Am urmarit toate topicurile care se refera la pfa-urile care factureaza extern, si observ ca suntem destul de putini, tocmai de aceea am cateva puncte de clarificat cu cei care au bunavointa sa le impartaseasca cu mine.
Pe scurt , PFA neplatitor de tva , activitate inceputa in aprilie 2009, solutie agreeata in locul salariului in tara, eu fiind controller la o companie cu actionar majoritar german, practic un auditor intern in tara remunerat de firma din Germania. Pe langa asta sunt si angajat cu contract de munca la alta firma.
Facturez lunar o suma in euro ca onorariu confrom contractului incheiat cu partea germana, suma care variaza in functie de cheltuielile acceptate in contract. Acum nelamuririle :
1) anul trecut am depus 220 la inceperea activitatii, am platit si impozitul aferent impunerii , precum si suma aferenta cass conform impunerii pe 2009. e adevarat ca pot depune 220 anul acesta o data cu 200 pana pe 15 mai 2010, deoarece am inceput activitatea in aprilie 2009(nu am activat intregul an fiscal) ?
2) 220 il pot estima pentru 2010 la fel ca pe 2009, adica venituri foarte mici, pentru a nu plati anticipat o suma prea mare, mai ales ca, dupa calculele venitului pe 2009 va trebui sa platesc un impozit de cca 10 000 de ron.
3) sunt obligat sa depun 392B pana pe 25 februarie, avand in vedere ca prestez servicii pentru o companie nerezidenta intracomunitara ?
4) restul de cass cand trebuie platit, pentru venitul din 2009 ? banuiesc ca el va fi deductibil abia in 2010, pentru ca plata efectiva se face in 2010.
Cei care sunt in situatia mea si au fost "subiectii" unui control fiscal sau de la Garda , imi pot spune pe ce s-au axat portareii ?
Scuzati intrebarile , dar desi studiez legislatia mereu, in unele cazuri este foarte ambigua si o parere din partea celor care se confrunta de ceva ani cu treburile acestea m-ar ajuta foarte mult
Va multumesc !
Aceasta postare a fost editata de pfaovidiu: 19 January 2010 - 01:23 AM







