Am un PFA neplatitor de TVA de 2 ani. M-am inregistrat in scopuri de TVA, si am primit un cod cu RO cu care m-am inregistrat in ROI.
Veniturile mele sunt de 2 tipuri:
- din dezvoltarea aplicatiilor pentru clienti externi, pe baza de contract
- din aplicatiile publicate in diferite piete de aplicatii. Venituri venite din publicitatea afisata in aplicatii sau din cumparaturile facute de utilizatori.
Pana anul trecut faceam asa:
- daca clientul era din afara UE, faceam factura fara TVA cu codul de neplatitor de TVA pe factura
- daca clientul era din UE, verificam in VIES daca exista si faceam factura cu codul cu RO, dupa care, in luna urmatoare depuneam 390 VIES pentru facturile catre clientii UE.
Ei bine, ce se modifica in procedeul meu incepand cu 1 ianuarie 2015? Trebuie sa fac prima factura pe anul asta iar clientul este din UE.
Multumesc pentru gazduire si pentru timpul acordat .Sper sa gasesc pe cineva in tema care sa ma lumineze.
Felicitari membrilor de pe forum pentru rabdarea de a raspunde.
De asemenea, mai am o nelamurire,
Daca un client cumpara aplicatia mea, pe oreder-ul de la google imi apare asa:
Price: 3.34 EUR
VAT Withheld €0.54 (TVA Retinut si mai zice ca: Google will submit the VAT from this transaction directly to the appropriate tax authority. adica Google va trimite TVA-ul acestei tranzactii direct la autoritatea respectivei tari de unde e clientul, cel putin eu asa inteleg).
Ce se intampla cu TVA-ul asta? Sunt din ce in ce mai in ceata.
Aceasta postare a fost editata de Otilia Alupei: 12 February 2015 - 12:35 PM