Sunt o agentie de turism (touroperatoare) infiintata relativ recent, regim normal, platitoare TVA, plata impozit pe profit.
Acum ma instiinteaza contabilii ca ar trebui sa trec la impozitarea pe venit 3%, ceea ce ar fi un dezastru pentru mine, marjele in turism fiind foarte mici dar rulajul mare.
In ultimul an am facturi emise catre clienti de ~ 90000 EUR dar contabilii imi spun ca venitul este de doar ~ 50000 EUR. Ce se intampla cu diferenta? Eu stiam ca venitul unei societati comerciale este suma facturilor emise de aceasta ...
Multumesc daca ma poate lamurii cineva









