Firma platitoare de TVA trimestrial. Am un caz (primul) de achizitie intracomunitara si nu resesc sa-i dau de capat, drept pentru care va rog sa ma ajutati.
In 19.01.2010 primesc pe email o factura proforma (proforma invoice) pentru un echiament de masurare cca 3500 euro. Documentul include atat pretul partilor componente, softului echipamentului, cat si costurile de transport. In data de 25.01.2010 fac plata. In 29.01.2010 soseste marfa. Furnizorul sustine ca a expediat originalul facturii prin posta (nu stiu daca e originalul proformei sau factura). Am urmatoarele nelamuriri:
- Avand in vedere ca firma e platitoare de TVA la trim, tb sa depun 092 pt schimb per de plata TVA. Data limita e 05.02.2010 sau 05.03.2010, avand in vedere ca pana la aceasta data nu am primit factura, respectiv la 390 15/02 sau 15.03 si in ce luna inregistrez in 300 (ian sau febr)
- la ce curs se fac inregistrarile? Inregistrez intai marfa la cursul din data receptiei, resp 29.01 si TVA:
1. daca nu primesc factura in original pana la 15.02, autofacturez si inregistrez la curs din 15.02, operatiunea in decontul aferent lunii feb sau
2. daca primesc factura pana in 15.02 si data este aceeasi ca la proforma, resp 19.01 inregistrez TVA la cursul din data facturii?
Sper ca am reusit sa ma fac inteleasa. Am citit atatea variante incat m-am ametit si mai rau.
Va multumesc