Le multumesc tuturor celor care pot sa ma ajute sa gasesc raspunsurile la aceste intrebari.
1
factura software
Started By Daniel - Mircea, Oct 19 2017 07:34 PM
tva factura inregistrare scopuri tva software
4 replies to this topic
#1
Postat 19 October 2017 - 07:34 PM
Le multumesc tuturor celor care pot sa ma ajute sa gasesc raspunsurile la aceste intrebari.
#2
Postat 20 October 2017 - 11:40 AM
Cf. Codul fiscal, avem de-a face cu o prestare de servicii.
(11) În sensul art. 271 din Codul fiscal, sunt considerate prestări de servicii următoarele:
a) furnizarea de programe informatice software standard prin internet sau prin orice altă rețea electronică și care este în principal automatizată, necesitând intervenție umană minimă, fiind un serviciu furnizat pe cale electronică, conform art. 266 alin. (1) pct. 28 din Codul fiscal;
Cf. art. 278, (2) Locul de prestare a serviciilor către o persoană impozabilă care acționează ca atare este locul unde respectiva persoană care primește serviciile își are stabilit sediul activității sale economice.
Firma din Irlanda, inreg. in scopuri de tva in RO, aplica cota de tva romaneasca pe facturile emise si isi va indeplini obligatiile de raportare specifice.
Avand in vedere toate aceste elemente, eu consider ca se poate deduce TVA cuprins in factura emisa de catre furnizorul irlandez inscris in scopuri de tva in RO, operatiunea se declara in D394.
Alte pareri, va rog ?
(11) În sensul art. 271 din Codul fiscal, sunt considerate prestări de servicii următoarele:
a) furnizarea de programe informatice software standard prin internet sau prin orice altă rețea electronică și care este în principal automatizată, necesitând intervenție umană minimă, fiind un serviciu furnizat pe cale electronică, conform art. 266 alin. (1) pct. 28 din Codul fiscal;
Cf. art. 278, (2) Locul de prestare a serviciilor către o persoană impozabilă care acționează ca atare este locul unde respectiva persoană care primește serviciile își are stabilit sediul activității sale economice.
Firma din Irlanda, inreg. in scopuri de tva in RO, aplica cota de tva romaneasca pe facturile emise si isi va indeplini obligatiile de raportare specifice.
Avand in vedere toate aceste elemente, eu consider ca se poate deduce TVA cuprins in factura emisa de catre furnizorul irlandez inscris in scopuri de tva in RO, operatiunea se declara in D394.
Alte pareri, va rog ?
#3
Postat 23 October 2017 - 09:51 AM
Multumesc frumos pentru raspunsul elaborat si documentat. Avand in vedere argumentatia in baza articolelor din Codul Fiscal invocate, nu cred ca exista alta parere corecta.
#5
Postat 23 October 2017 - 02:52 PM
Da, si eu spun ca este ca o operatiune interna, adica, se declara in D394 si se deduce TVA. Desi, in cazul de fata, e posibil ca firma din Romania sa nu fie inregistrata ca platitor TVA sau (din eroare) nu s-a inregistrat in mod corect in baza de date a furnizorului din Irlanda.
Similar Topics
Topic | Forum | Deschis de | Statistici | Ultima postare | |
---|---|---|---|---|---|
UIT trebuie inscris pe aviz de insotire/factura? |
RO e-Tranport si RO e-Factura | Otilia Alupei |
|
||
Raportare facturi simplificate in RO e-Factura |
RO e-Tranport si RO e-Factura | Otilia Alupei |
|
||
RO e-Factura, pt CMI |
RO e-Tranport si RO e-Factura | Otilia Alupei |
|
||
emitere factura catre firma din SUA |
Contabilitate PFA | mihaci |
|
||
Modificari la Procedura RO e-FACTURA relatia B2G |
RO e-Tranport si RO e-Factura | Otilia Alupei |
|
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi