descarcarea gestiunii formula de calcul coeficient K
#1
Postat 11 August 2008 - 08:39 AM
#2
Postat 11 August 2008 - 07:49 PM
Faci o grava confuzie intre Contabilitatea financiara si Contabilitatea de gestiune .Intrebarea ta face parte din contabilitatea financiara.Foloseste butonul cautare si sigur vei gasi raspunsul.
Succes
#3
Postat 04 January 2009 - 07:43 PM
Va rog sa ma ajutati si pe mine!
Vreau sa aflu cum se calculeaza adaosul comercial. Am vazut ca exista deja pe forum un topic pe aceasta tema.
Se calculeaza un coeficient k, pe care eu l-am mai intalnit si intr-un manual de contabilitate. Problema este ca nu
obtin acelasi rezultat, caci formula este putin diferita.
De unde pot obtine un exemplu clar, cu calcule deja facute, ca sa pot observa de unde sunt luate sumele?
De exemplu, daca intr-un magazin de desfacere cu amanuntul am SI371=15000lei, Si 378=2600, in cursul lunii se
cumpara marfa de 200000, adaosul practicat e de 30%, se vinde marfa de 280000, care este rulajul debitor al adaosului comercial?
Va multumesc anticipat!
#4
Postat 07 January 2009 - 01:32 PM
Uite cum faci :
1) calculezi K :
K = TSC 378 / (TSD 371 - TSC 4428) * 100
2) Rulajul debitor al contului de adaos : RD 378 = RC 707 * K.
Bafta.
#5
Postat 10 January 2009 - 07:52 PM
#6
Postat 19 January 2009 - 02:42 PM
din ce se compune 378 si 607
#7
Postat 20 January 2009 - 08:22 PM
oanapopa, la Jan 19 2009, 03:42 PM, a spus:
din ce se compune 378 si 607
SOLD INITIAL CREDITOR 378+RC 378(cumulat de la inc anului)
K = _______________________________________________________ x 100
( Si 371 - Si 4428) +(Rd 371 - Rc4428 )
K se inmulteste cu sold 371 fara TVA = adaosul marfurilor ramase in stoc
pt 378 aferent marfurilor vandute = sold 378- ad mf ramase in stoc
pt. 4428 = rulaj creditor luna cont 707 x 1.19
pt 607 = il aflii prin diferenta
#8
Postat 26 May 2009 - 04:50 PM
Va rog sa ma ajutati si pe mine in urmatoarea problema ,deoarece nu stiu cum sa-i dau de cap .
Am nevoie de pasii pentru a calcula impozitul pe profit pentru un PFA -comert cu amanuntul , cu stoc de marfa pentru anul 2008. Nu inteleg exact cum sa determin K-ul si apoi ce sa fac cu el ,deoarece contabilitatea acestei firme a fost tinut de catre administrator ,iar toate documentele (NIR-uri, registre )au fost scrise de mana -contabilitate in partida simpla . Eu trebuie sa le centralizez intr-un excel acum .
Daca stie cineva si are putin timp sa-mi explice ,astept raspunsuri !
Multumesc ,
#9
Postat 26 May 2009 - 08:33 PM
#10
Postat 14 August 2009 - 07:31 PM
Multumesc anticipat
Ps toate soldurile initiale din formula au fost inlocuite cu cele initiale din luna cat de GRAV este acest lucru ??
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 15 August 2009 - 04:31 PM
#11
Postat 15 August 2009 - 07:44 AM
TOTAL RULAJ PRECED CREDIT 371 (TRPC371)
TOTAL SUME PRECED DEBIT 378 (TSPD378)
TOTAL SUME PRECED CREDIT 378 (TSPC378)
TOTAL RULAJ PRECED DEBIT 4428(TRPD4428
TOTAL SUME PRECED CREDIT 4428(TSPC4428)
RULAJ LUNA CURENTA DEBIT 371(RD371)
RULAJ LUNA CURENTA CREDIT 378(RC378)
RULAJ LUNA CURENTA CREDIT 4428(RC4428)
RULAJ LUNA CURENTA CREDIT 707
RULAJ LUNA CURENTA CREDIT 4427
K=(TSPC378+RC378)/(TSPD371-TSPC4428+RD371-RC4428)
ADAOS = K*(TRPC371-TSPC4428+RD371-RC4428)-TSPD378
#12
Postat 17 August 2009 - 08:27 AM
TSP+R cu
sold initial din an + rulaj cumulat
iar gafa a fost ca in loc de sold initial din an s-a trecut sold initial din luna
#13
Postat 24 November 2009 - 12:27 PM
Asa am crezut si eu pana sa vina controlul de fond si sa imi explice ca de fapt se tine cont in calulul impozitului si de coef K.
Daca se poate si stie cineva sa-mi explice cum ajung sa calculez impozitul pe profit la un pfa (mai nou intreprindere individuala ).
Am tot gasit formula asta :
K= (Sold.o1.o1 378 +rulaje cumulate creditoare de la inceputul anului )/ (sold 01.01.371 +rulaje cumulate debitoare de la inceputul anului)- (sold 4428 la 01.01 +rulaj cumulat creditor 4428 daca esti platitor de TVA).
Problema mea este ca nu stiu cum sa inserez informatiile pe care le am eu in acesta formula , adica:
-stoc marfa la 01.01.2008
-val nirururi 2008
-suma Z anul 2007
-suma Z anul 2008
-val niruri 2007
-stoc marfa la 31.12.2008
Si apoi cum determin impozitul ??
Multumesc mult!
#14
Postat 08 February 2010 - 06:20 PM
1) sa se calculeze un K per total (cumulat ) tinind cont de datele cumulate din ct.sintetice 371,378,4428....si apoi sa se inmulteasca K respectiv cu rulajele creditoare ct 707 analitice pentru marfa cu tva 19% si 9% ?
2) sau sa se faca 2 cote K , cate una pentru fiecare analitic de marfa, cu tva 19% si 9% ?
va multumesc !
#15
Postat 08 February 2010 - 09:28 PM
#16
Postat 09 February 2010 - 12:41 AM
Dana
#17
Postat 16 June 2010 - 04:48 PM
Am nota contabila % = 401 297.62
371 250.1
4426 47.52
De aici se face nota de adaos comercial
371 = %
4428
378
Ce nu stiu eu nu stiu ce sume sunt in a doua nota contabila
In NIR am urmatoarele valori:
Valoare: 250.1
pret unitar cu amanuntul cu TVA = 40.9
VALOARE LA PRET CU AMANUNTUL: =378.6
vA ROG FRUMOS DACA MA PUTETI AJUTA SI PE MINE ADRESA MEA DE EMAIL ESTE coralia_andra@yahoo.com sau imi scrieti pe acest forum
Va multumesc frumos
#18
Postat 17 June 2010 - 08:00 AM
371 = % 378,60
378 68,05
4428 60,45
401 250,10
4426 = 401 47,52
#19
Postat 17 June 2010 - 10:08 AM
tucu_ro, la Jan 20 2009, 08:22 PM, a spus:
oanapopa, la Jan 19 2009, 03:42 PM, a spus:
din ce se compune 378 si 607
SOLD INITIAL CREDITOR 378+RC 378(cumulat de la inc anului) asa scrie in carte dar
K = _______________________________________________________ x 100
( Si 371 - Si 4428) +(Rd 371 - Rc4428 )
K se inmulteste cu sold 371 fara TVA = adaosul marfurilor ramase in stoc
pt 378 aferent marfurilor vandute = sold 378- ad mf ramase in stoc
pt. 4428 = rulaj creditor luna cont 707 x 1.19
pt 607 = il aflii prin diferenta
de ce sa o fac cumulat de la inceputul anului ? eu fac balanta lunar ! nu la 3 luni sau la un an ! cu sume calculate cumulat creste valoarea in contul 607 ,am incercat si asa este .
Parearea mea.
Multumesc .
#20
Postat 17 June 2010 - 10:48 AM
Citeaza
In mod normal trebuie sa tinem cont ce sume s-au rulat de la inceputul perioadei de gestiune.
Daca fac descarcarea ca la Cartea Verde, unde este prezentat un caz ideal, atunci voi avea reflectat numai in luna respectiva ceea ce s-a intamplat cu descarcarea valorica. Asta pentru ca descarcarea valorica prin metoda K trebuie sa tina cont ce s-a intamplat de la inceputul unei perioade fiscale. Teoretic se foloseste aceasta descarcare tot anul, si in luna Decembrie la inventariere se face bob-cu-bob o situatie pe teren. Aceasta situatie de pe teren (Inventar faptic) trebuie sa "bata" cu cifrele scriptice din cont. La sfarsitul perioadei fiscale se fac si regularizarile. Fapticul se trece in balanta facand corectiile necesare.
In Cartea Verde se spune de un caz ideal: LUNA.
Da. Dar intr-o luna pot avea un adaos mai mare, coeficientul meu fiind pentru luna respectiva corect, dar daca am si alte sume din spate trebuie sa cuumulez tot tocmai pentru a da o imagine cat mai apropiata de realitate.
In practica nimeni nu face comparatie intre stocul scriptic si cel faptic. Din lipsa de timp.
Similar Topics
1 useri citesc topicul
0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi