Buna ziua,
Detin un PFA platitor de TVA si operator intra-comunitar. Am inceput sa prestez servicii de vanzari in Romania, ptr. o firma din Marea Britanie. Am luat de buna informatia lor, ca si ei sunt platitori de TVA, dupa care am emis si incasat 3 facturi, fara TVA.
Dar... surpriza, la o verificare recenta pe site-ul ec.europa.eu, dupa nr. de inregistrare, nu i-am regasit ca fiind platitori de TVA, deci trebuia sa emit facturile cu TVA 24%.
Ce e de facut in cazul acesta? Sunt pasibil de amenda din partea ANAF-ului? Cum pot remedia situatia? Pot storna facturile si reface cu TVA 24%?
Va multumesc anticipat ptr. ajutor.
Mihai