarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 86/2007 in Monitorul Oficial al Romaniei, directia initiatoare a actului normativ solicita directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice (Centrul de calcul) sa fie instalate pe portalul ANAF, formularul si aplicatia electronica.
Ca urmare, vom redirectiona e-mail-ul dv. spre centrul de calcul, cu rugamintea de a urgenta actualizarea portalului.
#7
Postat 09 February 2007 - 04:05 PM
#8
Postat 09 February 2007 - 07:41 PM
la 31 12.2006 avea o ca de peste 200000 dar nu era inregistrata ca platitoare de tva
#9
Postat 09 February 2007 - 09:47 PM
MonicaBrebenel, la Feb 9 2007, 05:41 PM, a spus:
la 31 12.2006 avea o ca de peste 200000 dar nu era inregistrata ca platitoare de tva
nu o mai depui , nu se incadreaza in lege.
Treburile ce se pot indeplini cu blandete niciodata nu dau gres
#10
Postat 09 February 2007 - 09:56 PM
LA INTREBAREA MEA mfin a raspuns
In ceea ce priveste intrebarea dv., dupa publicarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 86/2007 in Monitorul Oficial al Romaniei, directia initiatoare a actului normativ solicita directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice (Centrul de calcul) sa fie instalate pe portalul ANAF, formularul si aplicatia electronica.
Ca urmare, vom redirectiona e-mail-ul dv. spre centrul de calcul, cu rugamintea de a urgenta actualizarea portalului.
[/quote]
din pacate a aparut pe site mfinante.ro
#11
Postat 09 February 2007 - 10:06 PM
cristalex, la Feb 9 2007, 04:05 PM, a spus:
#12
Postat 09 February 2007 - 10:10 PM
MonicaBrebenel, la Feb 9 2007, 05:41 PM, a spus:
la 31 12.2006 avea o ca de peste 200000 dar nu era inregistrata ca platitoare de tva
Treburile ce se pot indeplini cu blandete niciodata nu dau gres
#13
Postat 10 February 2007 - 09:56 AM
#14
Postat 10 February 2007 - 11:52 AM
Dupa cate vad trebuie sa avem grija cu D 392. La prima vedere trebuie depusa si de firmele platitoare de TVA care nu au avut activitate in 2006. Adica CA =0. Alte pareri
#15
Postat 11 February 2007 - 10:30 AM
anca2609, la Feb 9 2007, 10:06 PM, a spus:
cristalex, la Feb 9 2007, 04:05 PM, a spus:
Din pacate, declaratia se refera la
Livrari de bunuri si prestari de servicii catre:
1. persoane inregistrate ca platitori de TVA
2. persoane neinregistrate ca platitori de TVA
Daca ai cateva sute de clienti in 2006?
#16
Postat 11 February 2007 - 10:34 AM
Dupa cate vad trebuie sa avem grija cu D 392. La prima vedere trebuie depusa si de firmele platitoare de TVA care nu au avut activitate in 2006. Adica CA =0. Alte pareri[/quote]
-da trebuie depusa si de acestea
Treburile ce se pot indeplini cu blandete niciodata nu dau gres
#17
Postat 11 February 2007 - 11:14 AM
#18
Postat 11 February 2007 - 11:19 AM
Am 3 firme care sunt platitoare de tva, cu cifra de afaceri peste 33817 si una NEplatitoare de tva cu cifra de afaceri pana in 33817, ce declaratie depun?
#19
Postat 11 February 2007 - 11:40 AM
myrelutza, la Feb 11 2007, 11:19 AM, a spus:
Am 3 firme care sunt platitoare de tva, cu cifra de afaceri peste 33817 si una NEplatitoare de tva cu cifra de afaceri pana in 33817, ce declaratie depun?
Eu înțeleg doar că:
1. Oamenii din Minister, per ansamblu, suferă de un fel de ură și scârbă față de întreprinzători.
2. Țara se duce dracului, pentru că Tătuca Statul trebuie să fie informat de fiecare pârț.
3. În cazul tău, nu depui nici o declarație. Cele 3 plătitoare sunt peste pragul la care trebuie depus iar neplătitoarea este sub pragul necesar. (însă dacă vreuna dintre ele obține venituri din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional, cu locul de plecare din România, depui declarația 393)
#20
Postat 12 February 2007 - 08:27 AM
Trebuie sa depun declaratia 392 cu 0?
Similar Topics
1 useri citesc topicul
0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi