#441
Postat 29 August 2007 - 11:31 AM
#442
Postat 29 August 2007 - 11:37 AM
lili nicula, la Aug 29 2007, 12:04 PM, a spus:
10.08.N 411=707 16500
607=371 13500
12.12. N 5124 =% 10.500
411 9.900
765 600
31.12. N 411= 765 600
10.02. N+1 % = 411 7200
5124 6900
665 300
vezi ca atunci cand faci in 10.02 incasarea, o faci tot la cursul istoric, adica 2000*3.3 = 6.600 NU 6900 cum ai scris tu mai sus. Poate e doar o greseala de calcul ...... in situatia asta ti-ar creste 665 cu 300 lei si cred ca ajungem la acelasi rezultat pe cumulat 765-665
#443
Postat 29 August 2007 - 11:54 AM
mihavesa, la Aug 26 2007, 02:15 PM, a spus:
Draga Miha cred ca ai ghicit! Firma respectiva era pe Octavian Goga. Acum am inteles ca e la Marriott. Tu esti in concediu de ingrijire copil? tot la firma respectiva lucrezi?
#444
Postat 29 August 2007 - 12:01 PM
mihavesa, la Aug 29 2007, 12:37 PM, a spus:
lili nicula, la Aug 29 2007, 12:04 PM, a spus:
10.08.N 411=707 16500
607=371 13500
12.12. N 5124 =% 10.500
411 9.900
765 600
31.12. N 411= 765 600
10.02. N+1 % = 411 7200
5124 6900
665 300
vezi ca atunci cand faci in 10.02 incasarea, o faci tot la cursul istoric, adica 2000*3.3 = 6.600 NU 6900 cum ai scris tu mai sus. Poate e doar o greseala de calcul ...... in situatia asta ti-ar creste 665 cu 300 lei si cred ca ajungem la acelasi rezultat pe cumulat 765-665
#445
Postat 29 August 2007 - 12:10 PM
mafalina, la Aug 29 2007, 12:54 PM, a spus:
mihavesa, la Aug 26 2007, 02:15 PM, a spus:
#446
Postat 29 August 2007 - 12:15 PM
#447
Postat 29 August 2007 - 12:34 PM
mihaser, la Aug 28 2007, 12:15 PM, a spus:
M-am uitat peste problemele rezolvate la evaluare...eu cred ca raspunsul de la 59 dupa cartea noua e foarte interpretabil...il consider gresit...si sunt sigura ca multi evaluatori ar fi de acord
Apoi grilele astea de pe la 71 in sus nu stiu sa le calculez...le-am luat si babeste...daca aveti un raspuns concret pana joi cand fac din nou 1 zi curs de evaluare...
ma gandesc eu ca diferenta dintre rata neutra si rata de actualizare este rata de risc...pentru supraprofit...asa se rezolva?
pr.72 CB =(ANCxr) = 3000-(22000x20%) =-1400 (b)
pr.73 Vsb = 425000-75000+105000=455000(a)
pr.74 Vi = CB x 1/d = 8000 x 1/30% =26667 ©
pr.75 V= ANC + Gw , Gw = CB-(ANCxi) / c = 1000 - (8000x11%) / 25% = 480, V= 8000+480=8480 ©
pr.76 120000+5000-6000-20000=117000 (a)
pr.77 2 (b)
pr. 78 la fel ca la 75 ©
pr.79 Gw= CB-(ANC x 20%) / 30% = -4666
Sper sa te ajute.
#448
Postat 29 August 2007 - 12:38 PM
Prb 870
% (169 4.000 lei si 461 4.000 lei ) = 161 8.000 lei
Prb 874 fluxul net din trez prin metoda indirecta = +1600-300+ (120-200) +320 -175 - (550-700) + (700-440-800+580) -220 = 1335
Prb 896
Val contabila = 800.000 si val de piata = 290.000-100.000=190.000
Cf Ias 16 val amortizabila = 800.000 - 190.000, si amortizarea liniara (presupun) = (800.000-190.000)/25 = 24.400
O fi corect ???
Gata, mie mi-ajunge pe ziua de azi
#449
Postat 29 August 2007 - 01:08 PM
869
sold final=sold initial+intrari-iesiri. Pt calculul valorii nete al utilajelor : 2400 = 1500+intrari-100, deci intrari de utilaje la val neta=1.000....................
eu am alta parere la unele probleme:
1078- subventia este recunoscuta ca venit in avans(ct.472):acordare subv. 445=472 20000(40) din val echip);recunoasterea unei parti din subv la 31.12.N: 472=7583 10000(val amortiz)*40%=4000;
rambursare:%=5121 16000
472 8000
658 8000
1079- nu cred ca este corect sa inregistrezi pe venituri atat timp cat nu ai afectat cheltuielili: la restituire 213=445 (sau 131) si 445(sau131)=5121
1080-cred ca ar trebui scazuta toata suma din contul 120;nu are legatura cu dob platita pentru ca se restituie toata subventia si pentru ca am inregistrat subventia primita pe venituri .
1085-nu inteleg de ce inregistrezi reevaluare?la sf.anului N+2 nu se reevalueaza utilajul ci se schimba conditiile de exploatare si metoda de amortizare si in plus din 7ani (noua durata) s-au consumat 2 ani (cand s-a amortizat liniar).val de amortiz in N+2= 10000-3000-3200(amortiz N,N+1)=3800;coef de amortiz degresiva=1.5/(7-2)=30%;AN+2=3800*30%=1140
!!!un pont verificat:in cazul amortiz degresive ex:5 ani:2ani degresiv-3 ani liniar; 7ani:3 ani degresiv-4ani liniar si 4ani:2ani degresiv-2ani liniar;6ani:3ani degresiv-3ani liniar!!!!!!!!!!!
#450
Postat 29 August 2007 - 01:28 PM
#451
Postat 29 August 2007 - 01:31 PM
Jojo, la Aug 29 2007, 12:15 PM, a spus:
raspunsul este la pasul 1:
tva aferent deseurilor se trece si la colectat si la deductibil (taxare inversa)
#452
Postat 29 August 2007 - 01:35 PM
#453
Postat 29 August 2007 - 01:38 PM
danny2222, la Aug 29 2007, 01:28 PM, a spus:
mirela 0702, la Aug 29 2007, 01:35 PM, a spus:
#454
Postat 29 August 2007 - 01:43 PM
magda_23, la Aug 29 2007, 02:31 PM, a spus:
Jojo, la Aug 29 2007, 12:15 PM, a spus:
raspunsul este la pasul 1:
tva aferent deseurilor se trece si la colectat si la deductibil (taxare inversa)
64. Raspuns:
Art. 160 “Bunurile pentru care se aplica masurile simplificate sunt:
a) deseurile si resturile de metale feroase si neferoase, precum si materiile prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare;
b) terenurile de orice fel;
c) cladirile de orice fel sau parti de cladire. Este considerata cladire orice constructie legata nemijlocit de sol;
d) materialul lemnos. Prin normele metodologice de aplicare a Codului fiscal se vor nominaliza bunurile care se incadreaza in categoria materialului lemnos; “
a) Daca fructele se achizitioneaza de la producatori agricoli individuali – achizitiile sunt scutite de TVA :
TVA deductibila: (1.000 kg x 15.000 lei/kg) x 19% = 2.850.000 lei. Dar aceasta suma va aparea si la TVA colectat (taxarea inversa) –art. 160, alin. 3
Banuiesc ca fructele le achizitioneaza fara TVA (pt.ca nu se precizeaza).
TVA colectata: (1.500 kg x 25.000 lei/kg) x 19% = 7.125.000 lei
=> TVA de plata=7.125.000+2.850.000-2.850.000=7.125.000 lei
b) Daca fructele se achizitioneaza cu TVA :
TVA deductibila
1.000 kg x 15.000 x 19% = 2.850.000
2.000 kg x 20.000 x 19% = 7.600.000
total =10.450.000
TVA colectata
1.000 kg x 15.000 x 19% = 2.850.000
1.500 kg x 25.000 x 19% = 7.125.000
total = 9.975.000
=> TVA de recuperat =10.450.000 – 9.975.000 = 475.000 lei
#455
Postat 29 August 2007 - 01:43 PM
ma gandesc ca ne scapa ceva.
si oricum sa readu sit variatiei cap proprii in varianta exhaustiva e aberant
#456
Postat 29 August 2007 - 01:45 PM
#457
Postat 29 August 2007 - 01:47 PM
la problema 50 fiscalitate am o nelamurire:
protocol deductibil nu se calculeaza ca 2%(rezultat brut-venituri neimpozabile+ch nedeductibile)?
#458
Postat 29 August 2007 - 01:57 PM
Ce ai scris este profitul impozabil - varianta finala, ca sa zic asa..., adica cel la care se aplica 16%.
#459
Postat 29 August 2007 - 02:42 PM
mafalina, la Aug 29 2007, 10:28 AM, a spus:
Am si eu o intrebare referitoare la problemele 507 si 508 de la conta. Valoarea actualizata a cheltuielilor de demontare implica vreo inregistrare in contabilitate? Sau se inregistreaza in contabilitate valoarea estimata cu demontarea (in costul utilajului), iar valoarea actualizata este data la deruta? Voi ce parere aveti?
Multumesc
Nu ma ajuta si pe mine nimeni cu problemele de mai sus?
#460
Postat 29 August 2007 - 02:59 PM
magda_23, la Aug 29 2007, 02:47 PM, a spus:
Similar Topics
50 useri citesc topicul
0 membri, 50 vizitatori, 0 utilizatori anonimi








