tix, la Oct 27 2008, 08:57 PM, a spus:
Va rog sa-mi spuneti daca factura trebuie sa fie emisa cu TVA in urmatorul caz:
un furnizor neamt (deci din UE) care e inregistrat in scopuri de TVA in Romania emite o factura unui client roman de produse livrate din Germania in Romania. Eu zic ca e o livrare obisnuita intracomunitara, deci furnizorul neamt emite factura fara TVA, iar clientul roman o inregistreaza cu taxare inversa.
Ma incurca inregistrarea lui in Romania in scopuri de TVA, mai ales ca el are si cont bancar in Romania si factura o emite in lei.... Ce parere aveti?
Multumesc
Daca produsele sunt livrate din Germania in Romania e tranzactie intracomunitara si nu are nimic de a face cu codul de TVA din Romania al firmei germane.
Factura se emite de german fara TVA, de pe cod fiscal DE catre clientul roman pe cod fiscal RO.
Taxare inversa la roman si toate obligatiile declarative.
Mai exista o posibilitate.
Germanul face transfer in Romania, urmat de o livrare locala.
In acest caz factura se face de pe cod RO al germanului pe cod RO al clientului, insa este obligatoriu cu TVA 19%.
Nu se poate face factura de pe cod RO al germanului pe cod RO al clientului fara TVA.
Aceasta postare a fost editata de sdnr: 30 October 2008 - 04:20 PM