Va rog opinie in urmatorul caz :
Se achizitioneaza in anul 2011 de la o firma din Romania (care nu este societate de leasing) un auto cu masa de pana la 3500 kg si 5 locuri.
In contract se mentioneaza valoarea auto de 7000 eur inclusiv tva , platibil in ron ,la cursul BNR din data efectuarii platii de catre cumparator, pret care se achita in felul urmator:
a) 4000 eur inclusiv tva cu titlu de avans se achita la data de 02.04.2011
b) 3000 eur inclusiv tva se achita lunar timp de 10 luni (300 eur lunar )
1. Eu ca si cumparator am primit o factura cu valoarea avansului (pentru cei 4000 eur-avans ) in care am : avans (13000 ron si tva aferent 3000)
-cum fac contarea pentru aceasta operatie ?
-ce fac cu tva aferent avensului? (il pun pe 4426?) ,este acest tva deductibil ? , trebuie sa imi apara acest tva si in declaratia 394 la semestru?
2. la fel in fiecare luna primesc o factura in care apare avans si tva (contavalaorea a 300 eur - inclusiv tva)
-cum fac contarea in acest caz?
Multumesc anticipat .







