Cum este corect sa inregistrez facturile emise, cu TVA, de o firma din Spania, pentru combustibilul achizitionat si folosit pentru un autotractor?
1. Eu am facut urmatoarele inregistrari:
% = 401
6022
Ch.cu combustibilul
473
TVA de recuperat din UE
Mentionez ca avem incheiat un contract cu o firma de recuperare a TVA din UE.
Urmand ca la recuperarea TVA sa fac urmatoarea inregistrare:
5124 = 473 ,
iar in cazul in care raman sume nerecuperate sa le trec atunci pe cheltuieli
658 = 473
SAU
2. Inregistrari sugerate de alti contabili:
% = 401
6022
658 (c/v tva-ului)
La recuperarea tva urmand a se face urmatoarea inregistrare:
5124 = 758
Mentionez ca sustin efectuarea inregistrarilor de la pct.1 pentru a nu influenta rezultatul financiar al anului anterior exemplificand prin faptul ca facand aceste inregistrari am urmatoarele date concrete la finele anului 2012:
- profit fiscal: 15.000 lei,
- tva de recuperat: 40.000 lei, rezultand un impozit pe profit de 2.400 lei.
Daca aplic inreg.de la pct 2 atunci ar rezulta o pierdere de 25.000 lei.
Astept opinii......
Va multumesc.








