declaratia 010 / anul 2009
#1
Postat 12 January 2009 - 06:34 PM
#3
Postat 17 January 2009 - 02:55 PM
aseica, la Jan 12 2009, 07:34 PM, a spus:
Dana
#4
Postat 18 January 2009 - 10:55 AM
primavera, la Jan 17 2009, 02:30 PM, a spus:
in alte judete se intimpla asa ceva?
pe forum apare in iasi de exemplu si imprimat de notificare..
nu stiu ce sa mai cred
#5
Postat 18 January 2009 - 09:04 PM
#6
Postat 20 January 2009 - 11:40 AM
ce se intampla este ceva nou anul acesta?
am sa raspund tot eu deoarece am aflat intre timp, au pierdut pe drum decl depusa in ianuarie 2008 , asa ca mai fac un drum ca daca este musai ce sa mai zic de placere
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 04 February 2009 - 06:08 PM
Treburile ce se pot indeplini cu blandete niciodata nu dau gres
#7
Postat 22 January 2009 - 04:56 PM
#8
Postat 22 January 2009 - 11:21 PM
Va multumesc frumos, si un sfarsit de saptamana cu mai putine declaratii:)
Mii de scuze, pt intrebarea tampita de mai devreme, este din cauza orei tarzii, ... normal ca trimestrial.
Week-end placut.
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 04 February 2009 - 06:09 PM
#9
Postat 26 January 2009 - 10:47 AM
as avea nevoie de putin ajutor...
pt. o microintrep. infiintata in 26 nov. 2008 nu s-a depus inca declaratia 010
in cat timp trebuie, sau trebuia, depusa pt. a nu trece de la micro...la platitor de impozit pe profit....?
ce anume trebuie depus, si unde, pt. angajarea unui salariat ? la itm?
si daca pt. trim IV 2008, nu a avut activitate, trebuie depuse decl. 100, 102, si decont de TVA pe 0?
multmesc!
#10
Postat 27 January 2009 - 08:05 PM
Pt trimestru IV depune declaratii conform vector primit la infiintare de la ONRC.Sper sa-ti fie cu folos!
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 04 August 2009 - 06:30 AM
#11
Postat 27 January 2009 - 09:31 PM
#12
Postat 28 January 2009 - 12:46 PM
salou, la Jan 26 2009, 10:47 AM, a spus:
as avea nevoie de putin ajutor...
pt. o microintrep. infiintata in 26 nov. 2008 nu s-a depus inca declaratia 010
in cat timp trebuie, sau trebuia, depusa pt. a nu trece de la micro...la platitor de impozit pe profit....?
ce anume trebuie depus, si unde, pt. angajarea unui salariat ? la itm?
si daca pt. trim IV 2008, nu a avut activitate, trebuie depuse decl. 100, 102, si decont de TVA pe 0?
multmesc!
Dana
#13
Postat 28 January 2009 - 02:55 PM
Am si eu o problema referitoare la o declaratie 010 inregistrata la finante dar neoperata in vectorul fiscal.
In aceasta declaratie era bifata scoaterea din evidenta ca platitor de tva incepand cu data de 31.12.2008, data eronata intrucat scoaterea din evidenta urma sa se faca incepand cu data de 31.12.2007, declaratia fiind depusa in ianuarie 2008, cu numar din ianuarie 2008. Nu stiu cine a facut declaratia 010 la vremea respectiva, dar eu m-am bazat pe faptul ca firma nu mai era platitoare de tva si ca atare nici nu am dedus si nici nu am colectat tva-ul.
Saptamana aceasta cand s-a dus patronul sa duca declaratia 101 la finante i-a zis doamna de acolo ca pentru a fi la zi trebuie sa duca declaratia 300 pe toate cele 4 trimestre ale anului 2008. Firma e in alta localitate si neputand sa merg eu l-am trimis pe patron cu declaratia 010 cea neoperata si doamna de la finante a spus ca nu o intereseaza de acea 010 si ca trebuie depusa declaratia 300, cu amenda evident! Si bineinteles ca va trebui si 394, pe ambele semestre!
Problema e ca nu am pentru ce sa refac toata evidenta, mai ales ca bilantul la 30.06.2008 e depus la finante si am incheiat si anul 2008, si mai ales in conditiile in care nu am gresit cu nimic, singura greseala de care se poate lega e anul 2008 in loc de 2007, dar si aici nu trebuia sa o preia si sa-i dea numar daca nu era ok!
Ce ma sfatuiti sa fac?
Va multumesc
#14
Postat 28 January 2009 - 05:45 PM
la impozit pe venit scoatere din evidenta la 01.09.2008 si la impozit pe profit luare in evidenta 01.10.2008 sau
impozit pe venit soatere din evidenta 31.12.2007 si impozit pe profit luae in evidenta 01.01.2008?
pentru prima varianta ar insemna ca societatea sa figureze in anul 2008 ca platitoare pe impozit si pe profit si pe venit...
va rog frumos daca ma puteti ajuta cu un sfat.Va multumesc
#15
Postat 28 January 2009 - 08:15 PM
Norme metodologice:
101. In situatia in care, in cursul anului fiscal, o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 de euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 50%, inclusiv, aceasta datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care limita sau ponderea au fost depasite, luandu-se in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. Contribuabilul va instiinta organul fiscal cu privire la modificarea tipului de impozit datorat prin depunerea in acest scop a declaratiei de mentiuni, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru incadrarea in conditia privind nivelul veniturilor realizate in cursul anului fiscal, inclusiv pentru stabilirea ponderii veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale, se vor lua in calcul aceleasi venituri care constituie baza impozabila prevazuta la art. 108 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cursul de schimb LEU/EUR pentru determinarea echivalentului in euro a veniturilor realizate de microintreprinderi este cel comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a fiecarei luni a perioadei careia ii este aferent venitul respectiv.
Impozitul pe profit datorat de contribuabil, incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita prevazuta la art. 1071 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.@
#16 Guest_stanescuema_*
Postat 02 March 2009 - 09:28 AM
administratorul s a dus sa si depuna 010 pt ca a trecut prin optiune la tva, dar nu a bifat si salariile
cu care intra in evidenta din aceiasi luna.
acum in vector aparem cu declaratii salarii de 3 luni de zile, dar fara sa fim inregistrati.
mi se reproseaza mie ca nu l am invatat!!!! (al2lea exemplar nici nu s a sinchisit sa mi l aduca, asa as fi vazut greseala)
oare tot ce e logic e greu pt unii patroni?
vi s a intamplat si voua? ce parere aveti?
#17
Postat 02 March 2009 - 03:27 PM
#18
Postat 24 March 2009 - 10:38 AM
Sper ca unde postez acest subiect este cel corect, am o problema serioasa la sectorul 6 legat de o declaratie 010, si as dori si parerea voastra asupra acestei probleme ca sa fiu sigura ca nu m-am tampit eu.
In februarie 2009 m-am angajat ca economist la una din societatile careia ii fac contabilitate, contractul este contract civil in care se specifica clar faptul ca impozitul pe venit este platit de societate, m-am dus la administratia sector 6, am depus 010 sa ia in evidenta societatea cu impozit pe venit din salarii la data de 01.02.2009, ma reintorc in martie cu un alt 010 deoarece societatea a angajat cu carte de munca o persoana.
Administratia sector 6 imi spune ca nu se declara contractele civile si ca acel 010 depus de mine in luna februarie este incorect. In conditiile in care ei l-au acceptat in luna febr fara comentarii. Si acum ma obliga sa refac 010 cu data de 01.03.2009 (data la care socitatea a angajat un om cu carte de munca).
Din pct meu de vedere este incorect, am depus deja decl 100 pe luna februarie unde am decl impozit pe ven din conventii civile si am si platit impozitul pt luna febr.
In baza care-i legi ii pot dovedi doamnei ca se inseala, sau ma insel eu???
La celelalte administratii (alte sectoare) am depus 010 pe baza contractului civil fara probleme.
Va multumesc mult.
#19
Postat 24 March 2009 - 12:17 PM
#20
Postat 24 March 2009 - 01:07 PM
Totul bine si frumos ca si continut, atunci devine problema cand societatea plateste impozit pe venit pentru acel contract civil (chiar daca nu este inreg la ITM) si faptul ca pt acel impozit ce pune in declaratia 100 unde se trece valoare impozitului la rubrica venituri din contracte civile si se si plateste!!!. Si atunci vin eu si intreb, nu intra oare in aceeasi categorie la 010 "ven af salariilor si venituri asimilate (scuze nu mai stiu denumirea corecta)", m-am uitat in Codul Fiscal si eu de acolo am dedus ca sunt recunoscute ca si venituri ce tb declarate la administratia fiscala.
Sunt putin confuza, tot ce am citit pana acum reiese ca tb sa se declare in 010 impozit pe salarii aferent contractelor civile, cum se face ca celelalte administratii mi-au acceptat modificarea la 010 pe baza aceluiasi document.
Plus ca daca ma voi duce sa iau o fisa de platitor va reiesi ca au platit acel impozit in plus...
Multumesc.
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 02 April 2009 - 10:45 PM
Similar Topics
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi






