declaratie 394
#141
Postat 08 February 2009 - 05:19 PM
#142
Postat 12 February 2009 - 03:00 PM
Dar daca factura a fost emisa pe 20 mai si incasata in august, se inregistreaza in semestrul 1, cf facturii sau in semestrul 2, cf extrasului de cont care demonstreaza ca in august au intrat banii?????
#143
Postat 12 February 2009 - 04:47 PM
#144
Postat 12 February 2009 - 05:32 PM
Adica eu daca emit o factura pentru o prestare de serviciu si inca nu am incasat banii, o trec in decontul de tva? Si daca nu voi incasa banii niciodata ce fac, dau statului TVA pe degeaba?
Era un caz ipotetic ce am spus eu....
De la Finante mi-a venit zielle trecute in sfarsit prima notificare si m-au avertizat sa ma prezint in 15 zile de la primire! Acum am terminat declaratia si maine e depusa...
Multumesc pentru sfaturi tuturor si sper sa fie un topic util...
#145
Postat 12 February 2009 - 06:12 PM
#146
Postat 15 February 2009 - 09:26 AM
Multumesc anticipat celor care pot sa ma ajute.
#147
Postat 15 February 2009 - 10:07 PM
#148
Postat 19 February 2009 - 10:40 PM
La urmatoarea incalcare vei primi, probabil, sanctiune asa ca te sfatuiesc sa fii mai atenta si, eventual, sa mai citesti Regulamentul.
Multumesc pt. intelegere.
Numai bine
#149
Postat 20 March 2009 - 09:35 PM
Uitarea este o calitate a memoriei, dar se plateste sump. Am uitat sa depun delcaratia 394 si am primit notificare de la administratia finantelor publice printr-o recomandata tragandu-ma de maneca sa ma duc sa depun declaratia. Intrebarea mea : Sa ma astept la amenda? si daca da..cam cat de mare sa ma astept sa fie.
Va multumesc anticipat pentru raspuns!
#150
Postat 21 March 2009 - 09:19 AM
#151
Postat 01 April 2009 - 07:44 AM
Am o firma la care nu am depus 394, si sunt arondat in sectorul 4.
Am primit acasa o scrisorica in care ma anunta ca-mi vor dizolva firma daca nu depun respectiva declaratie. Am fost acolo si am aflat ca trebuie sa platesc amenda 6.000 ron. Am doar cateva facturi primite de la furnizori, gen telefon si maxim 5 facturi emise/ primite pe tot semestrul. Cum ma sfatuiti sa fac. Am 1342 ron valoarea facturilor emise si sa primesc amenda 6.000 ...Disproportia e mare. Aflandu-ma intr-o perioada financiara foarte grea pt mine, faceam singur 300 si 100 pe care le depuneam trimestrial...si de aici pana la greseala nu a fost distanta mare....
Halal economie am facut
Un sfat?
va multumesc
#152
Postat 11 July 2009 - 10:00 AM
#153
Postat 11 July 2009 - 10:13 AM
#155
Postat 16 July 2009 - 03:59 PM
Am facut si eu D394 pentru semestrul I al anului 2009, numai ca nu o pot finaliza din cauza ca nu am codul fiscal al unui client catre care am emis factura cu TVA. Acesta nu apare pe siteul MF, am de la el doar adresa, NIF si cont IBAN.
Ma puteti ajuta? Ce e de facut in situatia asta?
Multumesc,
#156
Postat 16 July 2009 - 04:31 PM
Necompletarea facturii la toate rubricile este totusi penalizabil.
Ce este NIF? Daca ai numele firmei si adresa poate te ajutam sa gesesti firma dar nu stiu daca e voie sa o postam aici.
Mai bine caut-o pe Google, la Registrul Comertului (pe sait), la Min.de finante (pe sait), dupa denumire sau portiune de denumire. Poti cauta si in lista firmelor suspendate sau radiate.
Daca nu obtii un cod fiscal, nu declari facturile acelei firme.
#157
Postat 16 July 2009 - 05:04 PM
Nu cred ca am voie sa dau numele companiei pe forum, cert este ca am cautat-o pe net pe Recom, pe Mfinante si peste tot, nu gasesc un cod fiscal.
A fost greseala mea ca am emis factura, am cuprins-o si in D300 la luna mai.
In caz ca nu fac rost de acest cod fiscal, ce pot face? Ca nu ma lasa sa printez declaratia.
#158
Postat 16 July 2009 - 05:39 PM
#159
Postat 16 July 2009 - 07:25 PM
ORDIN nr. 702 din 14 mai 2007
privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
"ART. 1
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile de bunuri și servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, începând cu data de 1 ianuarie 2007.
ART. 2
În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la art. 1, se aprobă modelul și conținutul formularului (394) "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național", cod MEF 14.13.01.02/f, prevăzut în anexa nr. 1."
Dana
#160
Postat 16 July 2009 - 08:55 PM
Am o firma care nu e inregistrata in scopuri de Tva. Aceasta firma , cand i s-a cerut CUI -ul pentru a primi o factura,
ori aceasta a spus , ori automat i-au inscris pe facturile primite Ro in fata la cui.
Ma gandesc ca acesti furnizori vor raporta aceste facturi, iar eu nu o sa raportez deoarece nu sunt inscrisi in scopuri de Tva.
Ce se poate intampla oare? Sunt si nou infiintati. (deci habar nu aveau ce reprezinta Ro , ori cu ro ori fara ro... ce mai conteaza ...)
Similar Topics
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi