Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Inchidere an financiar - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


* * * * - 1 Voturi

Inchidere an financiar

42 replies to this topic

#1 cristianamatache

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 292 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:bucuresti

Postat 30 December 2008 - 06:22 AM

Imi cer scuze ca revin, dar nu mai gasesc topicul desi stiu sigur ca l-am postat tot aici. Aveti o monografie - "actualizata" pentru inchiderea de an.

Multumesc



#2 madalinab

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1733 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 07 January 2009 - 07:39 PM

Draga Cristiana, ce intelegi tu prin ''monografie inchidere an financiar''? Da mai multe detalii...
Daca, cumva, te gandesti ''sa-i faci ceva'' lui 121, iti recomand sa citesti OMF 1752 si 2374 sau sa dai o cautare mai amanuntita in forum...
Aici, la monografii, am gasit doar atat: http://www.conta.ro/...showtopic=29492

Madalina



#3 emilis

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 3 Postari:

Postat 29 January 2009 - 10:13 AM

Super raspuns, concis si lamuritor, cam ca autoritatile noastre care te trimit sa citesti o lege de 200 de pagini ca sa afli un lucru pe care ti-l puteau spune intr-o propozitie.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 23 August 2009 - 09:51 AM




#4 f@ne

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 6 Postari:

Postat 29 January 2009 - 11:26 AM

daca ai de constituit rezerve din profitul ex financiar curent (in baza unor prevederi legale)se fac inregistrarile
121=129 10.000

129=106 10.000

aceste inregistari se fac in luna dec. 2008 iar in ian profitul ce a ramas dupa repartizarea de mai sus se trecein 117 si de acolo se repartizeaza

121=117
si
117=%
457 Dividende
1068 alte rezerve

Daca ai avansuri de trezorerie (542) nedecontate faci urmatoare inregistare

461=542

Atentie contul 129 nu trebuie sa fie sold in balanta din 31.12.2008



#5 daria85

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 3 Postari:

Postat 29 January 2009 - 12:43 PM

Multumesc cautam asta sa ma conving ca este bine ce am facut.



#6 mmmdan

    Nou

  • Members
  • Pip
  • 9 Postari:

Postat 29 January 2009 - 01:15 PM

Daca studiezi ord.2374 se precizeaza astfel:
"(6) Închiderea conturilor 121 și 129 se efectuează la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare în bilanțul întocmit pentru exercițiul financiar la care se referă situațiile financiare anuale."



#7 ioanavoda

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 180 Postari:

Postat 29 January 2009 - 09:33 PM

iata un model de inchidere de la un curs CECCAR

Fisiere atasate





#8 DENISA GRIGORITA

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 641 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:GALATI
  • Interests:INFORMARE

Postat 30 January 2009 - 03:20 PM

Ioanavoda, te rog fii draguta si explica-mi ce e in ultima pagina din cursul asta postat? E o discutie de pe forum, ai avut vreo discutie cu cei de la CECCAR si eventual daca ati lamurit problema. Multumesc frumos!
%%%




***



#9 lucis

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 575 Postari:
  • Location:bucuresti
  • Interests:lucis

Postat 30 January 2009 - 03:40 PM

Vezi postareaf@ne, la Jan 29 2009, 11:26 AM, a spus:

[...]
Daca ai avansuri de trezorerie (542) nedecontate faci urmatoare inregistare
461=542

Dar la 01.01.2009 Ce faci cu soldul lui 461? inregistrezi cumva 461=542 in rosu sau?

Nimeni nu poate sa-mi raspunda?Multumesc

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 03 February 2009 - 10:56 PM




#10 DENISA GRIGORITA

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 641 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:GALATI
  • Interests:INFORMARE

Postat 31 January 2009 - 11:54 AM

Ce ai in 542 de vrei sa-l duci neaparat in 461? Stiu ce zice OMF 2.374, dar poti foarte bine sa restitui avansul acordat si nefolosit la 31.12, cu articolul 5311= 542; daca este vorba de avans vama (eu stiu) care nu s-a folosit pana la 31.12, atunci il inchizi 542=461 si daca vrei, repune-l la ianuarie. Nu-i problema.
%%%




***



#11 lucis

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 575 Postari:
  • Location:bucuresti
  • Interests:lucis

Postat 31 January 2009 - 12:32 PM

Vezi postareaDENISA GRIGORITA, la Jan 31 2009, 11:54 AM, a spus:

Ce ai in 542 de vrei sa-l duci neaparat in 461? Stiu ce zice OMF 2.374, dar poti foarte bine sa restitui avansul acordat si nefolosit la 31.12, cu articolul 5311= 542; daca este vorba de avans vama (eu stiu) care nu s-a folosit pana la 31.12, atunci il inchizi 542=461 si daca vrei, repune-l la ianuarie. Nu-i problema.
Denisa: Am sold debitor 542 la 31.12.2008 si nu da banii in casa si atunci cf.ord.2374 fac inregistrarea:461=542. Numai ca la 01.01.2009 cum fac repunerea?



#12 BIBI

    Membru activ

  • Validating
  • PipPipPip
  • 1336 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti
  • Interests:contabilitate, fiscalitate, legislatie

Postat 31 January 2009 - 08:45 PM

Faci nota invers sau o faci in rosu pe cea din decembrie.



#13 DENISA GRIGORITA

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 641 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:GALATI
  • Interests:INFORMARE

Postat 01 February 2009 - 08:31 AM

Scuze lucis, pt. textul defectuos din prima postare a mea, stiam ca soldul e debitor, dar 542=461 trebuia sa fie dupa cuvantul ianuarie, adica:atunci il inchizi si daca vrei, repune-l la ianuarie 542=461. Nu-i problema! Oricum, te-a luminat BIBI.
%%%




***



#14 foxyexp

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 57 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:cluj-napoca

Postat 02 February 2009 - 11:56 PM

nu cred ca ar trebui mutate sumele din 461 inapoi in 542 in luna ianuarie, atunci cand decontarea avansului nu s-a facut in termenul legal, si tocmai de aceea se foloseste contul 461; este bine sa ramana suma nedecontata in 461 si cand se va restitui avansul se va face 5311 = 461.



#15 rony

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 5 Postari:

Postat 03 February 2009 - 09:06 AM

Vezi postareaBIBI, la Jan 31 2009, 10:45 PM, a spus:

Faci nota invers sau o faci in rosu pe cea din decembrie.
La 32.12.2008 am sold C 117 -profit nerepartizat si 117C-prescriere dividende.In ian 2009 pot acoperi pierderea si din 117-dividende prescrise?



#16 fboji

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1114 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 03 February 2009 - 12:04 PM

Vezi postarearony, la Feb 3 2009, 07:06 AM, a spus:

La 32.12.2008 am sold C 117 -profit nerepartizat si 117C-prescriere dividende.In ian 2009 pot acoperi pierderea si din 117-dividende prescrise?
Cam greu de inteles mesajul. Va rog, stiu ca acum contabilii n-au timp, dar e necasar sa dati un preview pentru a vedea ce intelege altul din mesaj :frusty:
Si nu stiu de unde au ramas in 117 dividendele. Ori le-ai repartizat pe dividende rezultatele si atunci au iesit pe 457 din 117, ori sunt inca rezultate nerepartizate si trebe facuta o repartizare, dar numai prin hotarare AGA.

Aceasta postare a fost editata de fboji: 03 February 2009 - 12:08 PM

Daca ti se pare simplu ce ai de facut... inseamna ca nu cunosti toate amanuntele Imagine postata



#17 rony

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 5 Postari:

Postat 03 February 2009 - 01:07 PM

Vezi postarearony, la Feb 3 2009, 10:06 AM, a spus:

Vezi postareaBIBI, la Jan 31 2009, 10:45 PM, a spus:

Faci nota invers sau o faci in rosu pe cea din decembrie.
La 32.12.2008 am sold C 117 -profit nerepartizat si 117C-prescriere dividende.In ian 2009 pot acoperi pierderea si din 117-dividende prescrise?
Conform Ordinului 2374 in 117 se inscriu si sumele anulate-prescrise aflate in contul 457.Sumele au fost repartizate aici prin hotarire AGA la vremea respectiva dar patronul,din cauza dificultatilor financiare nu a putut si nici nu mai poate acum sa le incaseze,desi a platit impozitul.In 2008 avind pierdere ma gindesc daca pot sa inchid in ianuarie contul 121 cu 117/analitic dividende prescrise .Mentionez ca societatea are asociat unic si ca acesta doreste acest lucru.
Sper ca m-am facut inteles!
MUltumesc!



#18 madalinab

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1733 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 03 February 2009 - 11:03 PM

Vezi postareaf@ne, la Jan 29 2009, 11:26 AM, a spus:

daca ai de constituit rezerve din profitul ex financiar curent (in baza unor prevederi legale)se fac inregistrarile
121=129 10.000
129=106 10.000
aceste inregistari se fac in luna dec. 2008 iar in ian profitul ce a ramas dupa repartizarea de mai sus se trecein 117 si de acolo se repartizeaza
[...]Atentie contul 129 nu trebuie sa fie sold in balanta din 31.12.2008

Nu degeaba am recomandat lecturarea OMF-ului...sa adaug totusi ca este vorba doar de cateva randuri unde se descriu operatiunile acestea, deci nu dureaza mai mult de 10-15 minute, cu tot cu cautat...


Valabil si pentru emilis.
Madalina



#19 dmirelae

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 42 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 04 February 2009 - 10:07 AM

Contul 129 "Repartizarea profitului"
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența repartizării profitului realizat în exercițiul curent și repartizat, potrivit legii.
Contul 129 "Repartizarea profitului" este un cont de activ.
În debitul contului 129 "Repartizarea profitului" se înregistrează:
- rezervele constituite, potrivit legii, din profitul realizat în exercițiul financiar curent (106).
În creditul contului 129 "Repartizarea profitului" se înregistrează:
- profitul net realizat în exercițiul financiar încheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (121).

Soldul contului reprezintă profitul repartizat, aferent exercițiului financiar încheiat.



#20 madalinab

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1733 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 04 February 2009 - 01:05 PM

dmirelae, nu stiu daca mesajul tau a fost postat pentru a confirma sau infirma ceva dar daca tot ai postat functiunea contului ar trebui sa interpretam asa:
- la debitul contului se specifica ''exercitiul financiar curent'' - deci contarea se face in dec 2008 pentru anul 2008;
- la creditul contului se specifica ''profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat'' - deci se inchide anul 2008 si se conteaza prin 121 in anul 2009 conform A.G.A.

Repet, in anul financiar incheiat 121 se debiteaza si crediteaza numai cu cheltuieli si venituri aferente anului respectiv.
Orice repartizare din profit se conteaza prin 121 numai in anul urmator.
Madalina






Similar Topics Collapse

2 useri citesc topicul

0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL