Am urmatoarea mare problema:am primit o factura din Ungaria pe care am si achitat-o dar eu am prins-o la achizitii intracomunitare in luna noiembrie.Noiembrie este inchisa, tva depus(am si de recuperat), cum fac la decembrie?in decontul de tva o stornez?ca tb sa-mi dea 390 cu ce declara cei din Ungaria,nu?fiind proforma nu era cazul sa o inregistrez.
astept raspuns si multumesc mult de tot.
steluta







