lucrez la o firma care are ca profil vanzarea cu amanuntul si sunt tare nelamurita...colegul meu a reusit sa ma termine de tot....Va rog sa ma lamuriti.....
Am achzitionat marfa si am inregistrat asa 371=401, 4426=401, bun si apoi fac NIR-ul si cum evidentiez eu in contabilitate adaosul comercial.....ca nu stiu si nici colegul nu ma lamureste...el zice ca nu il inregistrez si ca in momentul vanzarii marfii fac 607=371 descarcarea de gestiune, 411=707 cu marfa vanduta si TVA-ul 411=4427, dar mie nu mi se pare corect....In momentul in care dau marfa in magazine spre vanzare eu nu trebuie sa evidentiez si adaosul comercial.....of simt ca o iau razna si nu am cu cine sa discut pe tema asta.....va rog sa ma lamuriti cum fac exact....