Am descoperit in dosarul de facturi o factura de decembrie, intrata in firma in decembrie, dar omisa la inregistrare. Inca mai pot face inregistrari la decembrie, dar decontul de TVA a fost depus, si am bifat "da" la solicitarea de rambursare. O pot inregistra la decembrie si sa depun o declaratie rectificativa - evident, tot cu optiune de rambursare? Ma gandesc ca totusi factura apartine anului 2007, si neinregistrarea ei corecta ar denatura un pic soldul datoriilor catre furnizori. Va cer o parere, cum ar fi mai bine, si prin prisma faptului ca vom avea la un moment dat control pentru aceasta rambursare de TVA si ma intreb cum apare faptul ca avem "rectificativa"? Multumesc pentru ajutor.
Am uitat: mai e si declaratia 394 la mijloc :frusty: ...am inteles ca si la ea se pot depune rectificative, dar :pullhair: . Ce pot sa fac? Cum e mai bine?
Aceasta postare a fost editata de lara 07: 28 January 2008 - 03:28 PM