Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
INCHIDERE CONT 711 - Forum 100% contabilitate - Conta.ro - Pagina 4

Salt la continut


- - - - -

INCHIDERE CONT 711

84 replies to this topic

#61 robert.i

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 113 Postari:

Postat 28 May 2007 - 06:57 PM

Nu influenteaza profitul dar,rulajul cumulat creditor al contului 121 este mai mic decat rulajul din cls.7 exact cu suma D/C din contul 711 si nu stiu daca este corect ca acestea sa nu fie egale.



#62 robert.i

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 113 Postari:

Postat 28 May 2007 - 11:04 PM

Vezi postarearobert.i, la May 28 2007, 07:57 PM, a spus:

Nu influenteaza profitul dar,rulajul cumulat creditor al contului 121 este mai mic decat rulajul din cls.7 exact cu suma D/C din contul 711 si nu stiu daca este corect ca acestea sa nu fie egale.
poate sunt insistent si nu vreau sa supar pe nimeni.ma intereseaza daca poate ramane in balanta diferenta dintre CR 121 si rulajul clasa 7,cu val.din contul 711.
Va multumesc




#63 julia607

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 414 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Timisoara

Postat 29 May 2007 - 05:14 PM

Da.

Total cls 7 nu corespunde totdeauna cu rulaj cont 121, intrucat pot interveni note contabile aferente variatii stocului, de tip 711=345 , sume cu care se diminueaza soldul lui 711 ( sau acesta poate deveni debitor) deci inchiderea clasei 7 nu se face in totalitate prin 121. Daca productia e fara stoc la sfarsitul fiecarei luni, ai formula de control ct 121 rulaj creditor = total clasa 7 - cont 711. Daca ai productie cu stoc, se tine cont de suma din 711 care se trece in contul de profit si pierdere.
Julia S



#64 robert.i

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 113 Postari:

Postat 29 May 2007 - 06:11 PM

Multumesc frumos si ma scuzati pentru insistenta.
O seara buna



#65 SARINA

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 228 Postari:

Postat 23 June 2007 - 08:45 PM

Pt Robert :aceeasi problema am intampinat-o la sfarsitul lunii martie cand a trebuit sa stabilesc impozitul si am observat ca total sume cred.121 nu este egal cu clasa 7.Probabil lucrezi cu Ciel sau alt program care gandeste la fel,pt.ca vreau sa spun ca inainte lucram cu un alt program de conta si nu aveam aceasta problema.Am intrebat reprezentantul de la Ciel si care neavand habar despre productie mi-a recomandat sa fac intocmai ca si alti contabili,adica: suma descarcata din gestiune in cursul fiecarei luni o inregistrez in rosu: 711 = 711 .Se pare ca la anumite programe de conta asa functioneaza iar procedand asa am observat ca soldul lui 345 este egal cu totalul din balanta la 711.Inainte ,imi verificam solul lui 345 prin total 711-701 =345.Sincer,inca nu inteleg cum gandeste Ciel incat imi diferenta aceasta intre 121 si clasa 7,insa sper ca aceasta este o rezolvare si nu o gresala la un eventual control.



#66 cory1980

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 88 Postari:

Postat 20 September 2007 - 11:33 AM

buna ziua.am citit cam tot ce am gasit despre acest 711..si totusi nu stiu daca sunt corecte inregistrarile mele contabile.
firma noastra se ocupa cu constructii (case, pe care le vinde)
achizitii materii prime :300 = 401
dare in consum : 600 = 300

constructia casei dureaza mai multe luni.de aceea, la sfarsitul primei luni am inregistrat:
332 = 711 valoare X (adica a materialelor + a fortei de munca)

inceputul lunii 2: 332=711 X (in rosu)
alte achizitii 300 = 401
alta dare in consum 600 = 300
la sfarsit luna 2 332 = 711 valoare Y

la inceput luna 3 332 = 711 Y (in rosu)
constructia e gata, taiem factura 411 = 704

la sfarsitul lunii 3, 711 are pe credit, in rosu, o valoare. vi se pare corect sa existe acest cont in balanta cu "-"???
binenteles, la sfarsitul fiecarei luni, am inchis 711 cu 121 (de aceea, ar trebui ca in luna 3 contul 711 sa apara cu "-" si pe debit si pe credit).
astept parerile d-voastra



#67 sle

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 101 Postari:

Postat 20 September 2007 - 12:22 PM

Parerea mea este ca este bine.Puteai inreg. la sf. luniilor 2 si 3 numai variatia 332=711 ( in cazul tau cresterea) si atunci nu aveai aceasta situatie.Important este sa nu sold la 332 si verificand fisa lui 711 aceasta sa fie pe 0 .

Dar eu constructia de case nu o vad ca o prestare de servicii ci as incadra-o in sfera productiei si atunci lucrezi cu 331 si 345.Deasemenea la calculul 331 si 345 ar trebui sa ai si chelt. de regie. Mai cauta pe forum ca sigur s-a mai discutat, eu nu am lucrat in acest domeniu.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 08 November 2008 - 01:58 AM
citare mesaj anterior




#68 cory1980

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 88 Postari:

Postat 20 September 2007 - 01:12 PM

atunci, apare intrebarea:
daca in lunile 2 si 3 nu stornam 332 si 711, atunci in soldul lui 332 si in rulajul lui 711, mie imi apare in lunile urmatoare, productia neterminata - pe care eu am terminat-o. e corect?
nu am lucrat cu 345 pt ca noi, in toate facturile si devizele, nu avem decat "sapatura" sau "montaj"... de aceea am considerat operatiile ca "prestari servicii".
nu stiu ..asa am considerat eu..sunt foarte noua in domeniul constructii, si de aceea v-am si intrebat si pe voi ce parere aveti.
oricum, astept in continuare raspuns.



#69 danny2222

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 98 Postari:
  • Gender:Male

Postat 26 May 2008 - 08:39 PM

Am citit acest topic cap-coada si vad ca va invartiti in jurul aceleiasi probleme. Intrebarea mea este cum verificam suma luata in considerare la calcului profitului din 711. Am vazut ca cineva scria despre o corelatie de genul Sold 345=Rulaj 711-Rulaj 701, care mie mi se pare destul de logica.
Dar eu stiu ca mai exista o corelatie de genul Sold initial 345-Sold final 345= 711 (care se inchide cu 121), numai ca am preluat acum o fima la care aceasta corelatie nu se verifica. Imi poate explica cineva ce s-a intamplat? Sau poate gresesc eu undeva.....



#70 sandita_florina

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 10 Postari:

Postat 13 August 2008 - 12:55 PM

buna ziua am tot citit acest forum legat de productie si nu s-a ajuns la nici o intelegere
acum cand a venit bilantul de depus am urmatoarea situatie
exemplu
601=301 10000
345=711 15000
vanzare prod finite in magazin propriu
371=% 20000
345 15000
378 5000
Va rog daca a-ti putea sa ma ajutati cu o nelamurire cum inchid contul 711??
daca il inchid prin 121 afecteaza profitul net deoarece am observat ca se ia in calcul



#71 sizinuca

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 38 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:constanta

Postat 14 August 2008 - 07:42 PM

eu inchid contul 711 in fiecare luna prin 121.
la sf anului la bilant fac t-ul li 711 su soldurile din fiecare luna. soldul final rezultat, debitor sau creditor, se inscrie in bilant la rubrica aferenta.



#72 vio40

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 7 Postari:

Postat 06 October 2008 - 12:13 PM

Sarina, in care soft rulajul ct 121 este perfect egal cu rulajul ct din clasa 7? Pentru ca daca era perfecta corelatia avea si inregistrarile intr-un anume fel. Daca stii cum , imi poti spune? Dupa cate stiu niciodata nu exista aceasta corelatie in cazul ct 711, care este o exceptie si care se regaseste chiar si in raportarile anuale, in formularul 20 “Contul de profit si pierdere” pe 2 linii diferite.



#73 katinca

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 250 Postari:
  • Gender:Female

Postat 09 October 2008 - 10:17 PM

Am si eu urmatoarea problema la care as solicita ajutor.
- am avut stoc de produse la data de: 31.12.2007 , am facut inregistrarea 711=121 ,
- acum vreu sa vand aceste produse, inregistrez 711 = 121 - 424.50 ron , problema mea este ca o vand la un pret mai mic decat cel raportat ,
411 = % 312.38
701 262.50
4427 49.88
descarcare gestiune:711 = 345 262.50
reducere de pret: 345 = 711 - 162.00. dar nu cred ca este corect pt.ca in acest caz Rd=Rc ct.711, iar dupa parearea mea aceasta diferenta de 162 ron ar trebui sa-mi apara in sold creditor 711 pentru a fi impozitata.

Astept pareri!



#74 ikki

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 70 Postari:

Postat 10 October 2008 - 01:24 PM

Buna ziua tuturor , asa avea si eu o problema .... recunosc ca nu stiu cum se inchide ct 711..... de o luna lucrez la o firma care are si productie ..... m-am uitat in bilanturi sa vad daca reusesc sa calculez ct 711 ptr formularul 20.... am citit tot ceea ce este pe forum dar nu stiu cum, dar mie nu-mi da rezultatul din bilant.... daca doreste cineva sa ma ajute i-as furniza date concrete din balante ..... multumesc



#75 katinca

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 250 Postari:
  • Gender:Female

Postat 11 October 2008 - 09:00 AM

Soldul contului 711 este
-creditor-cand productia intrata in depozit depaseste productia iesita din depozit in cursul lunii
-debitor-in situatia cand productia stocata intrata in depozit este inferioara productiei iesite din depozit in cursul lunii
-nu prezinta sold la sfarsitul perioadei deoarece diferentele de rulaje debitoare si creditoare se inchid prin rezultatul exercitiului
Cresterea stocurilor de produse finite duce la majorarea veniturilor din exploatare, iar diminuarea stocurilor de produse finite duce la diminuarea veniturilor din exploatare.
Ex.
- raport productie:345=711 150
- desc gest.vanzari:711=345 50
- la sf.exercitiului : 711= 121 100
In bilant va apare la sold creditor 100
Exista situatia cand aceste produse se vand in magazinele proprii:
371 =%
345
378
4428
si in acest caz inchiderea contului se face 711=121
Daca avem productie in soc la inceputul perioade
-se face inregistrare in rosu 711 = 121 -100
-raport de productie 345 =711 50
-descarcare gestiune cu prod vandute 711= 345 75
-la sf.exercitiului : 711=121 75
In bilant va apare sold creditor 711 (100-25=75)

Daca cineva considera ca am gresit undeva va rog sa ma corectati!

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 08 November 2008 - 02:01 AM
citare mesaj anterior




#76 VRANCEA MARIANA

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 101 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:CS
  • Interests:DISCUTII PE TEME LEGISLATIVE

Postat 11 October 2008 - 11:52 AM

Problema cea mai imp care se pune aici este cea fiscala.Se impoziteaza 711 inchis prin 121?Daca nu in decl anuala 101 la chelt/venit nedeductibile pe unde s-ar trece pt ca in instructiuni nici amintire de 711



#77 PasareaPhoenix

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 181 Postari:
  • Location:Bucuresti

Postat 11 October 2008 - 02:35 PM

DA, se impoziteaza ptr. ca scopul inreg. in ct.711 este acela de a anula costurile inregi. la o anumita perioada(ex.la o luna) aferente produselor sau lucrarilor si serviciilor in curs de executie, respectiv costurile pentru care nu s-au inreg. venituri pana la sf. lunii si/sau anului.Deci, practic este un fel de-a spune se impoziteaza, ptr. ca suma inreg. in 711 este egala cu suma costurilor ptr. care nu s-au inreg. venituri(se anuleaza una pe alta).Suma din 711 se trece la venituri din exploatare.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 08 November 2008 - 02:02 AM
citare mesaj anterior




#78 sandita_florina

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 10 Postari:

Postat 28 October 2008 - 03:13 PM

Vezi postareasandita_florina, la Aug 13 2008, 12:55 PM, a spus:

buna ziua am tot citit acest forum legat de productie si nu s-a ajuns la nici o intelegere. acum cand a venit bilantul de depus am urmatoarea situatie [...]Va rog daca a-ti putea sa ma ajutati cu o nelamurire cum inchid contul 711?? daca il inchid prin 121 afecteaza profitul net deoarece am observat ca se ia in calcul
Vreau sa raspund tot eu la intrebarea mea fiindca m-am mai interesat intre timp . Este corect sa se inchida prin 121 contul 711 daca vand prod finite in magazinul propriu si sa se si impoziteze [b]dar numai daca transfer produsele finite in marfa deoarece la sfarsitul lunii se descarca gestiunea si se mai inreg o cheltuiala. Nu stiu daca m-am facut inteleasa ca nu stau prea bine la capitolul explicatii. Daca punem in balanta chelt si venituri avem : 601 , 607 respectiv 711 , 707 :thumbup: In cazul in care se vand produsele finite prin 701 eu inainte de bilant fac 711 = 711 cu suma in rosu pt a anula efectul contului 711 iar dupa bilant la inceputul lunii iulie repun contul 711 = 711 cu suma in negru Eu la vanzare prod finite prin contul 701 fac:
601=301
345=711
711=345
411= %
701
4427

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 08 November 2008 - 02:04 AM




#79 Orbu Tatiana

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 105 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:galati

Postat 05 November 2008 - 12:16 AM

Problema cu 711, de fapt nu este o "problema"
In cursul lunii se efectueaza produse finite => se predau in magazie prin Nota de predare si articol 345 = 711 (la cost de productie)
Aferent acestor venituri din 711 avem in spate bonuri de consum si salarii (601; 641; 645; ect)
In mod normal tot ce adun in clasa 6 ar trebui sa se reflecte in pretul de productie deci in 711
Este ipotetic deoarece din experienta se constata ca apar cheltuieli neprevazute in antecalcul si de aceea din postcalcul (clasa 9) se corecteaza costul efectiv realizat prin contul 348.
Deci la momentul acesta avem cls 6 = 711.
Apoi intervine vanzarea prin 701 si descarcarea gestiunii cu articolul 711 = 345.
711 ramane cu sold debitor sau creditor in functie de:
a) daca in cursul lunii productia > vanzare automat generez profit din 711
b) daca vand mai mult decat produc => o sa am pierdere din 711
Exemplu:
a) produc 200 lei => 345 = 711
vand stoc de 150 lei => 411 = 701 (la pret de vanzare) ; 711 = 345 150 lei (la pret de productie)
sfc 711 = 50 lei
inchidere 711 = 121 50 lei ( deci am profit)
b) produc 200 lei => 345 = 711
vand si din stoc precedent 250 lei => 411 = 701 (la pret de vanzare) ; 711 = 345 250 lei (la pret de productie)
sfd 711 = 50 lei
inchidere 121 = 711 50 lei (deci am pierdere)
Partea cu repunerea lui 711 intervine atunci cand:
- am cheltuit dar, la finele lunii produsul nu este gata => productie neterminata 331 = 711 ( iar in spate am cheltuieli aferente in cls 6, dar partiale pentru produsul respectiv
- la inceputul lunii urmatoare stornez ce am in neterminata 711 = 331 si continui sa lucrez la produs
- termin produsul si il predau in magazie astfel am 345 = 711
Astfel 711 nu este afectat, ci reflecta exact valoarea de productie a produsului meu la gata.

Sper sa va ajute,
O seara buna!

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 08 November 2008 - 02:05 AM
citare mesaj anterior

tatiana



#80 danutanitulescu

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 271 Postari:

Postat 05 November 2008 - 08:41 PM

va rog ,se poate sa mai incerce cineva o monografie completa si cat mai explicita ,asa pe intelesul tuturor deoarece s-ar putea sa fi lucrat gresit pana acum.Situatia mea se prezinta astfel,
la sf de luna seful imi prezinta doua rapoarte de productie:
1.
sold initial, intrari luna,total,livrari,consum,sold final.
Toate inregistrarile sunt efectuate la cost mediu ponderat,pt care fac urmat inreg.
3451 - 711 cu sold i -sold final -livrari
711 -3451 cu total livrari
Problema :nu folosesc ct 348,si intotdeauna apar dif intre creditul lui 3451 si ct 701.
2.
sold init,intrari luna,total,debitari,sold final.
Acesta este pt ct 301,care se tine la pretul de achizitie.Fac urmat inreg
601 - 301 cu total - sold final
Aici s-ar putea sa fie alta problema ca intotdeauna iau in calcul debitul lui 301 din balanta,adica ce mi-a intrat pe factura efectiv si atat trec la intari in luna,desi poate mi-a intrat mai mult bustean,deoarece vin pe baza de aviz,factura venind chiar luna viit.

Daca ar trebui sa folosesc ct 348 si pt perioada anterioara cum i-l calculez la rulaje si bineinteles cum calculez de acum inainte.
Daca in timpul lunii seful modifica preturile,cum procedez?
Scuze pt toata porologhia asta ,dar asa am fost invatata sa lucrez si cred ca nu e foarte corect.
multumesc mult.






Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL