Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Mod de facturare intracomunitar cu diferenta cota TVA - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


Mod de facturare intracomunitar cu diferenta cota TVA


1 reply to this topic

#1 Petrea Ionel

    Nou

  • Members
  • Pip
  • 4 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:Bucuresti

Postat 02 March 2010 - 10:00 AM

Rog frumos daca se poate sa ma lamureasca cineva in aceasta situatie:

 S.C.ROM.(platitoare_TVA_19%) achizitioneaza marfa de la Furnizor:S.C.ITALIA_(platitor_TVA_20%) . Furnizorul(S.C.ITALIA) trimite factura catre S.C.ROM: Baza(val.marfa)+TVA20% =???euro.
•Marfa este livrata de catre furzizorul din Italia direct catre Clientul:S.C.ITALIA(pl.TVA_20%), fara sa mai ajunga in Romania.
 S.C.ROM.(platitoare_TVA_19%) trimite factura catre Clientul:S.C.ITALIA(pl.TVA_20%) .

Intrebare:

 Cum factureaza S.C.ROM.(platitoare_TVA_19%) catre -> Clientul:S.C.ITALIA(pl.TVA_20%) , valoare marfa + TVA_19% (si care este circuitul TVA-ului tinand cont ca avem diferenta de cota TVA) sau nu aplica TVA_19% pe factura ?
 Este posibil ca Furnizor:S.C.ITALIA_(platitor_TVA_20%) sa factureze fara TVA_20% catre -> S.C.ROM.(platitoare_TVA_19%) ? In acesta situatie S.C.ROM.(platitoare_TVA_19%) cum factureaza catre Clientul:S.C.ITALIA(pl.TVA_20%)
 Daca marfa nu ajunge pe teritoriul Romaniei (nu paraseste Italia), este transportata de catre furnizorul IT. direct la clientul nostru IT., cum inregistram aceasta tranzactie:
•Achizitie Intracomunitara de marfuri sau Prestari Serv. Intracomunitare ?
 In ce tip de declaratii se raporteaza aceasta tranzactie.

Rog daca se poate cat mai urgent

Multumesc celor care ma ajuta.

Aceasta postare a fost editata de Petrea Ionel: 02 March 2010 - 10:07 AM

John



#2 Petrea Ionel

    Nou

  • Members
  • Pip
  • 4 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:Bucuresti

Postat 02 March 2010 - 12:07 PM

Nu poate sa ma ajute nimeni cu o lamurire, va rog frumos??????

John






Similar Topics Collapse

5 useri citesc topicul

0 membri, 5 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL