Daca se efectuaza a livrare intracomunitare trebuie depus decontul de TVA lunar, sau acesta se aplica doar in cazul achizitiilor intracomunitare? Multumesc...
#1
Postat 04 January 2011 - 05:04 PM
Daca se efectuaza a livrare intracomunitare trebuie depus decontul de TVA lunar, sau acesta se aplica doar in cazul achizitiilor intracomunitare? Multumesc...
#2
Postat 04 January 2011 - 11:53 PM
"(6^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2)-(6), pentru persoana impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu………"
Dana
#3
Postat 07 January 2011 - 08:39 PM
Am umatoarea situatie:
-achizitii de servicii din tara fara TVA si nu stiu daca e corect sa trec in decont la rd 24 sau 24.1
- acizitii d ebunuri din tara fara TVA si nu stiu daca e corect s atrec in decont la rd 24 sau 24.1
- avans platit pentru achizitii servicii in tara fara tva (societate a furnizoare este neplatitoare de tva) si nu stiu unde sa-l trec in decont
Va multumesc anticipat!
Aceasta postare a fost editata de avdia: 07 January 2011 - 08:43 PM
#4
Postat 18 January 2011 - 04:58 PM
Daca in anul 2010 perioada decontului TVA a fost luna ,prin depasirea plafonului de 100.000 Eur,
in anul 2011 e obligatoriu sa trec la decont trimestrial daca am sub 100.000 Eur?
Trebuie depuse decl 010,094?
Multumiri
#5
Postat 18 January 2011 - 08:37 PM
D094 se depune pentru cei care au avut perioada fiscala - trimestrul si care nu au avut o achizitie intracomunitara de bunuri in anul anterior, ceea ce inteleg ca nu este cazul tau.
#7
Postat 14 February 2011 - 06:58 PM
Stie cineva , pentru firmele care urmeaza de la 01.02.2011 sa devina neplatitoare de tva , (anul trecut fiind tva trimestrial)
cum se depune ultimul decont aferent lunii ianuarie ??
Eu am incercat sa depun lunar pentru a -mi permite sa tastez luna 01 ( datele sunt aferente lunii ianuarie)
si nu-l prelucreaza , firma fiind inregistrata cu vector fiscal tva trimestrial.
Daca , completezi trimestrial, nu poti tasta decat 03 .2011 ceea ce nu ma ajuta absolut deloc.
Maine fac o vizita pe la Administr sect 6 sa intreb, desi , nu ma incanta deloc sa ma plimb pe la toate camerele....
#8
Postat 14 February 2011 - 08:54 PM
#9
Postat 15 February 2011 - 11:03 AM
#10
Postat 15 February 2011 - 03:16 PM
- rd.34 - se preia suma reprezentand diferenta de TVA de plata stabilita de organele de inspectie fiscala prin decizie comunicata persoanei impozabile, si neachitata pana la data depunerii decontului de TVA;
- rd. 37 - se preia suma reprezentand diferenta negativa de TVA stabilita de organele de inspectie fiscala prin decizie comunicata persoanei impozabile, pana la data depunerii decontului de TVA.
Nu se inscrie in decont
- taxa pe valoarea adaugata din facturile de executare silita, de catre persoanele abilitate prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite;
- taxa pe valoarea adaugata pentru care se afla in derulare o inlesnire la plata.
#11
Postat 15 February 2011 - 08:22 PM
In noul Decont de TVA s-au introdus randurile 34 si 37
- rd.34 - se preia suma reprezentand diferenta de TVA de plata stabilita de organele de inspectie fiscala prin decizie comunicata persoanei impozabile, si neachitata pana la data depunerii decontului de TVA;
- rd. 37 - se preia suma reprezentand diferenta negativa de TVA stabilita de organele de inspectie fiscala prin decizie comunicata persoanei impozabile, pana la data depunerii decontului de TVA.
Multumesc, acolo nu ma uitasem. Eu am urmarit randurile referitoare la operatiuni intracomunitare atat pe 4427 cat si pe 4426 si nu vedeam diferente.
#12
Postat 16 February 2011 - 02:37 PM
doiny, la Feb 14 2011, 06:58 PM, a spus:
si nu-l prelucreaza , firma fiind inregistrata cu vector fiscal tva trimestrial.
Daca , completezi trimestrial, nu poti tasta decat 03 .2011 ceea ce nu ma ajuta absolut deloc.
Maine fac o vizita pe la Administr sect 6 sa intreb, desi , nu ma incanta deloc sa ma plimb pe la toate camerele....
Doiny, daca selectezi perioada fiscala luna nu iti prelucreaza decontul la administratia financiara din cauza ca apari in vectorul fiscal cu perioada "trimestrul"?
Ai reusit sa ajungi la sectorul 6, ai vreun raspuns de la ei, cum s-a rezolvat pana la urma ?
#13
Postat 16 February 2011 - 02:57 PM
Daca ai avut CA peste 100000 euro , ai trecut din decont trimestrial in lunar si ai depus in termen 010 iar Finantele nu si-au actualizat vectorul ....aici este de asemenea problema lor .Si in acest caz , sa modifice manual vectorul si sa ti se preia decontul .
#14
Postat 16 February 2011 - 03:36 PM
#15
Postat 18 February 2011 - 04:42 PM
Ultimul decont de tva ce se depune pana pe 25 februarie trebuie sa contina achizitiile si livrarile din ianuarie si să evidențieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă. Firma are tva de recuperat, dar este o suma mica , ce provine din anul 2010 si nu a meritat cerere de rambursare. Nu am stocuri, nu am mijloace fixe pt a le ajusta, ci in balanta raman cu sold doar la 4424.
Trebuie sa ajustez soldul la 4424, sau il las asa pana cand firma poate va deveni din nou platitoare de tva?
Si daca trebuie sa-l ajustez cum o fac?
Va multumesc anticipat pt raspunsuri!
#16
Postat 18 February 2011 - 05:39 PM
On line nu se pot transmite , nu le prelucreaza.
Trebuie sa luam cozile la rand..pentru firmele care nu vor mai fi platitoare de tva din 01.02.2011.
#17
Postat 21 February 2011 - 04:01 PM
#18
Postat 25 February 2011 - 10:53 AM
#19
Postat 25 February 2011 - 01:10 PM
Andrea
#20
Postat 25 February 2011 - 04:53 PM
andrea, la Feb 25 2011, 01:10 PM, a spus:
Andrea
Pe www.anaf.ro, la sectiunea Declaratii electronice din meniul din bara de sus,
alegeti, dupa activarea lui, partea stanga a ecranului sectiunea Descarcare declaratii,
iar de aici descarcati orice declaratie in format pdf pe care doriti sa o depuneti.
Dupa ce o completati, o semnati electronic, o salvati pe calculator si puteti apela
e-guvernare.ro. Alegeti din meniul din stanga , Depunere declaratii.
Pentru depunere va apare un mesaj: Pentru depunere declaratii Anaf apasati aici !.
Va conformati si alegeti apoi Pentru depunere declaratii curente, apasati aici !,
dupa care uploadati fisierul pdf din locatia in care este salvat !. Succes !
Aceasta postare a fost editata de cuceritor: 25 February 2011 - 04:55 PM
Similar Topics
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi