#81
Postat 24 September 2008 - 02:07 PM
#82
Postat 25 September 2008 - 04:35 PM
M-ar ajuta mult si un cadru legal la toata povestea.
#83
Postat 27 September 2008 - 12:07 AM
#84
Postat 28 September 2008 - 06:46 PM
Eu cred ca din pacate trebuie sa consideri ca este mijloc fix !
Daca aveai deja o centrala si o upgradai mergea !
#85
Postat 30 September 2008 - 09:22 AM
#86
Postat 30 September 2008 - 11:48 AM
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 10 January 2009 - 11:56 AM
citare mesaj anterior
#87
Postat 30 September 2008 - 12:06 PM
1. s-a emis factura cu valoarea neamortizata pe numele angajatului ( si TVA) si s-a adaugat in statul de salarii in coloana "prime". Ideea este ca trebuie calculata suma pornind invers, de la suma neta care vrei s-o aiba bonus, adica suma de pe factura, sa ajungi la brutul ce trebuie adaugat in stat, in asa fel incat dupa plata darilor sa ramana el in plus fata de salariu cu suma respectiva. la sfarsitul statului, in coloana "retineri" bagi suma care ar trebui sa ti-o dea el ca a cumparat laptop-ul. Prima neta pe care o primeste el este egala cu retinerea, deci nu-i afecteaza salariul. Trebuie totusi intrebat inainte daca poti face asa ceva, pentru ca nu toata lumea e de acord sa plateasca niste taxe in plus.
Daca ai cu cine vorbi acolo, factura se poate face si pe o suma mai mica, dar atunci nu stiu exact cum se scoate mijlocul fix din contabilitate, iese la o valoare mai mica decat ce a mai ramas de amortizat, rezulta pierdere, nu stiu exact cu deductibilitatea cum e ca n-am facut asa ceva dar stiu ca exista posibilitatea.
2. solutia cealalta (nu stiu exact cat de ortodoxa e), s-a luat decizia de casare a aparatului respectiv (document semnat, etc), se scoate mijlocul fix din conta si pa, la revedere ca sa zic asa....... si aici intervine suma ramasa neamortizata, care trece pe cheltuieli.
poate ar mai trebui sa-si dea cineva cu parerea, eu ti-am zis ca n-am facut practic, dar astea au fost solutiile adoptate de sefa mea la momentul respectiv.
#88
Postat 06 October 2008 - 06:23 PM
Va rog sa ma ajutati si pe mine.
Acum o saptamana seful meu a plecat in Moldova si s-a gandit el sa doneze ceva la sinistrati,un calculator,care nu este amortizat integral.
Eu nu prea stiu cum ar trebui sa scad acest obiect de inventar in afara de 681..=231.. trebuie sa mai fac ceva.Mentionez ca nu am nici o dovada ca a donat acest mijloc fix.
Multumesc mult.
Chiar nu stie nimeni?
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 15 November 2008 - 02:01 AM
#89
Postat 09 October 2008 - 01:17 PM
Cine ma poate ajuta cu urmatoarea problema contabila?
Societatea la care lucrez a achizitionat niste mijloace fixe de la o societate din UE care este si asociat al societatii noastre. Aceste mijloace fixe au fost achizitionate in vederea inchirierii catre terti din Romania. O parte din aceste mijloace fixe nu au fost inchiriate ci au fost pastrate in depozit nefiind nici amortizate. Societatea noastra se gandeste sa le vanda furnizorului de la care le-a cumparat la un pret mai mic fata de cel de achizitie. Avand in vedere ca le vinde furnizorului, pretul este sub costul de achizitie iar furnizorul este unul dintre asociatii societatii, puteti sa-mi spuneti care ar fi implicatiile contabile si fiscale ale acestei tranzactii si daca este legal si fiscal sa o fac in aceste conditii?
Multumesc frumos.
#90
Postat 09 October 2008 - 03:48 PM
Pot da pe cheltuieli aceste materiale sau trebuie sa le includ in pretul centralei (care are valoare peste 1.800 lei)
Aceasta postare a fost editata de Otilia Alupei: 16 December 2008 - 01:15 PM
#91
Postat 10 October 2008 - 02:11 PM
#92
Postat 10 October 2008 - 03:15 PM
Altfel, solutia Marysei ar fi ok cu mentiunea ca ar trebui facuta acum inventarierea si nu la sfarsitul anului...daca s-ar face abia la sf. anului poate ca s-ar intreba cineva de ce s-a oprit amortizarea la momentul x si s-a constatat scriptic lipsa abia la momentul x+n. Pe de alta parte, ar trebui justificata cumva lipsa aceasta...se poate imputa sau nu, etc.
Din punctul meu de vedere cred ca sunt prea multe complicatii cu lipsa din gestiune...daca tot s-a facut donatia de ce nu s-ar merge pe varianta aceasta pentru ca, la urma urmei, chiar este reala.
#93
Postat 13 October 2008 - 07:50 PM
alexutzaP, la Oct 6 2008, 07:23 PM, a spus:
#94
Postat 19 October 2008 - 12:21 PM
Te rog sa fii mai atenta la postare.
Ati primit acest mesaj, deoarece utilizatorul karol carmen a raportat un topic sau un mesaj avand titlul de mai jos:
------------------------------------------------
Titlul Mesajului Raportat: Leasing cesionat
------------------------------------------------
Link Direct la Mesaj: http://www.conta.ro/...o...st&p=166438
------------------------------------------------
Mesajul Raportului:
e simplu in cazul in care cel care ceda leasingul nu face nici o factura pentru a-si recupera ratela platite catre firma de leasing, se face pur si simplu scoatere din folosinta a bunului adica % =21xx
281x
6583, dar cind cel care cesioneaza face o factura cum se inregistreaza aceasta?
#95
Postat 23 October 2008 - 07:48 PM
I. inregistrand motorul ca si mij fix urmand ca mai apoi sa il casez in aceeasi luna a achizitiei? Casarea respectiv, marirea de stoc facandu-se pe baza unui PV de dezmebrare a mij fix in vederea vanzarii acestuia ca piese?
II. achizitia piesei pe care am folosit-o din acest motor, asambalarea motorului si vanzarea lui ca atare?
Va rog foarte mult sa ma ajutati cu o parere.
Multumesc
#96
Postat 21 November 2008 - 12:14 PM
#97
Postat 21 November 2008 - 12:30 PM
1) stabilirea obligatiei de a plati suma contractata (si daca nu s-a platit);
2) plata sumei contractate (doar daca s-a platit).
Daca acel contract mai e actual, contarile recomandate de mine sunt:
1) lunar: 612 = 461 500
2) la momentul platii: 461 = 5311 cu suma platita
Se pot plati mai multe luni op data, dar constituitul se face conform contractului.
Corect ar fi sa faci o contare cumulativa pentru perioada din 2004 pana in prezent, apoi sa contezi lunar.
Dar mai bine intreaba directorul de ce nu s-au mai facut plati, poate contractul a expirat, sau poate trebuie anulat contractul.
Proprietarul barcii poate cere plata din urma a sumelor, plus penalitati de intarziere.
Aceasta postare a fost editata de nopris: 21 November 2008 - 12:31 PM
#98
Postat 21 November 2008 - 02:10 PM
De fapt proprietarul barcii si-a primit banii in fiecare luna, insa in contabilitate nu a fost inregistrat nimic
Asta ar insemna sa fac contarea : 612 = 461 30.000 lei (500LeiX12luniX5ani-aproximativ) si 461 = 5311 30.000 lei si s-o inregistrez luna asta.
Dar am voie sa ma inregistrez cu cheltuieli de acum 5ani???
#99
Postat 25 November 2008 - 11:35 PM
-ireg.fact chirie utilaj:612=401 si 4426=4427
-ireg.fact subinchiriere: 411=706/4427
Sunt corecte inregistrarile de mai sus? Se pot subinchiria utilje inchiriate din UE? sau se utilizeaza un alt tip de contract,de comision poate?
Multumiri anticipate!
#100
Postat 26 November 2008 - 01:39 PM
Similar Topics
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi