Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
declaratia 300 - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


declaratia 300


3 replies to this topic

#1 madi60

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 4 Postari:

Postat 11 July 2011 - 10:44 AM

Va rog sa ma ajutati sa rezolv o problema :
Sunt platitor si declarant TVA trimestrial.

In TRIM. III/2010 am avut urmatoarea situatie :
Livrari(4427) 2400
Achizitii (4426) 8110
Suma negativa(4424) 5710

Dupa depunerea declaratiei au mai aparut 2 facturi cu TVA colectat(4427) = 53437
In octombrie 2010 am platit 47727.

In TRIM.IV/2010 am avut :
Livrari (4427) 0
Regularizari TVA colectata 53437
Achizitii (4426) 20659
TVA de plata (4423) 32778
Sold suma negativa precedenta 5710
Sold TVA de plata 27068

Consultand fisa sintetica la 31.12.2010, dupa cum era si firesc apaream cu diferenta platita in plus de 20659.

In trim.I/2011 fac prima greseala, din neatentie, confund "platit in plus" cu "de recuperat" si predau declaratia 300 astfel :
Livrari (4427) 4161
Achizitii (4426) 13
TVA de plata (4423) 4148
Sold suma negativa precedenta 20659
Sold suma negativa la sf.perioada 16511

Verificand starea declaratiei trimisa on-line constat ca nu este in regula si mi se recomanda lamurirea problemei.
Am fost la Ad-tie dar nimeni nu a fost in masura sa-mi dea un sfat. Oricum, a ramas sa reglez in trim.II/2011.

In trim.II/2011 fac a doua greseala :
Livrari (4427) 19163
Regularizari TVA colectata 4148
Total TVA de plata 23311
Achizitii 0
TVA de plata 23311

Verific din nou starea declaratiei si constat ca am gresit din nou.
Va rog sa ma sfatuiti cum ar trebui sa reglez declaratia din TRIM.III/2011 ca sa fie in regula.
Ca o informatie suplimentara, in luna iulie am platit diferenta de TVA : 20659 - (4161 + 19163) = 2652
Va multumesc anticipat.



#2 aura.v

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 1 Postari:

Postat 26 November 2011 - 04:35 PM

sunt obligat sa depun declaratie de TVA pt un SRL infiintat in 2010 la o luna sau la 3 luni?




#3 mihaela_cva

    Membru senior

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2579 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:craiova
  • Interests:gradinarit..de apartament, deocamdata
    calatorii

Postat 26 November 2011 - 06:56 PM

daca srl e platitor de tva, da



#4 maca

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 33 Postari:

Postat 06 December 2011 - 02:07 PM

Buna ziua

Va rog daca a reusit cineva sa depuna Declaratia 300 pentru luna noiembrie si sa descarce recipisa conform instructiunilor de pe site-ul ANAF sa ma indrume si pe mine cum se procedeaza.
Multumesc






Similar Topics Collapse

2 useri citesc topicul

0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL