Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Ajustare TVA leasing - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


Ajustare TVA leasing


2 replies to this topic

#1 danapreda

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 10 Postari:

Postat 26 March 2011 - 04:53 PM

In decembrie 2010 firma era neplatitoare de TVA si a incheiat un contract de leasing financiar pentru un autoturism in suma de 87.000 lei, suma aferenta contractului de leasing nu contine TVA. Am inregistrat operatiunea prin formula contabila 213 = 167 87.000 lei. Tot in decembrie am inregistrat factura de avans prin formula contabila 167 = 404 cu suma care contine si TVA 54.000 lei (jumatate din valoarea contractului + TVA-ul aferent). In ianuarie 2011 se inregistreaza prima rata 167 = 404 tot cu valoarea totala care contine si TVA 550 lei. In februarie 2011 firma devine platitoare de TVA. Ce operatiuni contabile trebuie sa efectuez pentru a regla soldul contului 167 avand in vedere ca este denaturat prin inregistrarea acelor sume de TVA? Trebuia sa inregistrez suma de TVA in alt cont sau pot face in februarie deducerea TVA aferenta primelor 2 facturi?
Multumesc frumos anticipat, am nevoie urgent de un raspuns.



#2 mihaela_cva

    Membru senior

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2579 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:craiova
  • Interests:gradinarit..de apartament, deocamdata
    calatorii

Postat 27 March 2011 - 10:36 AM

faci inventariere la data trecerii ca platitor tva -01.02.2011 si in baza inventarului refaci stourile prin inreg.tva, adica refaci notele adaugand tva.




#3 rCLAUDIA

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 16 Postari:

Postat 07 April 2011 - 08:04 AM

Vezi postareamihaela_cva, la Mar 27 2011, 11:36 AM, a spus:

faci inventariere la data trecerii ca platitor tva -01.02.2011 si in baza inventarului refaci stourile prin inreg.tva, adica refaci notele adaugand tva.

S-a procedat corect daca, ptr perioada in care firma nu a fost platitoare de tva, tva-ul aferent ratelor, dobanzilor etc s-a inregistrat in 635 respectiv 635 = 404, iar cand firma a devenit platitoare de tva s-a inregistrat in ct de TVA.

Mentionez ca 635 sunt cheltuieli deductibile.






Similar Topics Collapse

8 useri citesc topicul

0 membri, 8 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL