gyongyiv, la 04 December 2013 - 02:30 PM, a spus:
inregistrez avizul in septembrie , pentru ca apoi sa fac storno la aviz in octombrie si sa inregistrez factura storno primita?
din aceasta formulare se intelege ca tu esti SRL1 (clientul), adica cea care face returul !! in acest context (fiindca nu ai mentionat clar din punctul de vedere al carui SRL te intereseaza operatiunea), inreg. enuntate sunt corecte !!
........................................
daca te intereseaza dpv al SRL 2 (esti furnizorul), atunci vei folosi contul 418 - Clienti, facturi de intocmit
inreg. sunt :
retur marfa, cu aviz :
418 = 707 - cu minus
418 = 4428 - cu minus
storno descarcare gestiune / adaos comercial:
607 = 371 - cu minus
378 = 371 - cu minus
inreg. factura storno :
4111 = 418 - in rosu toata suma din factura storno (de retur)
4428 = 4427 - in rosu cu suma TVA colectata din factura storno (de retur)
............................................................
mai, oameni buni, este f important sa formulati clar atat enuntul pbl., cat si ceea ce doriti sa aflati, dand toate detaliile; in caz contrar, ne fortati fie sa va ignoram cererea fiindca nu se intelege, fie sa presupunem ceea ce veti sa stiti; ca urmare, putem sa va dam informatii care nu va ajuta.