Probelma mea in momentul de fata la inchiderea lunii 10 consta in faptul ca am facut o nota contabila de calcul a TVA (4428) la stocul de marfa existent la 01.10, inregistrare care, pe langa faptul ca imi "mananca tot adaosul" din 378 mai imi si da peste cap descarcarea de gestiune (care se genereaza automat in program) la incheierea lunii.
Va rog, daca se poate sa-mi evidentiati intr-un exemplu care ar fi notele contabile pentru evidentierea TVA in 4428 (adica la trecerea la platitor TVA) si sa-mi explicati, va rog, care ar fi influentele asupra modului de calcul al descarcarii de gestiune.
Am cerut sfatul unui coleg de breasla si mi-a spus ca e normal sa-mi apara la descarcarea de gestiune o suma foarte mare la contul 607 (de genul 2*contul 707), precum si o suma cu"-" la 378.
Va multumesc anticipat.