tva vama import marfa
#1
Postat 03 June 2006 - 11:20 AM
#2
Postat 03 June 2006 - 11:21 AM
#3
Postat 03 June 2006 - 01:03 PM
371 = 401 / analitic furnizor extern
4426 = 401 / analitic vama
plata tva : 401/ anal.vama = 5121
in jurnalul de tva apare ca orice alt tva deductibil
#4
Postat 03 June 2006 - 01:43 PM
Astept si alte pareri.
#5
Postat 03 June 2006 - 03:35 PM
-intrare marfa 371=/
401
446 ( val taxe vamale + comision vamal )
-achitare TVA, Taxe vamale, Comision vamal
/= 512
4426
446( poti da analitice diferite pt. Taxa vamala si
com. vamal
- achitare marfa
401=5124
#6
Postat 03 June 2006 - 03:37 PM
ALEXIM a spus:
-intrare marfa 371=/
401
446 ( val taxe vamale + comision vamal )
-achitare TVA, Taxe vamale, Comision vamal
/ = 512
4426
446( poti da analitice diferite pt. Taxa vamala si
com. vamal
- achitare marfa
401=5124
#7
Postat 03 June 2006 - 03:51 PM
#8
Postat 03 June 2006 - 04:09 PM
intelegi
#9
Postat 03 June 2006 - 04:13 PM
#10
Postat 03 June 2006 - 05:48 PM
371=446 daca ai cv si tx v.
4426=401 vama
plati 401 furnizor =5124
401 vama = 5121 sau 5311 plata tva in vama
446=5121 sau 5311 plata tv si c v
numai asa iti da corect registrul de cumparari
atentie- cind faci nirul baza e de fapt 371+446 si asa e inclus in costul
marfii
ai grija ca unii de la vama nu fac corect dvi-urile
#11
Postat 03 June 2006 - 10:20 PM
bagi dvi in contab ca conturile 401 f ext ,371 si 446,apoi din facturi emise mai bagi o data dvi cu val 4426 pe 401 vama si apoi imediat stergi baza generata cu vama ca nu are rost-baza ramine de la 401 furnizorul extern.
in felul asta ai 2 pozitii in j cump-una cu f ext cu baza ...si tva 0 si una cu 401 vama cu baza 0 si 4426 .... per total e 0k si trebuie sa fie exact ca nirul.
nu stui sa explic mai clar,programul meu face asta.
sper ca ai inteles
#12
Postat 03 June 2006 - 10:33 PM
#13
Postat 04 June 2006 - 10:39 AM
371=401/FE
4428=446.01 inregistrarea tva ca o obligatie
446.01=5121 plata
4426=4428
ca masta ar fi
#14
Postat 04 June 2006 - 10:59 AM
#15
Postat 04 June 2006 - 04:37 PM
Succes!
#16
Postat 04 June 2006 - 10:04 PM
#17
Postat 07 June 2006 - 10:23 AM
#18
Postat 21 June 2006 - 10:44 AM
#19
Postat 11 January 2009 - 03:19 AM
import din afara comunitatii factura = x $
DIV la valoarea statistica include si specifica la "elemente pentru valoare" valoarea transportului care devine baza de impozitare si la care se calculeaza si plateste TVA in vama .
problema este ca un furnizor de prestari import transport mai emite separat si factura de transport una in RON si alta in valuta (cea in valuta e ok 371=401
4426=446 inchide DIV
dar ce fac cu cea in lei?
ca sa recapitulez :
1.am factura import 371=401/echivalent 44852 RON
2.DIV valoare statistica 51369 RON
TVA pe DIV 9760 RON
3.NIR conform DIV
4.factura de transport in RON
371 = 401 /
4426= 401
platesc TVA si la DIV si la SRL in RON ca nu se mai inchide DIV-ul
nu cred ca ati inteles ce vreau sa spun ,
daca nu aveam facturile de transport era simplu , dar asa nu stiu ce sa fac cu 4426=401 dupa factura emisa de transport in RON si cu 4426=446 dupa DIV aferenta transportului platit in vama (platesc de doua ori TVA transport?) cum apare in jurnal cumparari ?
o data factura de transport
si fac abstractie de DIV si inregistrez importul dupa factura ?
#20
Postat 16 January 2009 - 01:51 PM
***
Similar Topics
4 useri citesc topicul
0 membri, 4 vizitatori, 0 utilizatori anonimi