Am doua nelamuriri privind declaratia 390 VIES.
1) Primesc facturi cu diverse servicii din Austria. Unele facturi sunt scutite de TVA iar la unele trebuie sa fac taxare inversa. In declaratia 390 treceam suma facturilor scutite cumulata cu suma facturilor la care faceam taxare inversa. Am intrebat la Administratia financiara si mi s-a spus ca taxarea inversa nu se declara in 390. Am citit pe net si am mai intrebat persoane care lucreaza in domeniu si toata lumea spunea ca se trec si cele cu taxare inversa. In final stie cineva daca se trec sau nu?
2) Avand in vedere ca eu nu prestez servicii si nici nu livrez bunuri in UE in 390 declar numai aceste facturi care sunt numai de la un singur furnizor. Am avut cazuri in care mi-au facut o factura storno mai mare decat facturile din acea luna. Deci si in jurnalul de cumparari eram pe minus. (ex. factura storno era de 1.000 EUR iar facturile cu plus insumau 700 EUR deci aveam -300EUR in jurnal). Aceasta suma cu minus trebuie trecuta in 390?
Sper sa ma lamureasca si pe mine cineva deoarece la cate pareri am auzit sunt intr-o ceata totala.
Multumesc!







