Va rog foarte mult sa ma ajutati in urmatoarea problema: o asociatie non-profit neinregistrata in scopuri tva, face o achizitie intracomunitara in valoare de 25000 euro de la o firma inregistrata in scopuri tva in tara de origine. Pentru operatiunea respectiva asociatia solicita certificat de inregistrare in scopuri tva. Ce declaratii trebuie depuse pentru declararea tva? Se considera taxare inversa? Daca depun declaratia 301 "decont special de taxa pe valoare adaugata", rezulta ca asociatia trebuie sa plateasca in Romania tva 4750 euro si atunci nu seamana de loc cu taxarea inversa.
Multumesc
Aceasta postare a fost editata de Otilia Alupei: 16 September 2009 - 11:52 AM







