Firma la care lucrez ,, X" este dealer al unei firme din Germania, pentru profile pvc.
Firma din Germania ,,Y" asigura SDV-uri si softuri pentru clientii firmei nostre( din Romania).
Practic eu, firma X , achizitionez aceste sdv-uri si softuri, de la fime din Romania,(deducand TVA) si le facturez partenerului Y , din Germania, dar sdv-urile si softurile le utilizeaza clentii firmei mele,,X " din Romania.Deci eu sunt intermediarul intre furniozorul meu din Germania si clientii mei din Romania.
D.p.d.v. al TVA unde ma incadrez in codul fiscal? este o prestare de serviciu ?
Mai exact facturez cu sau fara TVA in Germania ? Se cuprind in 390?
Mentionez ca pe factura catre partenerul German pot sa trec ori SDV-uri ori pestare serviciu, pt el nu conteaza.







