eu am declarat impozitul pe profit normal la trim 4. asa ca... vreau ca 101 sa fie la plata 0 (zero)
Nelamuriri declaratia 101
#21
Postat 08 February 2006 - 07:21 PM
eu am declarat impozitul pe profit normal la trim 4. asa ca... vreau ca 101 sa fie la plata 0 (zero)
#22
Postat 08 February 2006 - 09:48 PM
1. Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe profit, dupa definitivarea impozitului pe profit, astfel:
a) pana la data de 15 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare, de contribuabilii care, pana la aceasta data au definitivat inchiderea exercitiului financiar anterior, de organizatiile nonprofit, precum si de contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura.
Contribuabilii care au definitivat inchiderea exercitiului financiar anterior pana la data de 15 februarie inclusiv, a anului urmator celui de raportare, depun declaratia anuala de impozit pe profit, fara a declara in formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", pentru trimestrul IV al anului de raportare, o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, respectiv pentru luna decembrie a anului de raportare, o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru luna noiembrie a aceluiasi an fiscal.
B) pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat, pentru contribuabilii platitori de impozit pe profit care nu se incadreaza la lit.a).
La completarea formularului se au in vedere prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si deciziile Comisiei fiscale centrale.
Deci termenul este 15.02 sau 31.03(bilant) . Data de 25.01 se trece automat de program pentru sumele negative cu scopul de a storna in fisa sintetica obligatia declarata (eventual) in 100.
De exemplu daca ai declarat in decl 100, 200 ron si cu ocazia inchiderii anului reiese ca ai de plata 50 ron , la rd 47 o sa ai -150 ron care trebuie stornati dar tot cu data de 25.02. cind era scadenta.
#23
Postat 09 February 2006 - 09:04 AM
#24
Postat 09 February 2006 - 01:16 PM
#25
Postat 09 February 2006 - 01:24 PM
R. de Niro - A BRONX TALE
#26
Postat 09 February 2006 - 01:31 PM
Similar Topics
Topic | Forum | Deschis de | Statistici | Ultima postare | |
---|---|---|---|---|---|
Termenul de depunere a declaratiilor D 100 pentru trimestrul IV 2022 și D 101 pentru anul 2022 |
Obligatii fiscale, termene | Otilia Alupei |
|
||
OPANAF 1644/2022 privind declararea serviciilor de trimitere contra ramburs efectuate de catre furnizorii de servicii postale pe teritoriul national si pentru aprobarea modelului, continutului si a modalitatilor de depunere pentru declaratia informat |
Noutati legislatie | Otilia Alupei |
|
||
27 iunie – termenul de depunere a declaratiilor D 100 si D 101 |
Obligatii fiscale, termene | Otilia Alupei |
|
||
eroare declaratia 710 |
Alte declaratii si raportari | tudor0907 |
|
||
Declaratia unica se depune pana la 25 mai 2022, inclusiv. |
Declaratia unica | Otilia Alupei |
|
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi