DECL. 390 / 2010
#21
Postat 04 February 2010 - 07:26 PM
#22
Postat 04 February 2010 - 07:53 PM
#23
Postat 06 February 2010 - 11:05 PM
Eva78, la Jan 24 2010, 11:40 PM, a spus:
Am o problema!
Nu am depus d390 la timp ( in luna mai 2009).
Societatea este platitoare de tva si impozit pe profit, cu depunere trimestriala a deconturilor.
Care ar fi rezolvarea?
Achizitia a fost in suma de 900 euro.
Va rog, nu stiu care ar fi cea mai buna varianta.
Multumesc.
#24
Postat 07 February 2010 - 01:42 PM
Pentru livrarile si achizitiile intracomunitare ( servicii ) din 2010 exista vreo corelatie intre dec 300 si 390 ???
Ma poate ajuta si pe mine cineva referitor la cele de mai sus pentru :
1. Livrari servicii ( de transformare resp. manopera) din Romania in alt stat membru ( operatiune scutita de tva pt care locul prestarii se considera in statul membru , beneficiarul are cod valabil tva)
2. Achizitii de servcii ( consultanta-management ) in Romania dintr-un stat membru ( cod valabil tva ) pt care locul prestarii este in Romania.
va multumesc mult!
raduci
#25
Postat 07 February 2010 - 03:21 PM
Mii de multumiri!
#26
Postat 07 February 2010 - 06:27 PM
D300 Ordin 77/2010
Rândul 3.1 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare
pentru serviciile pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, altele decât cele
scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, prestate către persoane impozabile
nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de
raportare
D390 Ordin 76/2010
1.2. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA depun declaraţia recapitulativă numai
pentru lunile calendaristice în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru:
c) prestările de servicii prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal efectuate în beneficiul unor
persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de
TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere
în luna calendaristică respectivă;
2.Achizitii servicii de consultanta si management
D300 Ordin 77/2010
Rândul 7.1.1 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de
impozitare şi taxa pe valoarea adăugată pentru achiziţiile de servicii intracomunitare pentru care
beneficiarul din România este persoană obligată la plata TVA conform art. 150 alin. (2) din Codul
fiscal, iar prestatorul este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din care efectuează prestarea
de servicii.
Rândul 19.1.1 - se înscriu aceleaşi informaţii declarate la rd. 7.1.1.
D390 Ordin 76/2010
1.2. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA depun declaraţia recapitulativă numai
pentru lunile calendaristice în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru:
e) achiziţiile de servicii prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane
impozabile din România care au obligaţia plăţii taxei conform art. 150 alin. (2), pentru care
exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă, de la persoane impozabile
nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate
#27
Postat 07 February 2010 - 06:44 PM
#28
Postat 08 February 2010 - 10:02 AM
multumesc mult!
am inteles in ce rubrici completez datele referitoere la cele 2 categorii de operatiuni , problema care ramane este daca le declar in D390 ???
din cate am inteles pina acum reiese ca da.
se poate sa-mi confirmati ?
va rog pt a fi sigur ca nu gresesc !
cu respect
raduci
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 08 February 2010 - 12:31 PM
#29
Postat 08 February 2010 - 12:19 PM
Am si eu o problema legata de 390.
In decembrie am fost la un seminar privind modificarile Codului Fiscal, seminar condus de dna Georgeta Toma. Printre altele, ne-a spus foarte clar ca tot ce inseamna scont se declara in 390. La momentul respectiv nu mi-a trecut prin cap sa intreb si baza legala, si acum ma lovesc de aceasta problema: exista o baza legala pentru aceasta afirmatie? Se declara veniturile financiare in 390?
In cazul meu, am primit o factura de discount de 26.000 euro, si stau in dubiu daca sa o trec sau nu in 390 (desi nu stiu prea bine unde, poate doar la servicii cu semnul minus..)
Eu am cautat si nu am gasit nimic referitor la aceasta problema, asa ca ma gandesc ca e o greseala. Dar totusi, sunt 26.000 euro, nu prea imi permit sa fac greseli la aceasta suma :)
Multumesc anticipat!
#30
Postat 08 February 2010 - 01:54 PM
#32
Postat 08 February 2010 - 07:03 PM
#33
Postat 08 February 2010 - 07:53 PM
#34
Postat 08 February 2010 - 10:09 PM
#35
Postat 09 February 2010 - 01:56 PM
intrebarea mea este daca face plata in RON (pt.ca iti alegi moneda de plata prin card),inseamna ca e mult mai usor pt.mine de declarat in decl.390
#36
Postat 09 February 2010 - 02:29 PM
Care este acum termenul de depunere a acestei declaratii? Se depune lunar din 2010? La fel si 394?
#37
Postat 09 February 2010 - 03:44 PM
Declaratia 390 se depune lunar pana in data de 15 a lunii urmatoare.
Decl.394 ramane semestriala.
#38
Postat 09 February 2010 - 03:48 PM
Intra in categoria achizitiilor intracomunitare si trebuie sa completez declaratia 390 pana in 15 febr. ? multumesc.
#39
Postat 09 February 2010 - 08:16 PM
#40
Postat 10 February 2010 - 11:23 AM
Multumesc mult
Similar Topics
4 useri citesc topicul
0 membri, 4 vizitatori, 0 utilizatori anonimi