#1
Postat 22 February 2010 - 06:12 PM
#2
Postat 22 February 2010 - 06:22 PM
iliam, la Feb 22 2010, 06:12 PM, a spus:
#3
#4
Postat 22 February 2010 - 11:18 PM
iliam, la Feb 22 2010, 06:25 PM, a spus:
#5
Postat 23 February 2010 - 12:54 AM
ART. 219^1
Contravenții în cazul declarațiilor recapitulative
(1) Constituie contravenție nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Legea nr. 571/2003 , cu modificările și completările ulterioare, sau depunerea de astfel de declarații cu sume incorecte ori incomplete.
(2) Fapta prevăzută la alin. (1) se sancționează cu amendă de 2% din suma totală a achizițiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferențele nedeclarate rezultate ca urmare a declarațiilor incorecte ori incomplete.
(3) Nu se sancționează contravențional persoanele care corectează declarațiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora.
(4) Nu se sancționează contravențional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declarațiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.
(5) Amenda prevăzută la alin. (2) se reduce cu 50% în situația în care persoana impozabilă corectează declarația recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declarații recapitulative.
(6) Dispozițiile art. 221 alin. (1) și (5) se aplică în mod corespunzător.
Art. 221.
(5) În cazul aplicării sancțiunii amenzii potrivit art. 219 și 220, contribuabilul are posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul cod, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare contravențională.
Si eu interpretez textul in sensul ca nu se acorda amenda pentru declaratiile 390 facute in plus ci doar pentru cele facute in minus.
Aceasta postare a fost editata de nopris: 23 February 2010 - 01:02 AM
#6
Postat 23 February 2010 - 12:12 PM
va rog daca puteti sa ma ajutati cu o mica nelamurire:
am primit o factura de la un hotel din Germania care contine tva si nu stiu cum ar trebui sa o inregistrez firma este platitoare de tva si a transmis codul de tva.
Trebuie sa o inregistrez si in 390
#7
Postat 23 February 2010 - 07:57 PM
#8
Postat 25 February 2010 - 09:36 PM
Similar Topics
Topic | Forum | Deschis de | Statistici | Ultima postare | |
---|---|---|---|---|---|
Radiere PFA 2023 - Cum se completeaza DU rectificativa?pfa, radiere, norma de venit |
Infiintare, radiere, modificare, suspendare PFA | Eduard Stefan |
|
||
D112 rectificativa |
Alte declaratii si raportari | alinescoo |
|
||
Precizari suplimentare privind OMF nr. 3904/2022 |
Legislatie comentata, spete diverse (ANAF, MMPS, AJOFM, CNPP, ANPIS, etc ...) | Otilia Alupei |
|
||
OMF 3904/2022 - aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN a procedurilor privind monitorizarea si stoparea/recuperarea ajutorului de stat . |
Noutati legislatie | Otilia Alupei |
|
||
Declaratia unica rectificativa |
Declaratia unica | Otilia Alupei |
|
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi