Am o intrebare intrucat se pare ca am gafat-o un pic in ceea ce priveste depunerea corecta a declaratiilor : o firma care a inceput activitatea la mijlocul anului trecut a inregistrat incasari de 5.000 de lei si a avut cheltuieli de alti 10.000. Am fost convins ca trebuie platit impozit doar daca ai profit, iar acum am realizat ca trebuia sa platesc impozit 3% din venit. Si declaratia 100 din martie anul acesta tot cu 0 am depus-o. Pe de o parte incerc sa-mi repar greseala si sa platesc impozitul datorat pe 2 trimestre de anul trecut si inca unul de anul asta, dar nu stiu cum sa fac ca sa scap cat mai ieftin... Am deja luate vreo 2-3 avertismente pentru intarzierea declaratiilor (m-a trecut automat la platitor de tva vreo 10 luni dupa reactivare si nu am stiut plus inca vreo 2 intarzieri).
Ma gandesc serios si la o varianta sa nu mai declar nicio factura si sa consider ca incep activitatea doar de azi :-?? pentru a evita amenzi si impozitul retroactiv - ce se poate intampla in cazul asta? cum pot fi verificat daca am incasat sau platit ceva anul trecut si in primul semestru din anul asta? Lucrez cu un atelier de mobila care mi-a eliberat 2 facturi si eu am eliberat vreo 20 de facturi pentru produse vandute online. Am depus si o declaratie 392 in care am declarat ca am avut cheltuieli si incasari (desi la cifra de afaceri am trecut cheltuielile din greseala).
Stiu ca sunt condamnabil ca nu am un contabil dar am incercat sa invat sa le fac de unul singur pentru ca am primit asigurari de la contabili ca nu sunt greu de depus si nu-mi permiteam sa platesc lunar un contabil pentru 2-3 facturi.
Multumesc anticipat de raspunsuri si sper sa nu ma criticati prea dur :)