1)in ce cont sa inregistrez achizitionarea Registrului de evidenta fiscala? 303, 604, 3028?
2)o firma a predat decontul de TVA pe luna iunie,avand TVA de plata. Ulterior s-a constatat ca o factura de achizitie marfa nu a fost inregistrata.Cum este corect sa se procedeze?Se inregistreaza factura si conturile de TVA nu vor mai corespunde cu declaratia de TVA si de corecteaza TVA-ul la luna iulie? Se inregistreaza factura in iulie, dar va fi afectat contul de marfuri la iunie.Se inregistreaza factura in iunie putand inregistra TVA-ul in alt cont decat 4426 si se corecteaza in iulie?
3) pentru comert en detail, este corect sa se lucreze fara conturile 378 si 4428? adica achizitionare : 371,4426 la 401 , descarcare marfa 607=371?
Multumesc mult.