In urma unui control de fond la o societate au fost scoase (printre altele) tranzactiile facute cu un partener inactiv. Concluzia este ca s-au stabilit de plata:
- impozit pe profit
- TVA
-majorari impozit pe profit
-majorari TVA
Avand in vedere ca sumele sunt foarte mari si sunt extrase din ultimii 5 ani de activitate cum sa contez pt a fi corect.
O varianta ar fi:
- impozit pe profit 691=4411
- TVA 635=4423
-majorari impozit pe profit 6581=4481
-majorari TVA 6581=4481
Dar asa nu mai da declaratia 101 cu conta.
Multumesc.