S.C.ROM.(platitoare_TVA_19%) achizitioneaza marfa de la Furnizor:S.C.ITALIA_(platitor_TVA_20%) . Furnizorul(S.C.ITALIA) trimite factura catre S.C.ROM: Baza(val.marfa)+TVA20% =???euro.
•Marfa este livrata de catre furzizorul din Italia direct catre Clientul:S.C.ITALIA(pl.TVA_20%), fara sa mai ajunga in Romania.
S.C.ROM.(platitoare_TVA_19%) trimite factura catre Clientul:S.C.ITALIA(pl.TVA_20%) .
Intrebare:
Cum factureaza S.C.ROM.(platitoare_TVA_19%) catre -> Clientul:S.C.ITALIA(pl.TVA_20%) , valoare marfa + TVA_19% (si care este circuitul TVA-ului tinand cont ca avem diferenta de cota TVA) sau nu aplica TVA_19% pe factura ?
Este posibil ca Furnizor:S.C.ITALIA_(platitor_TVA_20%) sa factureze fara TVA_20% catre -> S.C.ROM.(platitoare_TVA_19%) ? In acesta situatie S.C.ROM.(platitoare_TVA_19%) cum factureaza catre Clientul:S.C.ITALIA(pl.TVA_20%)
Daca marfa nu ajunge pe teritoriul Romaniei (nu paraseste Italia), este transportata de catre furnizorul IT. direct la clientul nostru IT., cum inregistram aceasta tranzactie:
•Achizitie Intracomunitara de marfuri sau Prestari Serv. Intracomunitare ?
In ce tip de declaratii se raporteaza aceasta tranzactie.
Rog daca se poate cat mai urgent
Multumesc celor care ma ajuta.
Aceasta postare a fost editata de Petrea Ionel: 02 March 2010 - 10:07 AM







