Un salariat al firmei noastre a participat la un curs care s-a desfasurat in Anglia. Atat noi cat si furnizorul avem cod valid de tva. Factura de la furnizor a fost intocmita fara TVA. Conform art 133 CF, in acest caz (servicii educationale)se aplica exceptia de la regula generala respectiv pct 7) lit b adica:
"(7) Prin excepție de la prevederile alin. (2), locul următoarelor servicii este considerat a fi:
b) locul în care evenimentele se desfășoară efectiv, pentru serviciile legate de acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, sportive, științifice, educaționale, de divertisment sau alte evenimente similare, cum ar fi târgurile și expozițiile, precum și pentru serviciile auxiliare legate de acordarea acestui acces, prestate unei persoane impozabile."
Daca locul prestarii este in Anglia si nu in Romania, rezulta ca operatiunea este impozabila acolo si factura ar fi trebuit intocmita cu tva. Am luat legatura cu ei pt a corecta factura dar se pare ca nu inteleg.
Gresesc eu oare si trebuie sa aplic taxare inversa?
Ce trebuie sa fac in cazul in care ei nu reemit factura cu tva? Ce obligatii am in acest caz? O mai declar in 390si 300?
Mai am o situatie similara, un curs desfasurat in Dubai, facturat de o firma austriaca cu cod valid de tva, tva-ul pe factura este 0 si are mentiune reverse charge.
Cred ca si in acest caz operatiunea era impozabila la prestator, respectiv in austria.
Astept cu nerabdare parerea voastra si va multumesc anticipat.
GABRIELAD
Inregistrat la: 02 Mar 2005Offline Ultimul click: Oct 19 2016 02:29 PM



Find content
Not Telling
Afisare istoric nume
