Buna ziua
Face cineva Intrastat pentru activitate de incaltaminte in lohn? Cum se declara achizitiile de materiale primite pentru prelucrare din UE? Trebuie declarate?
Daca face cineva va rog ajutati-ma cu intocmirea acestei declaratii ca nu reusesc sa ii dau de cap.
Va multumesc
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → Vede profil: STEFAN ALINA
Community Stats
- Grup: Members
- Postari: 51 (0.01 pe zi)
- Cel mai activ in: Arhiva (48 postari)
- Vizualizari: 7743
- Titlu User Membru junior
- Varsta Varsta necunoscuta
- Data nasterii Data nasterii necunoscuta
-
Gender
Not Telling
-
Location
MEDIAS
Informatii de contact
0
Neutral
User Tools
Prieteni
STEFAN ALINA nu a adaugat prieteni inca
Ultimii vizitatori
Postari ale mele
In topicul:DECL. 390 / 2010
19 August 2010 - 01:10 PM
In topicul:Ajutorrrr
03 July 2010 - 02:19 PM
Dar nu pot colecta TVA la vanzare societatea nu este platitoare de tva in romania este inregistrata in scopuri de tva cf art.153 din Cf numai pt achizitii intracomunitare. Si chiar daca fac 4426 = 4427 tva aferent achizitiei trebuie achitat efectiv sau prin plata tva aferent se intelege inregistrarea 4426 = 4427?
Va multumesc
Va multumesc
In topicul:Decont TVA
09 July 2009 - 02:03 PM
mihaela_cva, la Jul 8 2009, 11:38 PM, a spus:
ce scrii pe factura? daca e prestare nu se declara in 390, doar in 300
Scriu manopera articolul x, dar nu sunt sigura la ce rand trebuie trecut in decont tva, este corect rd 1 pt ca mi-au comunicat un cod valid de tva?
Iar daca vand marfa cu un cod valid tva la rand 3 ?
Mersi
In topicul:Decont TVA
08 July 2009 - 08:40 PM
Buna ziua
Am o problema care ma roade tare desi am tot citit codul fiscal nu reusesc sa in teleg cum sa procedez si anume lucrez la o societate care primeste pe aviz materiale dintr-o tara ue , materiale pe care le prelucram si trimitem inapoi produsul finit. Factura o emit fara tva si scriu neimpozabil in romania, dar problema mea este ca nu stiu exact la ce rand trebuie sa trec in decontul de tva? Deasemenea dupa mine asta e o prestare de servicii si nu trebuie sa apara in declaratia 390 este corect sau gresesc si cu asta?
Cine mai are o astfel de situatie si stie va rog help
Am o problema care ma roade tare desi am tot citit codul fiscal nu reusesc sa in teleg cum sa procedez si anume lucrez la o societate care primeste pe aviz materiale dintr-o tara ue , materiale pe care le prelucram si trimitem inapoi produsul finit. Factura o emit fara tva si scriu neimpozabil in romania, dar problema mea este ca nu stiu exact la ce rand trebuie sa trec in decontul de tva? Deasemenea dupa mine asta e o prestare de servicii si nu trebuie sa apara in declaratia 390 este corect sau gresesc si cu asta?
Cine mai are o astfel de situatie si stie va rog help
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ Vede profil: STEFAN ALINA
- Regulament



Find content
Afisare istoric nume
