Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Calcul TVA achizitii intracomunitare - Forum 100% contabilitate - Conta.ro - Pagina 5.5

Salt la continut


Calcul TVA achizitii intracomunitare


101 replies to this topic

#91 madalinab

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1733 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 11 June 2008 - 08:21 AM

Vezi postarearoxanici, la Jun 10 2008, 07:51 PM, a spus:

ce intelegi prin vanzare normala?
daca marfa nu paraseste teritoriul Romaniei operatiunea este asimilata unei vanzari interne. Cum ai factura daca ai vinde unui client intern? Cu TVA 19%. Asta am vrut sa spun prin ''vz normala''

Vezi postarearoxanici, la Jun 10 2008, 07:51 PM, a spus:

daca firma nu e din romania si nu are deschise conturi si eu fac invoice in euro si incasez in euro e normal ?
da, este normal, dar valoarea taxei trebuie evidentiata si in lei. sau, poti factura in lei cu precizarea cursului euro folosit.
Madalina



#92 noxx

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 2 Postari:

Postat 12 August 2008 - 09:39 PM

Buna ziua,
Am urmatoarea problema:
Cumpar produse din Germania, ei emit factura fara TVA si le livreaza prin curier cu plata ramburs. Eu platesc curierului din Romania suma de pe factura de vanzare din Germania care include taxe de transport si de curierat in lei. Sunt obligat sa platesc TVA unitatii vamale? Adaug TVA la introducerea in contabilitate a facturilor din Germania sau platesc un singur TVA la vanzarea produselor in Romania catre Administratia Financiara?
Multumesc mult.

Cu stima




#93 Doina P

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1143 Postari:
  • Location:Bucuresti

Postat 13 August 2008 - 01:53 PM

Nu platesti nimic la vama .Banuiesc ca esti platitor de TVA, de aceeia ai fct. din Germania fara TVA.
Vei plati TVA in momentul vanzarii.
Atentie la decl. de TVA !



#94 noxx

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 2 Postari:

Postat 14 August 2008 - 07:12 AM

Multumesc pentru raspunsul prompt.
Da, sunt platitor de TVA. Facturile germane fara tva le introduc asa cum sunt in contabilitate. TVA-ul il adaug la pretul de vanzare. Declaratia de TVA contine tot TVA-ul adaugat la vanzare.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 22 May 2009 - 07:54 PM




#95 Doina P

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1143 Postari:
  • Location:Bucuresti

Postat 14 August 2008 - 12:43 PM

Eu ma refer la completarea decl. la achizitii UE,nu la vanzare unde e clar .
La achizitii marfa se face taxare inversa adica daca fct =100 euro,
371-401 =100 Eur(val fct Germania)
4427 -4426= 19 Eur(il calculezi tu)



#96 Elena Pana

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 279 Postari:
  • Location:Bucuresti

Postat 14 August 2008 - 06:50 PM

Am o mare nedumerire!!..v-as fi foarte recunoscatoare pentru sfaturi.

In lunile mai si iunie a.c. o societate a platit avansuri pentru marfuri catre o firma din Austria. Am aplicat taxare inversa pt avansurile platite, am raportat in deconturile de TVA ale lunilor respective si implicit in declaratia 390 VIES a trim II 2008.

In luna iulie, a ajuns si marfa...dar culmea!... Marfa a venit cu vaporul din Brazilia! ...in Vama Constanta s-a intocmit DVI, care cuprinde urmatoarele:
1. Exportator: firma din Austria
2. Importator : firma din Romania,
3. Tara de origine: Brazilia, transport din Brazilia in Romania
4. Documente justificative: factura de la firma din Austria si CMR Brazilia-Romania

Marfa a fost vamuita, iar firma din Romania a platit TVA in vama.
Dupa mine, importatorul este firma austriaca..dar..intru-cat nu este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, obligata la plata TVA este firma din Romania..nu?
Ce-ar trebui sa fac eu acum????? Stornez taxarea inversa......fac rectificativ la 390 si corectare erori la 300? Voi cum interpretati speta?

Va rog din suflet, dati-mi sfaturi!
Multumesc anticipat
elenacca



#97 OANA20

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 3 Postari:

Postat 23 October 2008 - 08:30 AM

DACA O FIRMA DIN ROMANIA, PLATITOARE DE TVA, ACHIZITIONEAZA UN MIJLOC DE TRANSPORT DE LA O PERSOANA FIZICA DIN GERMANIA, CUM SE FACE INREGISTRAREA CONTABILA, LA FIRMA CUMPARATOARE?



#98 Gabriella_z

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 35 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Deva

Postat 05 November 2008 - 12:43 AM

Vezi postareaadrianan, la Jun 7 2008, 09:53 AM, a spus:

Firma A din Romania face AIC de bunuri de la firma B din Austria.
Pentru aceste bunuri, firma A achizitioneaza din Romania si lipeste (in Romania) etichete pe aceste bunuri si apoi le vinde in Romania.
Se doreste facturarea acestor cheltuieli catre firma B.
Cum se face factura , cu TVA sau fara TVA ? :thumbup: :tongue: :tongue:

Firma A ACHIZITIONEAZA intracomunitar, deci devine proprietara bunurilor, le face ceva si le vinde mai departe in Romania. Nu inteleg de ce factureaza aceste cheltuieli catre firma B? Aceste cheltuieli le recupereaza din pretul de vanzare din Romania.
Numai daca NU este ACHIZITIE intracomunitara (NON TRANSFER), dar atunci este alta poveste.



#99 Violeta Tihon

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 248 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Constanta

Postat 10 November 2008 - 11:51 PM

Desi inainte de a intreba am incercat sa ma documentez cat mai mult, am totusi multe lucruri nelamurite, printre care:
O persoana juridica neplatitoare de TVA (firma din Romania) intentioneaza sa achizitioneze marfa din Danemarca (firma platitoare de TVA).Sfatul meu a fost ca SC din Romania sa se inregistreze ca platitor de TVA cf. OMFP 2224/2006, completand declaratia 091. La fisc i s-a cerut o factura proforma de la furnizorul danez. Si aici a intervenit una din probelemele mele: trebuia sa-l las sa deruleze operatiuni pana la 10000 euro mai intai si apoi sa se inregistreze ca platitor de TVA in sensul art 153^1? In situatia in care obtine un cod de platitor de TVA pentru achizitii intracomunitare, privitor la TVA operatiunea este ca taxarea inversa?
In ultimul numar din Revista Conta am citit ceva care m-a derutat si anume ca firma din Romania in situatia prezentata de mine plateste TVA-ul. Si aici mi s-a parut ca nimic din ce am citit pana atunci nu am interpretat bine.
Sa nu se declare platitor de TVA nu ar fi dupa parerea mea o solutie buna nici pentru cel din Danemarca.
Daca aveti mai multa experienta in activitati de genul asta mi-ar prinde bine un sfat al vostru.
Va multumesc.



#100 nicoroxx

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 18 Postari:

Postat 12 May 2011 - 08:11 PM

Vezi postareaElena Pana, la 14 August 2008 - 06:50 PM, a spus:

Am o mare nedumerire!!..v-as fi foarte recunoscatoare pentru sfaturi.

In lunile mai si iunie a.c. o societate a platit avansuri pentru marfuri catre o firma din Austria. Am aplicat taxare inversa pt avansurile platite, am raportat in deconturile de TVA ale lunilor respective si implicit in declaratia 390 VIES a trim II 2008.

In luna iulie, a ajuns si marfa...dar culmea!... Marfa a venit cu vaporul din Brazilia! ...in Vama Constanta s-a intocmit DVI, care cuprinde urmatoarele:
1. Exportator: firma din Austria
2. Importator : firma din Romania,
3. Tara de origine: Brazilia, transport din Brazilia in Romania
4. Documente justificative: factura de la firma din Austria si CMR Brazilia-Romania

Marfa a fost vamuita, iar firma din Romania a platit TVA in vama.
Dupa mine, importatorul este firma austriaca..dar..intru-cat nu este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, obligata la plata TVA este firma din Romania..nu?
Ce-ar trebui sa fac eu acum????? Stornez taxarea inversa......fac rectificativ la 390 si corectare erori la 300? Voi cum interpretati speta?

Va rog din suflet, dati-mi sfaturi!
Multumesc anticipat


Cu aceeasi situatie ma confrunt si eu.

Va rog foarte mult sa ma ajutati cu un raspuns.

Multumesc anticipat.



#101 egtegt

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 10 Postari:

Postat 13 May 2011 - 01:48 PM

Buna ziua, va rog sa ma ajutati si pe mine cu urmataorea problema , firma platitoare de tva (trimestrial) cumpar marfa de 500eur din Polonia de la on firma platitoare de tva , deci afctura este fara tva . Eu acum trebuie sa depun declaratia 092 ?
Dupa mine eu cred ca nu este o operatiune taxabila in Romania , atata timp cat fac 4426=4427.

Stiu ca trebuie sa depun 390 , dar nu stiu daca trebuie sa depun si 092.

Multumesc anticipat



#102 mihaela_cva

    Membru senior

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2579 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:craiova
  • Interests:gradinarit..de apartament, deocamdata
    calatorii

Postat 13 May 2011 - 07:14 PM

trebuie sa fii inscris in roi si sa depui 092-trecere la tva lunar. Obligatorie






Similar Topics Collapse

3 useri citesc topicul

0 membri, 3 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL