Ca urmare a unui control innopinat de la GF au fost constatate minusuri de inventar, pt care s-a stabilit de plata TVA si impozit profit.
Nu stiu cum este corect sa operez in conta si am 2 alternative:
1- stabilire tva si ip de plata
4423 = 401 xx
4411 = 401 xx
plata acestora
401 = 5121 xxxx
2- stabilire tva si ip de plata
635 neded = 4423 xx
691 neded = 4411 xx
plata acestora
4423 = 5121 xx
4411 = 5121 xx
Eu am contestat PV de la Garda si avem proces, cred ca ar fi corect sa inregistrez a doua varianta dar nu imi convine sa consider ch nedeductibila deoarece eu sunt pe pierdere si as plati impozit pe profit aferent acestor cheltuieli. Ar mai fi varianta sa consider cheltuielile deductibile pana la solutionarea procesului.
Cum ma sfatuiti sa fac??