Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
D 394 - topic 2014 - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


D 394 - topic 2014


7 replies to this topic

#1 cosmin0304

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 399 Postari:
  • Gender:Male

Postat 08 January 2014 - 10:38 AM

OPANAF 3806 - modificare 394


Art. IV. Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu facturile emise/primite în ultima perioadă fiscală de raportare din anul 2013, pentru care există obligația de declarare de către fiecare operator înregistrat în scopuri de TVA.



#2 ellinia

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 3 Postari:

Postat 21 January 2014 - 03:22 PM

Buna ziua!
Stie cineva sa-mi spuna unde pot introduce in fisierul txt care trebuie importat campul "numar facturi"?

Nu am programul actualizat si. daca nu reusesc sa modific fisierul txt sa contina si numarul de facturi ar trebui sa introduc fiecare factura manual si mi-e frica sa nu gresesc. Asa, mi le extrage direct din programul de conta.




#3 Onushka

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 0 Postari:

Postat 29 January 2014 - 09:56 PM

Daca uiti sa depui o rectificativa la 394 si o depui luna urmatoare, poti risca amenzi tinand cont de faptul ca este declaratie informativa ?



#4 mariamarin

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 73 Postari:
  • Location:bucuresti

Postat 06 June 2014 - 02:36 PM

In D394 se includ si facturile emise de furnizorii platitori de TVA pentru produse/servicii scutite de TVA?
Ex. ENEL - consumul de energie are baza si TVA. Taxele RADIO/TV sunt fara TVA.
Ce trebuie inregistrat in D394 in acest caz si care este baza legala?



#5 mgabi

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1344 Postari:
  • Gender:Female

Postat 06 June 2014 - 03:17 PM

Se trec doar achizitiile/livrarile purtatoare de tva (impozabile). Deci nu se trece si taxa radio.
Baza legala este ordinul 3806 (care modifica ordinul din 2011).

Din ordin (la pct.1 din anexa 2 - Instructiuni):
b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.

Iar la Completarea declaratiei scrie asa:

6. Coloana "Baza impozabilă" ‐ se înscrie baza de impozitare, exclusiv TVA,
aferentă livrărilor/achizițiilor inclusiv cele pentru care se aplica taxarea inversă, precum și
baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare
este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (‐).




#6 mariamarin

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 73 Postari:
  • Location:bucuresti

Postat 06 June 2014 - 03:40 PM

Multumesc



#7 sirius

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 140 Postari:

Postat 28 December 2014 - 10:31 PM

In actuala D394 (valabila pt. 2014) legat de topicul mentionat in titlu era prevazut citez:

“Important! În declarație nu se înscriu facturile emise prin autofacturare și bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) și (20) din Codul Fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai până la data de 31 decembrie 2014.”

Care este insa situatia pt. anul 2015 intrucat programul de contabilitate primara folosit la un magazin cu amanuntul, tinand cont de prevederile de mai sus, nu face evidenta separat pt. aceste bonuri (asimilate facturilor simplificate) si deci in caz ca prevederea nu se mai aplica voi fi nevoit ca de la 1.01.2015 sa le cer vanzatorilor sa emita facturi normale, ca sa le pot astfel mentiona (include) la livrari, in D394?



#8 mgabi

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1344 Postari:
  • Gender:Female

Postat 29 December 2014 - 11:20 AM

Pai se vor hotari prin februarie la o varianta (care in mod sigur va fi aiurea-n tramvai, cat se poate de neclara si cu prevederi care se bat cap-in-cap)

PS: Nici acum nu este lamurita in D394 situatia facturilor simplificate (cele "pe bune") , pe care nu apare codul fiscal al clientului (ca doar exact asta era si ideea cu "simplificatele")






Similar Topics Collapse

2 useri citesc topicul

0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL